» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Налог на имущество |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Luxor |
Добавлено: | #1  Вс Ноя 12, 2006 15:03:51 |
Заголовок сообщения: | Налог на имущество |
ТОО зарегистрировано 26.09.06, на учет в налоговой на учет встали 20.10.2006, режим общеустановленный. 1) ОС поступило 26, 27, 30 октября, амортизация в ноябре не начислялась, правильно ли? 2) Сейчас надо подать в налоговую расчет текущих платежей по имуществу, по какой форме сдавать отчет по 701,02 или 701,03? 3) Согласно НК налог рассчитывается как среднегодовая остаточная стоимость ОС.... то есть, получается в ФНО надо указать только за ноябрь, декабрь и январь остаточную стоимость брать в расчет, потом результат делить на13 и умножать на 1%? |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #2  Вс Ноя 12, 2006 20:46:04 |
Заголовок сообщения: | |
1. неправильно 2. 701.03 3. да. |
Автор: | Elis |
Добавлено: | #3  Вс Ноя 12, 2006 20:52:39 |
Заголовок сообщения: | |
В том то и дело, ув. Luxor, что есть: "налог на имущество ф .701,03 " http://balans.kz/viewtopic.php?t=819 Абсолютно ваша ситуация. (4) 1. неправильно, но не критично. Ну не начислили - и что? Просто завысили налог на имущество на 1% от суммы амортизации. |
Автор: | Luxor |
Добавлено: | #4  Вс Ноя 12, 2006 20:57:24 |
Заголовок сообщения: | |
То есть даже если ОС поступило в конце месяца амортизацию всеравно нужно в начале следующего месяца начислять! По 3 вопросу, т.е. ставка амортизации например 10% я делаю расчет, сколько будет остаточная стоимость в ноябре, декабре и январе. Потом это все суммирую все, делю на 13 и умножаю на 1% В итоге Ноябрь ОС1-10%; ОС2-10%; ОС3-10% Декабрь ОС1-10%; ОС2-10%; ОС3-10% Январь ОС1-10%; ОС2-10%; ОС3-10% после ОстСт=ОС1+ОС2+ОС3 после Налог=ОстСт*13*1% Верно??? Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд: Случайно ошибся Налог=ОстСт/13*1% |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #5  Вс Ноя 12, 2006 21:00:18 |
Заголовок сообщения: | |
да вы откройте ф. 700.03 в ЭФНО и забейте ваши цыфры...потом Файл \ Рассчитать документ, и все увидите... |
Автор: | Luxor |
Добавлено: | #6  Вс Ноя 12, 2006 21:04:23 |
Заголовок сообщения: | |
ну так мне же надо определить остаточную стоимость ОС за 3 месяца, правильно ли я ее нахожу Добавлено спустя 13 минут 48 секунд: Ноябрь ОС1-10%; ОС2-10%; ОС3-10% Декабрь ОС1-10%; ОС2-10%; ОС3-10% Январь ОС1-10%; ОС2-10%; ОС3-10% Добавлено спустя 27 секунд: ОстСт=ОС1+ОС2+ОС3 |
Автор: | Elis |
Добавлено: | #7  Вс Ноя 12, 2006 21:30:50 |
Заголовок сообщения: | |
Пример расчета - по ссылке выше (она же ниже) Ну не любите вы по ссылочкам ходить... :twisted: |
Автор: | Pavel_K |
Добавлено: | #8  Пн Ноя 13, 2006 22:07:37 |
Заголовок сообщения: | |
Luxor http://balans.kz/viewtopic.php?t=2966&highlight= |
Автор: | Свет |
Добавлено: | #9  Чт Ноя 16, 2006 15:16:03 |
Заголовок сообщения: | |
Привет! Дайте, пожалуйста, разъяснения по такому вопросу: ТОО в октябре 2006г. заключило с ИП договор имущественного найма (аренды) недвижимости от 1 октября 2006г. В Договоре есть такой пункт- Обязанности нанимателя: в течении всего срока действия настоящего договора полностью за счёт своих нести все расходы по содержанию арендуемого имущества, включая оплату предоставления коммунальных услуг, услуг коммуникации, земельного и имущественного налога и тд. Вопрос- должно ли ТОО сдавать какие-либо налоговые декларации или расчеты по земельному и имущественному налогу; Может ли ТОО включать в свои расходы счет – фактуры , выписанные на ИП, после заключения с ним Договора. :shock: |
Автор: | Elis |
Добавлено: | #10  Чт Ноя 16, 2006 22:56:41 |
Заголовок сообщения: | |
Нет! 1. Всю налоговую отчетность сдает ИП. 2. ТОО не имеет права включать в свои расходы (и следовательно брать на вычеты) счета-фактуры от поставщиков, выписанные на ИП. ТОО имеет право брать на вычеты только расходы от ИП, выписанные на ТОО. Делается это следующим образом: 1 вариант: ИП выставляет вашему ТОО счет-фактуру на компенсацию всех этих расходов (важно! бремя правильного начисления налогов на землю и имущество лежит на ИП!). Оплата всех этих коммунальных услуг и налогов производится на расчетный счет ИП. А он уже, в свою очередь, оплачивает коммуналку поставщикам и налоги в НК. ваши проводки Дт 687(ИП) Кт 441 Дт 821,900 Кт 687(ИП) 2 вариант: счет-фактуру ИП по прежнему вам выставляет. А платите вы непосредственно на расчетный счет поставщиков, указав в назначении платежа, за кого перечисляется платеж. А потом делаете взаимозачет. Дт 687(комм) Кт 441 Дт 687(ИП) Кт 687(комм) Дт 821,900 Кт 687(ИП) А вот насчет налогов при втором варианте я даже не знаю. Может ли одно юр.лицо платить налоги в налоговый комитет за другое лицо? Не заблудятся ли они там по РНН? |
Автор: | Adel |
Добавлено: | #11  Пт Ноя 17, 2006 01:48:28 |
Заголовок сообщения: | |
Нет не заблудятся если вы сходите в НК и предоставите платежки они зависают у них до вашего прихода и потом разносят - из практики мы все время платили за ип и отдельно ходили в нк что бы платежи не пропали :D |
Автор: | Gale | ||
Добавлено: | #12  Пт Ноя 17, 2006 14:14:12 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Мало того, на курсах фин.учет-1 нам разъяснили, что в МСФО принята практика, что если ФА введен в эксплуатацию до 15 числа месяца, то амортизацию можно начислять и за месяц ввода ФА в эксплуатацию. Ведь ФА отработала более полумесяца, в результате уже самортизировалась... Однако, это мнение не повлияло на учет на нашем предприятии, мы продолжаем практиковать начало амортизации с месяца, следующего за месяцем ввода в эксплуатацию, независимо от того, какого числа этот ввод состоялся. Думаю, этот вопрос следует прояснить в учетной политике... |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #13  Сб Янв 26, 2008 20:31:52 |
Заголовок сообщения: | |
Подскажите, пожалуйста. У меня суммы текущих платежей к уплате по ф.701.02 + 701.03 за год , вместе получились больше чем в 700 форме. Какая сумма фактически должна быть уплачена, та что в расчетах или по годовой декларации. Или они должны совпадать? |
Автор: | Дмитрий |
Добавлено: | #14  Сб Янв 26, 2008 20:48:19 |
Заголовок сообщения: | |
разница |
Автор: | Нерезидент Баланса | ||
Добавлено: | #15  Вс Янв 27, 2008 10:08:46 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Извините, не дошло. Можно подробнее? |
Автор: | Cleaner |
Добавлено: | #16  Вс Янв 27, 2008 12:32:39 |
Заголовок сообщения: | |
Тасик, если Вы исправно сдаете и уплачиваете текущие платежи по имущественному налогу (по 701.02 на год и 701.03 по кварталам), у Вас всегда текущие платежи будут больше имущественного налога по 700.00 (т.к. 701.02 не учитывает амортизацию ФА). Но... Декларация 700.00 сдается до 31 марта и уменьшение фактической суммы налога по лицевому счету в НК пройдет только 14 апреля. Поэтому фактически должна быть уплачена сумма по расчетам 701.02 и 701.03 и только после сдачи 700.00 по сроку 20 мая можно будет заплатить меньше. |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #17  Вт Янв 29, 2008 11:56:12 |
Заголовок сообщения: | Налог на имущество |
На гусеничный экскаватор платится налог на имущество или на транспорт? :oops: |
Автор: | Kira_mass | ||
Добавлено: | #18  Вт Янв 29, 2008 13:42:17 | ||
Заголовок сообщения: | Re: Налог на имущество | ||
Я думаю, что всетаки налог на имущество, так как ставки за машины и механизмы на гусеничном ходу нет: "3. Самоходные машины и механизмы на пневматическом ходу, за исключением машин и механизмов на гусеничном ходу". Да и аудиторы мне говорили то же самое. :) |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #19  Ср Янв 30, 2008 11:42:02 |
Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте! Помогите разобраться с 700 формой. У меня в декабре приобретен кассовый аппарат. 1)Нужно ли заполнять приложение - 700.03 ? Если нужно,то правильно ли я исчисляю: среднегод.ост.ст-ть / 13 * 0,5% Т.е. сумма исчисленного налога у меня получается смешная(7тенге) 2)далее по 700 форме: Сумма исчисл.налога 7 Сумма исчисл.текущ.платежей 7(?) Сумма налога к начисл. ? Сумма налога к уменьшению ? Налоговики толком не могут объяснить,а то что объяснили как то сомнительно вглядит... |
Автор: | Cleaner |
Добавлено: | #20  Ср Янв 30, 2008 13:26:51 |
Заголовок сообщения: | |
1. Да, нужно. 2. Сумма исчисл.налога 7 Сумма исчисл.текущ.платежей 0 (Вы не сдавали 701.03, да и не надо) Сумма налога к начисл. 7 Сумма налога к уменьшению 0 |
Автор: | Miki |
Добавлено: | #21  Ср Янв 30, 2008 13:31:52 |
Заголовок сообщения: | имущественный налог |
статья 359 п.3, а так же ст. 356 п.7(по приобретенным ОС) НК РК, и прилагаю инструкцию по заполнению формы №701.3 |
Автор: | Klarissa |
Добавлено: | #22  Ср Янв 30, 2008 15:14:51 |
Заголовок сообщения: | |
В продолжении темы по заполнению 700 формы - указывать удельный вес по ОКЭДам на момент появления ОС? (все тот же кассовый аппарат в декабре месяце :) ) Т.е. указать доход за декабрь,правильно? |
Автор: | Miki | ||||||
Добавлено: | #23  Ср Янв 30, 2008 15:57:22 | ||||||
Заголовок сообщения: | |||||||
ОКЭД указывается ВСЕГДА при заполнении формы.....у вас не 100% по виду деятельности, да? Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд: не пойму что вас смущает? Добавлено спустя 20 минут 16 секунд:
по налогу на транспорт сог.ст.№346 п2. Не являются объектами налогообложения: 1) карьерные автосамосвалы грузоподъемностью 40 тонн и выше; 2) специализированные медицинские транспортные средства. Добавлено спустя 5 минут 58 секунд:
в начале декабря приобретение ОС?.... или в конце.....если в конце отразите амортизацию с января 2008года |
Автор: | Klarissa |
Добавлено: | #24  Ср Янв 30, 2008 17:24:15 |
Заголовок сообщения: | |
То что ОКЭД указывается,я знаю.Только за какой период я должна считать? С момента приобретения кассового аппарата или за весь год? Вроде все понятно,но не доходит... в начале декабря приобретение ОС?.. в начале декабря |
Автор: | BiKa |
Добавлено: | #25  Ср Янв 30, 2008 19:01:35 |
Заголовок сообщения: | |
[quote="Miki"][quote по налогу на транспорт сог.ст.№346 п2. Не являются объектами налогообложения: 1) карьерные автосамосвалы грузоподъемностью 40 тонн и выше; 2) специализированные медицинские транспортные средства. Разве гусеничный экскаватор относится к этим категориям? А как быть с гусеничными тракторами? |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #26  Чт Янв 31, 2008 12:55:39 |
Заголовок сообщения: | |
экскаватор - это оборудование, поэтому налог на имущество, трактор гусеничный - по аналогии, а вот колесный трактор облагается налогом на транспорт (ст.347 п.1 пп.3 НК РК) |
Автор: | zhanar_k83 |
Добавлено: | #27  Пн Фев 04, 2008 19:52:03 |
Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте скажите пожалуйста кто сможет мне ответить ,701.00 форму сдали в 3кв. за 2007год на сумму 72034 за август и за ноябрь,но нужно было 83115,т.е. 11081 мы сдали только в 2008 году 16.01.,теперь вопрос эта сумма 11081 примется или нет ,если я ее сдала как дополнительную за 3кв.2007года?мне сказали в нк ,что нет ?почему? |
Автор: | Miki | ||||||
Добавлено: | #28  Вт Фев 05, 2008 09:21:45 | ||||||
Заголовок сообщения: | |||||||
это 2 разных периода?!
в виде чего сдавали, за 4квартал или допол.форму к 3кв.?!
отказ в письменном виде, или просто словесно?!...и какие доводы? |
Автор: | Agata |
Добавлено: | #29  Вт Фев 05, 2008 11:16:26 |
Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста по ф.701.02 (сдача до 20 февраля). На 1.01.2008г. остаточная стоимость ОС 500000. 5 февраля 2008 было приобретено ОС на сумму 60000. Какую сумму нужно поставить в строке 701.02.001(остаточная стоимостьОС на начало налогового периода) при сдаче ф.701.02??? |
Автор: | Cleaner | ||
Добавлено: | #30  Вт Фев 05, 2008 11:26:51 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Люблю, когда ответ в вопросе... а вообще Правила к 701.02 неплохо бы почитать... |
Автор: | Zheka |
Добавлено: | #31  Пн Фев 11, 2008 12:10:23 |
Заголовок сообщения: | |
Вопрос такой: физическое лицо продало оборудование (стоимость 30 млн. тенге), какие налоги он должен оплатить, какие документы должен предоставить в налоговый комитет? |
Автор: | Asya |
Добавлено: | #32  Пн Фев 11, 2008 13:54:06 |
Заголовок сообщения: | |
Если у нас было поступление в январе 2008 г. и в конце декабря 2007 должна ли сдавать 701.03, сообразить не могу, ведь на 1 февраля поступившие в январе ОС не амортизируется значит не должна? :Rose: |
Автор: | Miki | ||||||
Добавлено: | #33  Пн Фев 11, 2008 14:07:15 | ||||||
Заголовок сообщения: | |||||||
что у вас формирует 1-С...по форме 701.03...по идее, декабрьская войдет в 2007г, а за январь если приобретение было в конце, то не надо, если в начале, то войдет в форму 701.03 до 20.02.08г. Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд:
в зависимости по какому режиму работает ИП (физ.лицо) Статья 371. Условия применения специального налогового режима 1. Субъекты малого бизнеса вправе самостоятельно выбрать только один из нижеперечисленных порядков исчисления и уплаты налогов, а также представления налоговой отчетности по ним: 1) общеустановленный порядок; 2) специальный налоговый режим на основе разового талона; 3) специальный налоговый режим на основе патента; 4) специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации. Данное условие не распространяется на лиц, реализующих товары на рынках (за исключением осуществляющих торговлю в стационарных помещениях на территории рынков по договорам аренды). согласно данных режимов, и будет ваш ответ на вопрос
|
Автор: | Asya | ||||||||
Добавлено: | #34  Пн Фев 11, 2008 14:23:11 | ||||||||
Заголовок сообщения: | |||||||||
ничего пишет итоги не сформированы хотя это не так..
это 700 форма, да?
было 23 января, но как это: их я укажу как на 01.03. в отчете до 20 мая?
это как определяется до 15 числа и после :( ? Спасибо :Rose: |
Автор: | Miki | ||||
Добавлено: | #35  Пн Фев 11, 2008 15:09:36 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
верно да за 2007г. это и будет Декларация по налогам: земельному, на транспортные средства и имущество по ф. 700.00
да сог.ст№359 п.3. При изменении налоговых обязательств по налогу на имущество в течение налогового периода расчет текущих платежей представляется не позднее 20 февраля, 20 мая, 20 августа и 20 ноября текущего налогового периода по объектам обложения по состоянию на 1 февраля, 1 мая, 1 августа и 1 ноября соответственно. Добавлено спустя 4 минуты 16 секунд: по поводу формирование отчетности в 1-С, вызовите спецов устанавивших вам программу, пусть настроят как положенно, завтра будет завал работы и вы просто не успеете считать в ручную, а так хотя бы проверите правильность и уже будет отправлят, эта же какая экономия во времени |
Автор: | ALёна | ||
Добавлено: | #36  Пн Фев 11, 2008 15:26:47 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Если было поступление 23 января 2008г. вы должны сдать 701.03 до 20.02.2008г. |
Автор: | Lila |
Добавлено: | #37  Ср Фев 13, 2008 10:16:52 |
Заголовок сообщения: | |
Скажите пожалуста надо платить в НК когда заполняеш форму 701.02? В деклорации есть "Сумма текущ платеж, подлеж уплате по утан срокам"- Значит сумму надо уплотить до 20 февраля, 20 мая, 20 августа, 20 ноября? |
Автор: | andrei65 |
Добавлено: | #38  Ср Фев 13, 2008 22:19:43 |
Заголовок сообщения: | |
Такой вопрос. Раньше в 2004 году основными средствами были ОС с начальной стоимостью не менее 50 МРП (105 статья НК). а сейчас написано что согласно стандартам бух учета. Есть ли сейчас такое понятие как минимальная стоимость ОС. и если есть то сколько. :o |
Автор: | Belar |
Добавлено: | #39  Ср Фев 13, 2008 22:49:42 |
Заголовок сообщения: | |
нет, сейчас в налоговом учете ФА являются все ОС и НМА, что и в бух.учете признаны. |
Автор: | zhanar_k83 |
Добавлено: | #40  Ср Фев 27, 2008 11:26:02 |
Заголовок сообщения: | |
Извените я вас только нашла здесь,я все о том же мы в пршлый раз говорили о том,что я сдала доп. за 3кв.2007 года 701,00,а теперь вопрос сядит эта сумма в доп. или нет ,в налог. сказали что нет так как я поздно сдала только в январе 2008года,а надо было до 2007 года оказывается это правда?то как тогда в декларации указывать? спасибо! |
Автор: | Кари |
Добавлено: | #41  Ср Фев 27, 2008 12:32:46 |
Заголовок сообщения: | |
Возьмите выписку с лицевого счета и посмотрите что у Вас там сидит в начислении |
Автор: | zhanar_k83 |
Добавлено: | #42  Ср Фев 27, 2008 12:38:08 |
Заголовок сообщения: | |
в выписке трудно увидеть и разобраться,там в общем указано,прсто я хотела узнать может кто про это знает без выписки,никто больше с этим не сталкивался и такого у вас не было? просто удивлясь ,мне кажется что должна эта сумма сесть,принятся не зависима когда я сдавала или все таки нет...?и уже позно? |
Автор: | Юнона | ||
Добавлено: | #43  Ср Фев 27, 2008 12:40:59 | ||
Заголовок сообщения: | |||
zhanar_k83, Вам вопросы задавали в посту 28. |
Автор: | zhanar_k83 |
Добавлено: | #44  Ср Фев 27, 2008 12:42:44 |
Заголовок сообщения: | |
пост 28 ?а что это?не понила вас? |
Автор: | Aska |
Добавлено: | #45  Ср Фев 27, 2008 13:40:03 |
Заголовок сообщения: | |
Подскажите, пож, остаточная стоимость в 700.00 должна ли равняться сумме остаточных стоимостей в 701.02 и 701.03 формах?? :unknown: Если да, то, подскажите, где отражается остаточная стоимость ОС, приобретенных после ноября месяца??? |
Автор: | Кари | ||
Добавлено: | #46  Ср Фев 27, 2008 13:52:34 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Трудно разобраться в общей выписке, а я Вам советую взять только по лицевому счету 104101 (налог на имущество) за 2007 год и за 2008 год, там все понятно и видно, сколько начислено и сколько перечислено Добавлено спустя 4 минуты 22 секунды: №45 В 700.00 форме есть приложение № 700.03, попробуйте заполнить, думаю все станет ясно |