Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 17 декабря: 510.00, 400.00, 421.00
до 20 декабря: 320.00/328.00 (импорт в ноябре)
до 20 декабря: 851.00 (договор с ноября), 870.00 (разрешит.док.за ноябрь)
до 31 декабря: 101.02 АП по КПН окончательный расчет за 2024г.
Сроки уплаты:
до 20 декабря:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в ноябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за ноябрь)
до 25 декабря:
- АП по КПН за декабрь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за ноябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в ноябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25; с 02.12.24. 15,25 Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Как в 1С 7 произвести перенос отрицательного остатка со счета 1210?
    Какой датой произвести перенос с неза...
    Как произвести инвентаризацию по ОС у...
    Остаток на вспомогательном счете , что с ним делать? Как отражать в балансе?
    Как сделать перенос на лицевом счете ...
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Как правильно произвести перенос отрицательного остатка в балансе сложившегося на счете 1300?     
    Тарум
    Коллега
    Спасибки: +31 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Вт Фев 22, 2011 14:27:17   

    Добрый день! Уважаемые бухгалтера!
    Как правильно произвести в балансе перенос отрицательного остатка сложившегося на счете 1300? На какой счет с актива в пассив баланса перенести отрицательный остаток? На счете 1300 (1330) сложилось дебетовое сальдо с минусом -474 000 тг (ТОО ОУР). Получается, что товар реализовали себе в убыток, то есть купили по цене выше.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    VFrol
    Резидент Баланса
    Спасибки: +312 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Вт Фев 22, 2011 15:14:03   

    Тарум, Такое происходит не потому , что товар продан "себе в убыток" , такое происходит когда имеют место излишки или в учете допущены нарушения последовательного расчета себестоимости товара.
    Скажите , количество тоже отицательное?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Тарум
    Коллега
    Спасибки: +31 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Вт Фев 22, 2011 15:19:55   

    нет, количество =0

    Posted after 2 minutes 9 seconds:

    у нас в конце года в декабре было продано всего три наименования товара одной организации

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Вт Фев 22, 2011 15:25:16   

    Тарум,
    Тарум говорит:
    На какой счет с актива в пассив баланса перенести отрицательный остаток? На счете 1300 (1330) сложилось дебетовое сальдо с минусом -474 000 тг

    Попробуйте:
    1.Дт 7010-Кт1330.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    VFrol
    Резидент Баланса
    Спасибки: +312 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Вт Фев 22, 2011 15:28:28   

    Если Вы не можете править прошлый период , то перенос остатка будет таким :
    Дт 5610 Кт 000 Ваша сумма , НО положительная.
    Таким образом вы не переносите никакой отрицательный остаток на ТМЦ (его и не должно там быть) , а только корректируете прошлогодний доход
    от неправильного списания себестоимости товара.
    Проконтролируйте свой нулевой счет после переноса.

    Posted after 4 minutes 40 seconds:

    Тарум, Извиняюсь , за 000 думал это перенос остатков.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Тарум
    Коллега
    Спасибки: +31 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Вт Фев 22, 2011 15:35:58   

    То есть я могу перенести эту суммы с плюсом на итоговую прибыль (итоговый убыток), я так сделал но тогда у меня не идет сумма прибыль (убыток) с отчетом о прибылях и убытках. Может есть еще другой способ и на другой счет?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    VFrol
    Резидент Баланса
    Спасибки: +312 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Вт Фев 22, 2011 15:38:28   

    Тарум, А в каком месяце появился минус то. Может просто скорректировать?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Я тут мимо проходил
    Сертификат CAP
    Спасибки: +303 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Вт Фев 22, 2011 15:40:11   

    Не надо переносить минуса, нужно откорректировать в том периоде, в котором была допущена ошибка. Есть такая возможность?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Тарум
    Коллега
    Спасибки: +31 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Вт Фев 22, 2011 15:42:55   

    как корректировать если например товар купили за 200 а продали за 100

    Posted after 1 minute 10 seconds:

    соответственно -100 на остатке учет то идет в денежном выражении (баланс)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Nemo
    Команда Баланса
    Спасибки: +590 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Вт Фев 22, 2011 15:46:07 Сказали Спасибо❤   

    Тарум,
    если Вы продали с убытком, то такая реализация отразится на прибыли вашего предприятия, т.е. будет убыток, но по счетам 1300 дожно все правильно отразиться, т.е. списание будет по себестоимости, а не по цене реализации.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Тарум
    Коллега
    Спасибки: +31 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Вт Фев 22, 2011 15:47:18   

    как вариант наверное верно было перенести на счет Нераспределенный доход (непокрытый убыток) в пассив баланса но тогда не идут цифры в других отчетах слишком уж разница не реальная

    Posted after 10 minutes 41 seconds:

    на счете 1300 -474 тыс тг переносим в пассив баланса на счет 5500(5600) +474 = -592+474= -118 верно?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    VFrol
    Резидент Баланса
    Спасибки: +312 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Вт Фев 22, 2011 16:05:08   

    Тарум говорит:
    как корректировать если например товар купили за 200 а продали за 100

    Я так понял Вы ведете учет вручную , при этом бухгалтерские проводки при реализации не знаете..
    Хочется посмотреть , как выглядит у Вас эта реализация в проводках ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    agemet
    Резидент Баланса
    Спасибки: +226 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Вт Фев 22, 2011 16:11:04 Сказали Спасибо❤   

    Тарум, обратите на то, что Вам говорят в сообщении №10.
    Nemo говорит:
    списание будет по себестоимости, а не по цене реализации.

    Поясню на примере:
    1. 1330-3310 покупка товара (16000тенге)
    2. 1210-6010 реализация товара (10000тенге), который купили за 16000тенге
    3. 7010-1330 списание себестоимости товара (16000тенге)
    Как видите счёт 1330 обнулён, т.е. у Вас не должно быть отрицательного остатка по дебету 1330.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Тарум
    Коллега
    Спасибки: +31 Профиль
    Личное сообщение

      

    #14 Вт Фев 22, 2011 16:11:08   

    пожалуйста
    7010-1330
    1210-6010
    1210-3130
    дело не в этом

    Posted after 1 minute 33 seconds:

    я составлял баланс на основании ОСВ в 1С8 где выходит дебетовый остаток товара -474

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    *САМ*
    Нерезидент Баланса


      

    #15 Вт Фев 22, 2011 16:16:11 Сообщить модератору   

    Тарум говорит:
    я составлял баланс на основании ОСВ в 1С8 где выходит дебетовый остаток товара -474

    Сдается мне, что в Вашей 1С 8 не проведено "Закрытие месяца". На счетах 6000 и 7000 остатки есть?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    VFrol
    Резидент Баланса
    Спасибки: +312 Профиль
    Личное сообщение

      

    #16 Вт Фев 22, 2011 16:16:14   

    Тарум говорит:
    7010-1330

    Дело в этой проводке - Сумма в ней должна быть равна сумме приобретения товара , без НДС. Или средневзвешенной стоимости товара (Если было несколько покупок),или среднепартионной стоимости (если ФИФО).
    Тогда остаток на 1330 будет равен 0.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Тарум
    Коллега
    Спасибки: +31 Профиль
    Личное сообщение

      

    #17 Вт Фев 22, 2011 16:16:42   

    просто ответьте пожалуйста в сообщении №11 расчет верный делается ли так в практике?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    vbnz
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1116 Профиль
    Личное сообщение

      

    #18 Вт Фев 22, 2011 16:17:48 Сказали Спасибо❤   

    В 8-ке закройте период сначала-после баланс составляйте, она автоматически закроет этот счет, хотя я уверена что на счете 1300 не может быть минусов. Перепроведите реализацию, списание. Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Тарум
    Коллега
    Спасибки: +31 Профиль
    Личное сообщение

      

    #19 Вт Фев 22, 2011 16:21:08   

    все верно я в начале делал закрытия месяца а потом составлял баланс ..сейчас повторю процедуру

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    VFrol
    Резидент Баланса
    Спасибки: +312 Профиль
    Личное сообщение

      

    #20 Вт Фев 22, 2011 16:21:19 Сказали Спасибо❤   

    Тарум говорит:
    я составлял баланс на основании ОСВ в 1С8 где выходит дебетовый остаток товара -474

    Вот , вот с этого надо начинать.
    Зачет собирать баланс имея такую оборотку??
    Перепроведение документов последовательно , поможет избавиться от отрицательного остатка.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    agemet
    Резидент Баланса
    Спасибки: +226 Профиль
    Личное сообщение

      

    #21 Вт Фев 22, 2011 16:24:42   

    Тарум говорит:
    просто ответьте пожалуйста в сообщении №11 расчет верный делается ли так в практике?

    Вы не слышите, что Вам говорят. На счёте 1330 не должно быть отрицательного остатка, у Вас где-то в проводках ошибка или воспользуйтесь советом
    vbnz перепроведите поступление, реализацию и списание (если есть) товара, может помочь.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Тарум
    Коллега
    Спасибки: +31 Профиль
    Личное сообщение

      

    #22 Вт Фев 22, 2011 16:28:48   

    всем большое спасибо! все пошло все ок! я в банк готовлю финансовые документы...срочно нужен кредит. Всем спасибки сейчас нажму

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz