» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Налог на имущество

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Luxor
Добавлено: #1  Вс Ноя 12, 2006 15:03:51
Заголовок сообщения: Налог на имущество

ТОО зарегистрировано 26.09.06, на учет в налоговой на учет встали 20.10.2006, режим общеустановленный.

1) ОС поступило 26, 27, 30 октября, амортизация в ноябре не начислялась, правильно ли?

2) Сейчас надо подать в налоговую расчет текущих платежей по имуществу, по какой форме сдавать отчет по 701,02 или 701,03?

3) Согласно НК налог рассчитывается как среднегодовая остаточная стоимость ОС.... то есть, получается в ФНО надо указать только за ноябрь, декабрь и январь остаточную стоимость брать в расчет, потом результат делить на13 и умножать на 1%?



Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #2  Вс Ноя 12, 2006 20:46:04
Заголовок сообщения:

1. неправильно
2. 701.03
3. да.



Автор: Elis
Добавлено: #3  Вс Ноя 12, 2006 20:52:39
Заголовок сообщения:

В том то и дело, ув. Luxor, что есть:
"налог на имущество ф .701,03 " http://balans.kz/viewtopic.php?t=819
Абсолютно ваша ситуация.

(4) 1. неправильно, но не критично.
Ну не начислили - и что? Просто завысили налог на имущество на 1% от суммы амортизации.



Автор: Luxor
Добавлено: #4  Вс Ноя 12, 2006 20:57:24
Заголовок сообщения:

То есть даже если ОС поступило в конце месяца амортизацию всеравно нужно в начале следующего месяца начислять!

По 3 вопросу, т.е. ставка амортизации например 10% я делаю расчет, сколько будет остаточная стоимость в ноябре, декабре и январе. Потом это все суммирую все, делю на 13 и умножаю на 1%

В итоге
Ноябрь ОС1-10%; ОС2-10%; ОС3-10%
Декабрь ОС1-10%; ОС2-10%; ОС3-10%
Январь ОС1-10%; ОС2-10%; ОС3-10%

после ОстСт=ОС1+ОС2+ОС3

после Налог=ОстСт*13*1%

Верно???

Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:

Случайно ошибся

Налог=ОстСт/13*1%



Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #5  Вс Ноя 12, 2006 21:00:18
Заголовок сообщения:

да вы откройте ф. 700.03 в ЭФНО и забейте ваши цыфры...потом Файл \ Рассчитать документ, и все увидите...


Автор: Luxor
Добавлено: #6  Вс Ноя 12, 2006 21:04:23
Заголовок сообщения:

ну так мне же надо определить остаточную стоимость ОС за 3 месяца, правильно ли я ее нахожу

Добавлено спустя 13 минут 48 секунд:

Ноябрь ОС1-10%; ОС2-10%; ОС3-10%
Декабрь ОС1-10%; ОС2-10%; ОС3-10%
Январь ОС1-10%; ОС2-10%; ОС3-10%

Добавлено спустя 27 секунд:

ОстСт=ОС1+ОС2+ОС3



Автор: Elis
Добавлено: #7  Вс Ноя 12, 2006 21:30:50
Заголовок сообщения:

Пример расчета - по ссылке выше (она же ниже)
Ну не любите вы по ссылочкам ходить... :twisted:



Автор: Pavel_K
Добавлено: #8  Пн Ноя 13, 2006 22:07:37
Заголовок сообщения:

Luxor
http://balans.kz/viewtopic.php?t=2966&highlight=



Автор: Свет
Добавлено: #9  Чт Ноя 16, 2006 15:16:03
Заголовок сообщения:

Привет! Дайте, пожалуйста, разъяснения по такому вопросу: ТОО в октябре 2006г. заключило с ИП договор имущественного найма (аренды) недвижимости от 1 октября 2006г. В Договоре есть такой пункт- Обязанности нанимателя: в течении всего срока действия настоящего договора полностью за счёт своих нести все расходы по содержанию арендуемого имущества, включая оплату предоставления коммунальных услуг, услуг коммуникации, земельного и имущественного налога и тд. Вопрос- должно ли ТОО сдавать какие-либо налоговые декларации или расчеты по земельному и имущественному налогу; Может ли ТОО включать в свои расходы счет – фактуры , выписанные на ИП, после заключения с ним Договора. :shock:


Автор: Elis
Добавлено: #10  Чт Ноя 16, 2006 22:56:41
Заголовок сообщения:

Нет!
1. Всю налоговую отчетность сдает ИП.
2. ТОО не имеет права включать в свои расходы (и следовательно брать на вычеты) счета-фактуры от поставщиков, выписанные на ИП. ТОО имеет право брать на вычеты только расходы от ИП, выписанные на ТОО.

Делается это следующим образом:

1 вариант: ИП выставляет вашему ТОО счет-фактуру на компенсацию всех этих расходов (важно! бремя правильного начисления налогов на землю и имущество лежит на ИП!). Оплата всех этих коммунальных услуг и налогов производится на расчетный счет ИП. А он уже, в свою очередь, оплачивает коммуналку поставщикам и налоги в НК.
ваши проводки
Дт 687(ИП) Кт 441
Дт 821,900 Кт 687(ИП)

2 вариант: счет-фактуру ИП по прежнему вам выставляет. А платите вы непосредственно на расчетный счет поставщиков, указав в назначении платежа, за кого перечисляется платеж. А потом делаете взаимозачет.
Дт 687(комм) Кт 441
Дт 687(ИП) Кт 687(комм)
Дт 821,900 Кт 687(ИП)

А вот насчет налогов при втором варианте я даже не знаю. Может ли одно юр.лицо платить налоги в налоговый комитет за другое лицо? Не заблудятся ли они там по РНН?



Автор: Adel
Добавлено: #11  Пт Ноя 17, 2006 01:48:28
Заголовок сообщения:

Нет не заблудятся если вы сходите в НК и предоставите платежки они зависают у них до вашего прихода и потом разносят - из практики мы все время платили за ип и отдельно ходили в нк что бы платежи не пропали :D


Автор: Gale
Добавлено: #12  Пт Ноя 17, 2006 14:14:12
Заголовок сообщения:

Luxor говорит:
То есть даже если ОС поступило в конце месяца амортизацию всеравно нужно в начале следующего месяца начислять!


Мало того, на курсах фин.учет-1 нам разъяснили, что в МСФО принята практика, что если ФА введен в эксплуатацию до 15 числа месяца, то амортизацию можно начислять и за месяц ввода ФА в эксплуатацию. Ведь ФА отработала более полумесяца, в результате уже самортизировалась...

Однако, это мнение не повлияло на учет на нашем предприятии, мы продолжаем практиковать начало амортизации с месяца, следующего за месяцем ввода в эксплуатацию, независимо от того, какого числа этот ввод состоялся.

Думаю, этот вопрос следует прояснить в учетной политике...



Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #13  Сб Янв 26, 2008 20:31:52
Заголовок сообщения:

Подскажите, пожалуйста. У меня суммы текущих платежей к уплате по ф.701.02 + 701.03 за год , вместе получились больше чем в 700 форме. Какая сумма фактически должна быть уплачена, та что в расчетах или по годовой декларации. Или они должны совпадать?


Автор: Дмитрий
Добавлено: #14  Сб Янв 26, 2008 20:48:19
Заголовок сообщения:

разница


Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #15  Вс Янв 27, 2008 10:08:46
Заголовок сообщения:

Дмитрий говорит:
разница

Извините, не дошло. Можно подробнее?



Автор: Cleaner
Добавлено: #16  Вс Янв 27, 2008 12:32:39
Заголовок сообщения:

Тасик, если Вы исправно сдаете и уплачиваете текущие платежи по имущественному налогу (по 701.02 на год и 701.03 по кварталам), у Вас всегда текущие платежи будут больше имущественного налога по 700.00 (т.к. 701.02 не учитывает амортизацию ФА).
Но... Декларация 700.00 сдается до 31 марта и уменьшение фактической суммы налога по лицевому счету в НК пройдет только 14 апреля. Поэтому фактически должна быть уплачена сумма по расчетам 701.02 и 701.03 и только после сдачи 700.00 по сроку 20 мая можно будет заплатить меньше.



Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #17  Вт Янв 29, 2008 11:56:12
Заголовок сообщения: Налог на имущество

На гусеничный экскаватор платится налог на имущество или на транспорт? :oops:


Автор: Kira_mass
Добавлено: #18  Вт Янв 29, 2008 13:42:17
Заголовок сообщения: Re: Налог на имущество

Elena.M.A. говорит:
На гусеничный экскаватор платится налог на имущество или на транспорт? :oops:

Я думаю, что всетаки налог на имущество, так как ставки за машины и механизмы на гусеничном ходу нет: "3. Самоходные машины и механизмы
на пневматическом ходу, за исключением
машин и механизмов на гусеничном ходу". Да и аудиторы мне говорили то же самое. :)



Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #19  Ср Янв 30, 2008 11:42:02
Заголовок сообщения:

Здравствуйте!
Помогите разобраться с 700 формой.
У меня в декабре приобретен кассовый аппарат.
1)Нужно ли заполнять приложение - 700.03 ?
Если нужно,то правильно ли я исчисляю: среднегод.ост.ст-ть / 13 * 0,5% Т.е. сумма исчисленного налога у меня получается смешная(7тенге)
2)далее по 700 форме: Сумма исчисл.налога 7
Сумма исчисл.текущ.платежей 7(?)
Сумма налога к начисл. ?
Сумма налога к уменьшению ?

Налоговики толком не могут объяснить,а то что объяснили как то сомнительно вглядит...



Автор: Cleaner
Добавлено: #20  Ср Янв 30, 2008 13:26:51
Заголовок сообщения:

1. Да, нужно.
2. Сумма исчисл.налога 7
Сумма исчисл.текущ.платежей 0 (Вы не сдавали 701.03, да и не надо)
Сумма налога к начисл. 7
Сумма налога к уменьшению 0



Автор: Miki
Добавлено: #21  Ср Янв 30, 2008 13:31:52
Заголовок сообщения: имущественный налог

статья 359 п.3, а так же ст. 356 п.7(по приобретенным ОС) НК РК, и прилагаю инструкцию по заполнению формы №701.3


Автор: Klarissa
Добавлено: #22  Ср Янв 30, 2008 15:14:51
Заголовок сообщения:

В продолжении темы по заполнению 700 формы - указывать удельный вес по ОКЭДам на момент появления ОС? (все тот же кассовый аппарат в декабре месяце :) ) Т.е. указать доход за декабрь,правильно?


Автор: Miki
Добавлено: #23  Ср Янв 30, 2008 15:57:22
Заголовок сообщения:

Klarissa говорит:
удельный вес по ОКЭДам

ОКЭД указывается ВСЕГДА при заполнении формы.....у вас не 100% по виду деятельности, да?

Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:

не пойму что вас смущает?

Добавлено спустя 20 минут 16 секунд:

Elena.M.A. говорит:
На гусеничный экскаватор платится налог на имущество или на транспорт?

по налогу на транспорт сог.ст.№346 п2.
Не являются объектами налогообложения:
1) карьерные автосамосвалы грузоподъемностью 40 тонн и выше;
2) специализированные медицинские транспортные средства.

Добавлено спустя 5 минут 58 секунд:

Klarissa говорит:
кассовый аппарат в декабре

в начале декабря приобретение ОС?.... или в конце.....если в конце отразите амортизацию с января 2008года



Автор: Klarissa
Добавлено: #24  Ср Янв 30, 2008 17:24:15
Заголовок сообщения:

То что ОКЭД указывается,я знаю.Только за какой период я должна считать? С момента приобретения кассового аппарата или за весь год? Вроде все понятно,но не доходит...

в начале декабря приобретение ОС?..

в начале декабря



Автор: BiKa
Добавлено: #25  Ср Янв 30, 2008 19:01:35
Заголовок сообщения:

[quote="Miki"][quote по налогу на транспорт сог.ст.№346 п2.
Не являются объектами налогообложения:
1) карьерные автосамосвалы грузоподъемностью 40 тонн и выше;
2) специализированные медицинские транспортные средства.

Разве гусеничный экскаватор относится к этим категориям? А как быть с гусеничными тракторами?



Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #26  Чт Янв 31, 2008 12:55:39
Заголовок сообщения:

экскаватор - это оборудование, поэтому налог на имущество,
трактор гусеничный - по аналогии, а вот колесный трактор облагается налогом на транспорт (ст.347 п.1 пп.3 НК РК)



Автор: zhanar_k83
Добавлено: #27  Пн Фев 04, 2008 19:52:03
Заголовок сообщения:

Здравствуйте скажите пожалуйста кто сможет мне ответить ,701.00 форму сдали в 3кв. за 2007год на сумму 72034 за август и за ноябрь,но нужно было 83115,т.е. 11081 мы сдали только в 2008 году 16.01.,теперь вопрос эта сумма 11081 примется или нет ,если я ее сдала как дополнительную за 3кв.2007года?мне сказали в нк ,что нет ?почему?


Автор: Miki
Добавлено: #28  Вт Фев 05, 2008 09:21:45
Заголовок сообщения:

zhanar_k83 говорит:
за август и за ноябрь

это 2 разных периода?!

zhanar_k83 говорит:
11081 мы сдали только в 2008 году

в виде чего сдавали, за 4квартал или допол.форму к 3кв.?!

zhanar_k83 говорит:
мне сказали в нк ,что нет

отказ в письменном виде, или просто словесно?!...и какие доводы?



Автор: Agata
Добавлено: #29  Вт Фев 05, 2008 11:16:26
Заголовок сообщения:

Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста по ф.701.02 (сдача до 20 февраля).
На 1.01.2008г. остаточная стоимость ОС 500000. 5 февраля 2008 было приобретено ОС на сумму 60000.
Какую сумму нужно поставить в строке 701.02.001(остаточная стоимостьОС на начало налогового периода) при сдаче ф.701.02???



Автор: Cleaner
Добавлено: #30  Вт Фев 05, 2008 11:26:51
Заголовок сообщения:

Agata говорит:
На 1.01.2008г. остаточная стоимость ОС 500000.

Люблю, когда ответ в вопросе... а вообще Правила к 701.02 неплохо бы почитать...



Автор: Zheka
Добавлено: #31  Пн Фев 11, 2008 12:10:23
Заголовок сообщения:

Вопрос такой: физическое лицо продало оборудование (стоимость 30 млн. тенге), какие налоги он должен оплатить, какие документы должен предоставить в налоговый комитет?


Автор: Asya
Добавлено: #32  Пн Фев 11, 2008 13:54:06
Заголовок сообщения:

Если у нас было поступление в январе 2008 г. и в конце декабря 2007 должна ли сдавать 701.03, сообразить не могу, ведь на 1 февраля поступившие в январе ОС не амортизируется значит не должна? :Rose:


Автор: Miki
Добавлено: #33  Пн Фев 11, 2008 14:07:15
Заголовок сообщения:

Asya говорит:
Если у нас было поступление в январе 2008 г. и в конце декабря 2007 должна ли сдавать 701.03, сообразить не могу, ведь на 1 февраля поступившие в январе ОС не амортизируется значит не должна?

что у вас формирует 1-С...по форме 701.03...по идее, декабрьская войдет в 2007г, а за январь если приобретение было в конце, то не надо, если в начале, то войдет в форму 701.03 до 20.02.08г.

Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд:

Zheka говорит:
физическое лицо продало оборудование

в зависимости по какому режиму работает ИП (физ.лицо)
Статья 371. Условия применения специального налогового режима
1. Субъекты малого бизнеса вправе самостоятельно выбрать только один из нижеперечисленных порядков исчисления и уплаты налогов, а также представления налоговой отчетности по ним:
1) общеустановленный порядок;
2) специальный налоговый режим на основе разового талона;
3) специальный налоговый режим на основе патента;
4) специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации.
Данное условие не распространяется на лиц, реализующих товары на рынках (за исключением осуществляющих торговлю в стационарных помещениях на территории рынков по договорам аренды).

согласно данных режимов, и будет ваш ответ на вопрос
Zheka говорит:
какие налоги он должен оплатить, какие документы должен предоставить в налоговый комитет?



Автор: Asya
Добавлено: #34  Пн Фев 11, 2008 14:23:11
Заголовок сообщения:

Miki говорит:
что у вас формирует 1-С...

ничего пишет итоги не сформированы хотя это не так..
Miki говорит:
по идее, декабрьская войдет в 2007г

это 700 форма, да?
Miki говорит:
а за январь если приобретение было в конце, то не надо, если в начале, то войдет в форму 701.03 до 20.02.08г.

было 23 января, но как это: их я укажу как на 01.03. в отчете до 20 мая?
Miki говорит:
если приобретение было в конце, то не надо, если в начале

это как определяется до 15 числа и после :( ?
Спасибо :Rose:



Автор: Miki
Добавлено: #35  Пн Фев 11, 2008 15:09:36
Заголовок сообщения:

Asya говорит:
это как определяется до 15 числа и после

верно

да за 2007г. это и будет Декларация по налогам: земельному, на транспортные средства и имущество по ф. 700.00

Asya говорит:
было 23 января, но как это: их я укажу как на 01.03. в отчете до 20 мая

да сог.ст№359 п.3. При изменении налоговых обязательств по налогу на имущество в течение налогового периода расчет текущих платежей представляется не позднее 20 февраля, 20 мая, 20 августа и 20 ноября текущего налогового периода по объектам обложения по состоянию на 1 февраля, 1 мая, 1 августа и 1 ноября соответственно.

Добавлено спустя 4 минуты 16 секунд:

по поводу формирование отчетности в 1-С, вызовите спецов устанавивших вам программу, пусть настроят как положенно, завтра будет завал работы и вы просто не успеете считать в ручную, а так хотя бы проверите правильность и уже будет отправлят, эта же какая экономия во времени



Автор: ALёна
Добавлено: #36  Пн Фев 11, 2008 15:26:47
Заголовок сообщения:

Asya говорит:
было 23 января, но как это: их я укажу как на 01.03. в отчете до 20 мая?


Если было поступление 23 января 2008г. вы должны сдать 701.03 до 20.02.2008г.



Автор: Lila
Добавлено: #37  Ср Фев 13, 2008 10:16:52
Заголовок сообщения:

Скажите пожалуста надо платить в НК когда заполняеш форму 701.02? В деклорации есть "Сумма текущ платеж, подлеж уплате по утан срокам"- Значит сумму надо уплотить до 20 февраля, 20 мая, 20 августа, 20 ноября?


Автор: andrei65
Добавлено: #38  Ср Фев 13, 2008 22:19:43
Заголовок сообщения:

Такой вопрос.

Раньше в 2004 году основными средствами были ОС с начальной стоимостью не менее 50 МРП (105 статья НК). а сейчас написано что согласно стандартам бух учета. Есть ли сейчас такое понятие как минимальная стоимость ОС. и если есть то сколько. :o



Автор: Belar
Добавлено: #39  Ср Фев 13, 2008 22:49:42
Заголовок сообщения:

нет, сейчас в налоговом учете ФА являются все ОС и НМА, что и в бух.учете признаны.


Автор: zhanar_k83
Добавлено: #40  Ср Фев 27, 2008 11:26:02
Заголовок сообщения:

Извените я вас только нашла здесь,я все о том же мы в пршлый раз говорили о том,что я сдала доп. за 3кв.2007 года 701,00,а теперь вопрос сядит эта сумма в доп. или нет ,в налог. сказали что нет так как я поздно сдала только в январе 2008года,а надо было до 2007 года оказывается это правда?то как тогда в декларации указывать? спасибо!


Автор: Кари
Добавлено: #41  Ср Фев 27, 2008 12:32:46
Заголовок сообщения:

Возьмите выписку с лицевого счета и посмотрите что у Вас там сидит в начислении


Автор: zhanar_k83
Добавлено: #42  Ср Фев 27, 2008 12:38:08
Заголовок сообщения:

в выписке трудно увидеть и разобраться,там в общем указано,прсто я хотела узнать может кто про это знает без выписки,никто больше с этим не сталкивался и такого у вас не было? просто удивлясь ,мне кажется что должна эта сумма сесть,принятся не зависима когда я сдавала или все таки нет...?и уже позно?


Автор: Юнона
Добавлено: #43  Ср Фев 27, 2008 12:40:59
Заголовок сообщения:

zhanar_k83 говорит:
в налог. сказали что нет так как я поздно сдала только в январе 2008года


zhanar_k83, Вам вопросы задавали в посту 28.



Автор: zhanar_k83
Добавлено: #44  Ср Фев 27, 2008 12:42:44
Заголовок сообщения:

пост 28 ?а что это?не понила вас?


Автор: Aska
Добавлено: #45  Ср Фев 27, 2008 13:40:03
Заголовок сообщения:

Подскажите, пож, остаточная стоимость в 700.00 должна ли равняться сумме остаточных стоимостей в 701.02 и 701.03 формах?? :unknown: Если да, то, подскажите, где отражается остаточная стоимость ОС, приобретенных после ноября месяца???


Автор: Кари
Добавлено: #46  Ср Фев 27, 2008 13:52:34
Заголовок сообщения:

zhanar_k83 говорит:
в выписке трудно увидеть и разобраться,там в общем указано


Трудно разобраться в общей выписке, а я Вам советую взять только по лицевому счету 104101 (налог на имущество) за 2007 год и за 2008 год, там все понятно и видно, сколько начислено и сколько перечислено

Добавлено спустя 4 минуты 22 секунды:

№45

В 700.00 форме есть приложение № 700.03, попробуйте заполнить, думаю все станет ясно



  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ