» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Импорт

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Jeniya
Добавлено: #1  Пн Ноя 06, 2006 09:31:10
Заголовок сообщения: Импорт

база знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=277765#277765

Привет всем! Сталкиваюсь с этим впервые и поэтому прошу совета. Как приходуется импорт? На основании инвойса? И какие проводки нужно делать? Как учитывать НДС? На какой счет относить таможенные пошлины? Подскажите, пожалуйста. :oops:



Автор: IMHO
Добавлено: #2  Пн Ноя 06, 2006 09:49:55
Заголовок сообщения:

Инвойс ведь выписан в чужой валюте... К тому же он выписывается датой отгрузки, а приехать груз может через месяц... Так?...
Поэтому приходовать надо по ГТД... Датой растаможки.. Таможеники ставят дату на штампике....

Проводки
Дт 222, 201-208 - Кт 671.2 - приход ТМЦ
Дт 222, 201-208 - Кт 687.1 - тамож.пошлина
Дт 331 - 687.2 - сумма НДС в зачет



Автор: Gale
Добавлено: #3  Ср Ноя 08, 2006 13:01:44
Заголовок сообщения:

IMHO говорит:

Проводки
Дт 222, 201-208 - Кт 671.2 - приход ТМЦ
Дт 222, 201-208 - Кт 687.1 - тамож.пошлина
Дт 331 - 687.2 - сумма НДС в зачет


Подскажите проводки по НДС по импорту методом зачета... ???



Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #4  Ср Ноя 08, 2006 13:23:23
Заголовок сообщения:

Галина знает (ака Техвест)...
может быть,
331-671.2



Автор: IMHO
Добавлено: #5  Ср Ноя 08, 2006 14:50:07
Заголовок сообщения:

Gale говорит:
Подскажите проводки по НДС по импорту методом зачета... ???


Механизм операции раскажите....



Автор: Gale
Добавлено: #6  Ср Ноя 08, 2006 15:06:57
Заголовок сообщения:

НК разрешает по облагаемому импорту оборудования для собств. употребления (не для дальнейшей продажи) НДС учитывать по методу зачета. Т.е. НДС, указанный в ГТД, не уплачивается напрямую в НК, а потом оседает в зачете, а мы просто в декларации указываем НДС по импорту как НДС к уплате и тут же как НДС к зачету. И никто никому не должен. Так вот - разрешение таможни на применение такого метода у нас на руках, но как отобразить это безобразие в учете? :oops:

Есть мнение:
Дт НДС
Кт Поставщик
Дт Расчеты с НК (прочая дебиторка)
Кт НДС
Дт Поставщик
Кт Расчеты с НК

Но так ли это?



Автор: IMHO
Добавлено: #7  Ср Ноя 08, 2006 17:16:52
Заголовок сообщения:

Нет не верно... Дт НДС - Кт Поставщик... Разве вам НДС в зачет поставщик дает?... Его дает наше гос-во... так?... В лице налог.комитета...

Так вот тут у вас проводки будут те же что я указал в посте №2...
Просто разница в том, что у вас физич.уплаты этой суммы в бюджет не будет.... А так все тоже самое...
Единственое я тама ошибочку допустил в последней проводке...
должно быть Дт 331 - 687.1



Автор: Gale
Добавлено: #8  Чт Ноя 09, 2006 08:24:18
Заголовок сообщения:

Поняла! Тады так:

Дт НДС (331)
Кт Расчеты с НК (687)

Дт Расчеты с НК (687)
Кт НДС (633)

Спасибо! :)



Автор: bigdeal
Добавлено: #9  Вт Ноя 21, 2006 17:16:32
Заголовок сообщения:

Здравствуйте. У меня вопрос. Мы импортируем товар (ТНП). В ГТД, точнее в Декларации таможенной стоимости раздел 16 и 17 транспортные расходы. По каким счетам они разносятся по бухгалтерии, подскажите пожалуйста!!!


Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #10  Вт Ноя 21, 2006 17:33:18
Заголовок сообщения:

Все затраты по доставке и транспортировки товара, идут на сч.222, таким образом увеличивая его себестоимость

Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:

Дт 222 Кт 671,2 - поступление ТМЦ импорт
Дт 222 Кт 687,1 - оказание услуг по доставке товара



Автор: bigdeal
Добавлено: #11  Вт Ноя 21, 2006 17:40:34
Заголовок сообщения:

Даже если на сумму этих расходов разняться фактурная и таможенная стоимость?

Добавлено спустя 5 минут 38 секунд:

И затем в доход?



Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #12  Вт Ноя 21, 2006 17:56:43
Заголовок сообщения:

Таможенная стоимость нужна для определения тапоженных пошлин и таможенных платежей.
Для Вас в бухгалтерии важна только фактурная стоимость.... Хотя, позвольте.... А в с/ф (или инвойсе) не указаны расходы по доставке?
Объясните поподробнее



Автор: Elis
Добавлено: #13  Вт Ноя 21, 2006 21:17:35
Заголовок сообщения:

bigdeal говорит:
И затем в доход?
при чем тут доход? затем эта сумма транспортных услуг через списание себестоимости реализованных товаров пойдет на расходы.


Автор: bigdeal
Добавлено: #14  Ср Ноя 22, 2006 11:12:48
Заголовок сообщения:

Расходы по доставке не указаны в инвойсе.

Добавлено спустя 20 минут 51 секунду:

сори неточная информация эти расходы указаны в инвойсе как рекламная продукция за которую поставщику платить не надо сумма указана только для таможенных процедур но почему, то она попадает в графу 16 ДТС как транспортные расходы



Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #15  Ср Ноя 22, 2006 15:48:39
Заголовок сообщения:

Суммы, на затраты по доставке и транспортировке, берутся только на основании выставленных с/ф или инвойса. Если, как Вы говорите, в инвойсе не выделенна сумма, отдельной стройкой, по доставке ТМЦ, то естественно никаких затрат нет, т.е. на затраты брать нечего. А про сыммы указанные в графах 16, 17, лучше узнать в таможне, вернее у Вашего брокера. Может быть всё таки сумма по доставке товара указана в инвойсе? Моё мнение на таможне в подобном случае не могли ошибиться


Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #16  Чт Фев 21, 2008 15:57:46
Заголовок сообщения:

Акт сверки с таможней.. Новый формат.. Тока получил...
Если кому надоть..



  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ