» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Проводки по таможенному союзу в программе 1С:Предприятие 8.1 (8.1.15.14)

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: ясмин79
Добавлено: #1  Пн Фев 07, 2011 10:06:02
Заголовок сообщения: Проводки по таможенному союзу в программе 1С:Предприятие 8.1 (8.1.15.14)

1. Поступление ТМЗ ( импорт) Дт 3310 Кт 1610 , Дт 1330 Кт 3310
2. Заявление (ф.328) Дт 1420 Кт 3130
3.Платежное поручение Дт3130 Кт 1030

Правильно ли это ? Как закрывается сч. 1420 ?
Подскажите ,плиз .



Автор: Дархан009
Добавлено: #2  Пн Фев 07, 2011 10:17:26
Заголовок сообщения:

Предлагаю:
ясмин79 говорит:
2. Заявление (ф.328)

Дт 1630 Кт 3130
Регистрация прочих операций по НДС Дт 1420 Кт 1630

Posted after 1 minute 50 seconds:

Дархан009 говорит:
Как закрывается сч. 1420 ?

Закрытием периода раз в квартал



Автор: ясмин79
Добавлено: #3  Пн Фев 07, 2011 10:20:52
Заголовок сообщения:

Дархан009 говорит:
Регистрация прочих операций по НДС Дт 1420 Кт 1630

Не могу понять ,как заполняется этот документ ,на основании какого ?



Автор: Дархан009
Добавлено: #4  Пн Фев 07, 2011 10:22:37
Заголовок сообщения:

Новый вопрос новая тема


Автор: Айнур
Добавлено: #5  Пт Апр 08, 2011 16:30:10
Заголовок сообщения:

Как перекрывается счет 1630 потом какими прводками
Подскажите пожалуйста Счет отражения начисленного НДС в заявлении о ввозе (закладка счета учета ) будет 3130 или 1420



Автор: Дархан009
Добавлено: #6  Пт Апр 08, 2011 16:35:55
Заголовок сообщения:

Айнур говорит:
Подскажите пожалуйста Счет отражения начисленного НДС в заявлении о ввозе (закладка счета учета ) будет 3130 или 1420

1630-3130



Автор: Трудоголик2
Добавлено: #7  Пт Апр 08, 2011 17:47:41
Заголовок сообщения:

Айнур говорит:
Как перекрывается счет 1630 потом какими прводками

Дархан009 говорит:
1630-3130

Это когда идет начисление НДС, после оплаты Дт 1420 Кт 1630, а если у Вас 1-С 7,7, то в выписке банка есть такая кнопочка, принять НДС к зачету.



Автор: Айнур
Добавлено: #8  Вс Апр 10, 2011 01:45:05
Заголовок сообщения:

Трудоголик2 говорит:
Айнур говорит:
Как перекрывается счет 1630 потом какими прводками

Дархан009 говорит:
1630-3130

Это когда идет начисление НДС, после оплаты Дт 1420 Кт 1630, а если у Вас 1-С 7,7, то в выписке банка есть такая кнопочка, принять НДС к зачету.


в 1с8



Автор: Салтанат
Добавлено: #9  Ср Сен 28, 2011 17:04:01
Заголовок сообщения:

Здравствуйте, я все оприходовала как было написано, но у меня сч 1630 висит НДС, сч 1420 и 3130 тоже не закрывается. Закрытие периода сделала. В чем моя ошибка, подскажите, пожалуйста.


Автор: Трудоголик2
Добавлено: #10  Ср Сен 28, 2011 17:48:01
Заголовок сообщения:

Салтанат, 1-С какая?


Автор: Салтанат
Добавлено: #11  Ср Сен 28, 2011 17:48:52
Заголовок сообщения:

1С:Предприятие 8.2 (8.2.13.202)


Автор: Трудоголик2
Добавлено: #12  Ср Сен 28, 2011 17:51:31
Заголовок сообщения:

Салтанат, зачет налогов в 1-С 8 Вкладка "Покупка"=> Регистрация прочих налогов


Автор: Салтанат
Добавлено: #13  Ср Сен 28, 2011 17:55:13
Заголовок сообщения:

Трудоголик2 Покупка - регистрация прочих операции по приобретен. товарам в целях НДС. Регистрация оборота я сделала


Автор: Салтанат
Добавлено: #14  Ср Окт 05, 2011 11:14:29
Заголовок сообщения:

Как закрыть счет 1630, если идет переплата НДС оплатили больше, чем начислили?


Автор: Трудоголик2
Добавлено: #15  Ср Окт 05, 2011 12:23:27
Заголовок сообщения:

Салтанат, закройте на 1430 и ждите следующего импорта по ТС, тогда сможете взять в зачет


Автор: Салтанат
Добавлено: #16  Ср Окт 05, 2011 12:25:56
Заголовок сообщения:

Спасибо!


Автор: alena_1C
Добавлено: #17  Пн Мар 19, 2012 00:28:45
Заголовок сообщения:

Я посмотрела поводки в 1С 7.7
товар 1330-3310 (3310-1010)
Пошлина 1330-3397 (3397-1251)
НДС 1420-3397 (3397-1251,1030), причем выходит ее надо считать вручную и заполнять в вкладке общие.



Автор: С. Ромазанов
Добавлено: #18  Пн Мар 19, 2012 01:02:28
Заголовок сообщения:

alena_1C говорит:
Я посмотрела поводки в 1С 7.7
товар 1330-3310 (3310-1010)
Пошлина 1330-3397 (3397-1251)
НДС 1420-3397

В Поступлении ТМЗ (импорт) попробуйте указать правильный Вид импорта.



Автор: Naiman
Добавлено: #19  Ср Июн 14, 2017 16:11:17
Заголовок сообщения:

добрый день, подскажите пож-ста, (бывший бухгалтер) регистрировал оборот:
1) Заявление о ввозе и уплате косвенных налогов регистрация оборота идет через ---> Регистрация прочих операции в целях НДС - это понятно, а есть еще
2) Регистрация оборота = "Комиссия банка" за Заявление о ввозе и уплате косвенных налогов, - что то не могу понять что за комиссия банка (банк где обслуживается ТОО) и где брать эти суммы за Комиссию банка :oops:



Автор: laffetto
Добавлено: #20  Ср Июл 19, 2017 14:13:28
Заголовок сообщения:

Naiman говорит:
где брать эти суммы за Комиссию банка


я думаю это комиссия при уплате налога, с выписки банка



  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ