» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Регистрация прочих операций по НДС (таможенный союз) в программе 1С:Предприятие 8.1 (8.1.15.14) |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Дархан009 |
Добавлено: | #1  Пн Апр 11, 2011 14:48:10 |
Заголовок сообщения: | |
Посмотрите здесь, все детально расписано: http://balans.kz/viewtopic.php?t=35386&highlight= |
Автор: | damu |
Добавлено: | #2  Пн Апр 11, 2011 13:20:26 |
Заголовок сообщения: | |
Убрала галочку с "Сумма вкл. НДС". Получилось сумма оборота 4776576 тенге, НДС уплаченный 511776 тенге, общая сумма 5288352 тенге. НДС к зачету 511776 тенге. В проводкх Дт1630 Кт 1430 со знаком минус -511776 тенге. (содержание -корректировка НДС). Нужная мне сумма НДС 573189,20 не получилась. Что дальше делать? |
Автор: | Дархан009 | ||
Добавлено: | #3  Чт Апр 07, 2011 16:25:05 | ||
Заголовок сообщения: | |||
В документе регистрации прочих операций на панели сверху есть "цены и валюта", там на налогах уберите галочку с "Сумма вкл. НДС". Вот и вся проблема. |
Автор: | damu |
Добавлено: | #4  Чт Апр 07, 2011 16:20:24 |
Заголовок сообщения: | |
На основании Заявления была введена Регистрация прочих товаров. В закладке стоит основание -заявление. А сумма ндс в регистрации указывается 511776 тенге, как я раннее описала Вам. В заявлении 573189,12 тенге. Как быть? |
Автор: | Дархан009 | ||
Добавлено: | #5  Чт Апр 07, 2011 16:02:07 | ||
Заголовок сообщения: | |||
В документе регистрации прочих операций по приобретеным товарам в целях НДС, есть вкладка дополнительно, в ней документом-основания выбираете заявлении о ввозе на импорт товаров НДС, который вы заполнили. Все должно получиться, |
Автор: | damu |
Добавлено: | #6  Чт Апр 07, 2011 15:55:35 |
Заголовок сообщения: | |
Пож-та объясните, почему в заявлении о ввозе на импорт товаров НДС рассчитывается сверху указанного оборота, (пример:оборот 4 776 576,00 тенге НДС 573189,12 тенге), в регистрации прочих операций по НДС Там.союз сумму НДС рассчитывается в том числе (пример:оборот 4 776 576,00 тенге НДС 511776 тенге). Что именно я неправильно делаю. Куда должна деваться разница по НДС? :( Добавлено спустя 44 секунды: Пож-та объясните, почему в заявлении о ввозе на импорт товаров НДС рассчитывается сверху указанного оборота, (пример:оборот 4 776 576,00 тенге НДС 573189,12 тенге), в регистрации прочих операций по НДС Там.союз сумму НДС рассчитывается в том числе (пример:оборот 4 776 576,00 тенге НДС 511776 тенге). Что именно я неправильно делаю. Куда должна деваться разница по НДС? :( |
Автор: | Дархан009 | ||
Добавлено: | #7  Пн Фев 07, 2011 11:52:35 | ||
Заголовок сообщения: | |||
все верно |
Автор: | ясмин79 | ||||
Добавлено: | #8  Пн Фев 07, 2011 11:50:59 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Да
Уже поняла , заполнила на основании Заявления :) Теперь просит выбрать вид поступления. Я должна выбрать : Товары ,ввезенные из Российской Федерации ? |
Автор: | Дархан009 |
Добавлено: | #9  Пн Фев 07, 2011 11:45:29 |
Заголовок сообщения: | |
Выбираете Регистрация оборота. Вы Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов заполнили в 1С? |
Автор: | ясмин79 | ||
Добавлено: | #10  Пн Фев 07, 2011 11:43:16 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Не поняла , где эта вкладка ? И в самом документе что я должа выбрать :Регистрация оборота,Корректировка оборота или Прочая корректировка оборота ? При первых двух операциях должна выбрать контрагента . У меня поставщик ( Россия ) , договор у долларах и получается весь документ заполняется в долларах и ндм в долларах . Запуталась помогите :cry: |
Автор: | Дархан009 | ||||
Добавлено: | #11  Пн Фев 07, 2011 11:35:29 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
вкладке дополнительно есть документ оснавание, в нем выбираете Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов номер ххх от дата. Остальное дело техники
1420 - 1630 Posted after 1 minute 36 seconds: не забудьте поставить во вкладке "счета учетов в расчете"- с контрагентом 1630 |
Автор: | vbnz | ||
Добавлено: | #12  Пн Фев 07, 2011 11:23:58 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Документ предназначен для отражения операций, связанных с учетом НДС при приобретении товаров, работ и услуг. С помощью документа могут быть отражены операции по НДС в случаях, когда период принятия НДС к зачету отличен от периода первичного документа по приобретению товаров (работ, услуг); сумма НДС, принятого к зачету, отличается от суммы приобретения и т.д. Виды операций документа: Регистрация оборота. Отражение операций по полученным товарам, работам, услугам. Корректировка оборота. Отражение операций, связанных с корректировкой облагаемого оборота в случаях возврата товара, изменений условий сделки и т.д. Отличительной особенностью данной операции, является ее отражение в учете по НДС в приложении 300.08 и влияние на состояние взаиморасчетов с поставщиком (в случае отражения документа в бухгалтерском учете) Прочая корректировка оборота. Отражение прочих операций, связанных с корректировкой облагаемого оборота, например при списании товаров, основных средств и т.д. В отличие от предыдущей операции, данная операция может иметь отражение на произвольных счетах бухгалтерского учета. При этом для данного вида операции не предполагается возможность оформление документа в валюте, отличной от валюты регламентированного учета. Документ может быть введен на основании документов по поступлению ТМЗ(«Поступление ТМЗ и услуг», «Поступление доп. расходов», «Возврат товаров поставщику», «Авансовый отчет»). При этом, предполагается что первичный документ не отражался в подсистеме учета НДС (для него не устанавливался признак "Учитывать НДС"). На основании документа может быть введен документ "Счет-фактура полученный". Posted after 1 minute 3 seconds:
проведите и посмотрите по карточке |
Автор: | ясмин79 |
Добавлено: | #13  Пн Фев 07, 2011 10:29:17 |
Заголовок сообщения: | Регистрация прочих операций по НДС (таможенный союз) в программе 1С:Предприятие 8.1 (8.1.15.14) |
Регистрация прочих операций по НДС (таможенный союз) в программе 1С:Предприятие 8.1 (8.1.15.14) Как заполняется этот документ ,на основании чего и какие дает проводки ? |