» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Импорт |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Jeniya |
Добавлено: | #1  Пн Ноя 06, 2006 09:31:10 |
Заголовок сообщения: | Импорт |
база знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=277765#277765 Привет всем! Сталкиваюсь с этим впервые и поэтому прошу совета. Как приходуется импорт? На основании инвойса? И какие проводки нужно делать? Как учитывать НДС? На какой счет относить таможенные пошлины? Подскажите, пожалуйста. :oops: |
Автор: | IMHO |
Добавлено: | #2  Пн Ноя 06, 2006 09:49:55 |
Заголовок сообщения: | |
Инвойс ведь выписан в чужой валюте... К тому же он выписывается датой отгрузки, а приехать груз может через месяц... Так?... Поэтому приходовать надо по ГТД... Датой растаможки.. Таможеники ставят дату на штампике.... Проводки Дт 222, 201-208 - Кт 671.2 - приход ТМЦ Дт 222, 201-208 - Кт 687.1 - тамож.пошлина Дт 331 - 687.2 - сумма НДС в зачет |
Автор: | Gale | ||
Добавлено: | #3  Ср Ноя 08, 2006 13:01:44 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Подскажите проводки по НДС по импорту методом зачета... ??? |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #4  Ср Ноя 08, 2006 13:23:23 |
Заголовок сообщения: | |
Галина знает (ака Техвест)... может быть, 331-671.2 |
Автор: | IMHO | ||
Добавлено: | #5  Ср Ноя 08, 2006 14:50:07 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Механизм операции раскажите.... |
Автор: | Gale |
Добавлено: | #6  Ср Ноя 08, 2006 15:06:57 |
Заголовок сообщения: | |
НК разрешает по облагаемому импорту оборудования для собств. употребления (не для дальнейшей продажи) НДС учитывать по методу зачета. Т.е. НДС, указанный в ГТД, не уплачивается напрямую в НК, а потом оседает в зачете, а мы просто в декларации указываем НДС по импорту как НДС к уплате и тут же как НДС к зачету. И никто никому не должен. Так вот - разрешение таможни на применение такого метода у нас на руках, но как отобразить это безобразие в учете? :oops: Есть мнение: Дт НДС Кт Поставщик Дт Расчеты с НК (прочая дебиторка) Кт НДС Дт Поставщик Кт Расчеты с НК Но так ли это? |
Автор: | IMHO |
Добавлено: | #7  Ср Ноя 08, 2006 17:16:52 |
Заголовок сообщения: | |
Нет не верно... Дт НДС - Кт Поставщик... Разве вам НДС в зачет поставщик дает?... Его дает наше гос-во... так?... В лице налог.комитета... Так вот тут у вас проводки будут те же что я указал в посте №2... Просто разница в том, что у вас физич.уплаты этой суммы в бюджет не будет.... А так все тоже самое... Единственое я тама ошибочку допустил в последней проводке... должно быть Дт 331 - 687.1 |
Автор: | Gale |
Добавлено: | #8  Чт Ноя 09, 2006 08:24:18 |
Заголовок сообщения: | |
Поняла! Тады так: Дт НДС (331) Кт Расчеты с НК (687) Дт Расчеты с НК (687) Кт НДС (633) Спасибо! :) |
Автор: | bigdeal |
Добавлено: | #9  Вт Ноя 21, 2006 17:16:32 |
Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте. У меня вопрос. Мы импортируем товар (ТНП). В ГТД, точнее в Декларации таможенной стоимости раздел 16 и 17 транспортные расходы. По каким счетам они разносятся по бухгалтерии, подскажите пожалуйста!!! |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #10  Вт Ноя 21, 2006 17:33:18 |
Заголовок сообщения: | |
Все затраты по доставке и транспортировки товара, идут на сч.222, таким образом увеличивая его себестоимость Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд: Дт 222 Кт 671,2 - поступление ТМЦ импорт Дт 222 Кт 687,1 - оказание услуг по доставке товара |
Автор: | bigdeal |
Добавлено: | #11  Вт Ноя 21, 2006 17:40:34 |
Заголовок сообщения: | |
Даже если на сумму этих расходов разняться фактурная и таможенная стоимость? Добавлено спустя 5 минут 38 секунд: И затем в доход? |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #12  Вт Ноя 21, 2006 17:56:43 |
Заголовок сообщения: | |
Таможенная стоимость нужна для определения тапоженных пошлин и таможенных платежей. Для Вас в бухгалтерии важна только фактурная стоимость.... Хотя, позвольте.... А в с/ф (или инвойсе) не указаны расходы по доставке? Объясните поподробнее |
Автор: | Elis | ||
Добавлено: | #13  Вт Ноя 21, 2006 21:17:35 | ||
Заголовок сообщения: | |||
|
Автор: | bigdeal |
Добавлено: | #14  Ср Ноя 22, 2006 11:12:48 |
Заголовок сообщения: | |
Расходы по доставке не указаны в инвойсе. Добавлено спустя 20 минут 51 секунду: сори неточная информация эти расходы указаны в инвойсе как рекламная продукция за которую поставщику платить не надо сумма указана только для таможенных процедур но почему, то она попадает в графу 16 ДТС как транспортные расходы |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #15  Ср Ноя 22, 2006 15:48:39 |
Заголовок сообщения: | |
Суммы, на затраты по доставке и транспортировке, берутся только на основании выставленных с/ф или инвойса. Если, как Вы говорите, в инвойсе не выделенна сумма, отдельной стройкой, по доставке ТМЦ, то естественно никаких затрат нет, т.е. на затраты брать нечего. А про сыммы указанные в графах 16, 17, лучше узнать в таможне, вернее у Вашего брокера. Может быть всё таки сумма по доставке товара указана в инвойсе? Моё мнение на таможне в подобном случае не могли ошибиться |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #16  Чт Фев 21, 2008 15:57:46 |
Заголовок сообщения: | |
Акт сверки с таможней.. Новый формат.. Тока получил... Если кому надоть.. |