» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Куда в Ф100 отнести себестоимость реализованного товара?

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Sabiko
Добавлено: #1  Пн Фев 28, 2011 09:06:23
Заголовок сообщения: Куда в Ф100 отнести себестоимость реализованного товара?

Здравствуйте, подскажите пжл. кто знает, в куда отнести себестоимость в 100 форме?


Автор: Marina N.
Добавлено: #2  Пн Фев 28, 2011 09:12:22
Заголовок сообщения:

Добрый день! Строка 100.00.030.VI


Автор: Мара
Добавлено: #3  Пн Фев 28, 2011 09:14:44
Заголовок сообщения:

отдельной суммой? никуда, себестоимость списанного, реализованного товара спишется в расчетах 100.00.030 строки


Автор: Marina N.
Добавлено: #4  Пн Фев 28, 2011 09:20:52
Заголовок сообщения:

не хочу спорить. в строке 100,00,030,VI ставится сумма себестоимости всего товара, материалов по данным бухгалтерии. данная строчка является не разносимой, а проверочной. расход, указанный в строках I,II,III должен проверятся по этой строчке.


Автор: Мара
Добавлено: #5  Пн Фев 28, 2011 09:29:02
Заголовок сообщения:

вопрос был про реализованный товар


Автор: Поликсени
Добавлено: #6  Пн Фев 28, 2011 09:30:29
Заголовок сообщения:

Мара говорит:
отдельной суммой? никуда

согласна, она спишется в в стр100.00.030



Автор: Marina N.
Добавлено: #7  Пн Фев 28, 2011 09:32:45
Заголовок сообщения:

Хорошо. а какая сумма тогда указывается в строке 100.00.030.VI?


Автор: Мара
Добавлено: #8  Пн Фев 28, 2011 09:35:37
Заголовок сообщения:

Marina N. говорит:
100,00,030,VI

может я в другу форму смотрю? но не могу понять - вы про что написали? а что значит "проверочная"
там есть строки, участвующие в формуле про расходы по реализации, а какая проверочная?

Posted after 1 minute 1 second:

Marina N. говорит:
а какая сумма тогда указывается в строке 100.00.030.VI?

в строке 100.00.030 VI указывается фактическая стоимость работ и услуг, себестоимость ТМЗ, признаваемые последующими расходами по фиксированным активам и арендуемым основным средствам;



Автор: Sabiko
Добавлено: #9  Пн Фев 28, 2011 09:39:40
Заголовок сообщения:

смотрите, у меня в строке 100,00,060 Налогооблагаемый доход, какая -то нереальная сумма получается. Я думаю, может это из-за того что я указала себестоимость?


Автор: Мара
Добавлено: #10  Пн Фев 28, 2011 09:41:24
Заголовок сообщения:

а то! строка то
Marina N. говорит:
100.00.030.VI?
явно уменьшает вычет


Автор: Мара
Добавлено: #11  Пн Фев 28, 2011 09:42:58
Заголовок сообщения:

полезно Правила читайть, названия строк до конца бы тоже, ну и саму формулу 030 понять

Posted after 1 minute 23 seconds:

Sabiko говорит:
Я думаю, может это из-за того что я указала себестоимость

а вы где это указали? я перепутала участников темы, кажется



Автор: Elis3
Добавлено: #12  Пн Фев 28, 2011 09:55:26
Заголовок сообщения:

Sabiko, непосредственно себестоимость выбывших (в. т.ч. и реализованных) запасов нигде не указывается.
Она в Декларации вычисляется по формуле ОК=СН+ОД-СК
Вы должны только указать остатки на начало и конец и поступление от поставщиков.

Posted after 5 minutes 43 seconds:

Marina N. говорит:
не хочу спорить. в строке 100,00,030,VI ставится сумма себестоимости всего товара, материалов по данным бухгалтерии. данная строчка является не разносимой, а проверочной. расход, указанный в строках I,II,III должен проверятся по этой строчке.
Marina N. говорит:
Хорошо. а какая сумма тогда указывается в строке 100.00.030.VI?
Marina N. говорит:
согласно правилам составления ф.100 за 2010 г. в строке 100,00,030,VI указывается фактическая стоимость работ и услуг, себестоимость ТМЗ, признаваемые последующими расходами, налоговый учет которых производится в соответствии со статьей 122 Налогового кодекса.

Marina N., я вот вас совсем не поняла.
Вы спрашиваете нас или отвечаете Sabiko?
Строка 100.00.030.VI предназначена только для указания расходов на ремонт. Причем как запасов, так и услуг.
Она потом отнимается из общих вычетов, чтобы потом прибавиться через 7 приложение по ФА.

К себестоимости реализованных товаров эта строка не имеет никакого отношения.



Автор: Sabiko
Добавлено: #13  Пн Фев 28, 2011 10:06:51
Заголовок сообщения:

ок, все поняла. Сейчас буду пробовать.


Автор: Алма73
Добавлено: #14  Ср Мар 13, 2013 17:36:50
Заголовок сообщения:

Elis3 говорит:
Она в Декларации вычисляется по формуле ОК=СН+ОД-СК


а можно расшифровать? полезная формула

Добавлено спустя 20 минут 35 секунд:

Верно ли, что сч. 7010 = стр.100.00.018 I+100.00.018III-100.00.018II?



Автор: Taiga
Добавлено: #15  Чт Мар 14, 2013 12:43:47
Заголовок сообщения:

Алма73, правильно, только если у вас нет товаров, которые вы списываете на нужды предприятия.

Добавлено спустя 45 секунд:

Только 100.00.018III A

Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:

Чтобы не запутать вас, полностью напишу:
сч. 7010 = стр.100.00.018 I+100.00.018III A - 100.00.018II



Автор: Алма73
Добавлено: #16  Чт Мар 14, 2013 12:50:47
Заголовок сообщения:

маааа, а у меня огромнющая разница получается тада, если

стр.100.00.018 I+100.00.018IIIА-100.00.018II...



Автор: Taiga
Добавлено: #17  Чт Мар 14, 2013 14:28:09
Заголовок сообщения:

Алма73, а какой у вас вид деятельности? Если чисто "купили-продали", проверьте, что у вас по анализу счёта 7010.
И проверьте всё ли учли в строке 100.00.018 III A.



Автор: Алма73
Добавлено: #18  Чт Мар 14, 2013 15:42:18
Заголовок сообщения:

вид деят. - туризм.

анализ счета у меня по Дт счета 1310 и 3310. учла всё.
:(



Автор: Алма73
Добавлено: #19  Пт Мар 15, 2013 02:41:18
Заголовок сообщения:

Taiga говорит:
И проверьте всё ли учли в строке 100.00.018 III A.


у меня ж еще и услуги сидят в 7010 (услуги, входящие в с/с). на эту сумму и не идет увязка.
что ж теперь, перекинуть на 7110?



Автор: Алма73
Добавлено: #20  Пт Мар 15, 2013 11:11:33
Заголовок сообщения:

ауууу, помогите разобраться?


Автор: Flora
Добавлено: #21  Пт Мар 15, 2013 11:31:11
Заголовок сообщения:

У вас проводки по услугам какие?
7010 - 3310
Или
1310 - 3310 - доп услуги?

По идее, если это
Алма73 говорит:
услуги, входящие в с/с.

То они должны увеличить ст-ть материалов - 1310 - 3310.
Приход по строке 100.00.018 III A.
И по формуле все должно идти.



Автор: Алма73
Добавлено: #22  Пт Мар 15, 2013 11:32:43
Заголовок сообщения:

7010-3310

Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:

у меня на сч. 7010 есть такие услуги, как инженерные, распечатка проектов и брошюрование.



Автор: Flora
Добавлено: #23  Пт Мар 15, 2013 12:03:05
Заголовок сообщения:

Если это услуги не относящиес к с/с, то вам их нужно разнести на 7110, 7210
и распределить по строкам 100.00.018 III B - Н



Автор: Алма73
Добавлено: #24  Пт Мар 15, 2013 12:06:34
Заголовок сообщения:

в том-то и дело, что они входят в с/с


Автор: Flora
Добавлено: #25  Пт Мар 15, 2013 12:19:28
Заголовок сообщения:

Тогда Вы вводите услуги документом доп. расходы.
Проводки
Flora говорит:
1310/1330 - 3310.
Приход по строке 100.00.018 III A.

Сразу на 7010 нельзя.
А если у вас материал не списан, товар не продан.
То эти услуги сидят (уже в товаре) в строке 100.00.018 II



Автор: Алма73
Добавлено: #26  Пт Мар 15, 2013 12:34:47
Заголовок сообщения:

это не материалы и товары, а инженерные услуги


Автор: Flora
Добавлено: #27  Пт Мар 15, 2013 12:53:36
Заголовок сообщения:

Я специфики деятельности не знаю, конечно,
но может эти услуги тогда разнести по строкам 100.00.018 III B - Н.



Автор: Алма73
Добавлено: #28  Пт Мар 15, 2013 13:30:38
Заголовок сообщения:

Flora говорит:
но может эти услуги тогда разнести по строкам 100.00.018 III B - Н.


и по счету 7110, да?



Автор: Flora
Добавлено: #29  Пт Мар 15, 2013 13:59:15
Заголовок сообщения:

Если это с/с услуг, думаю можно оставить на 7010.
Как вам самой удобней.
Я изначально отвечала по товару.



Автор: Людмилка Фролова
Добавлено: #30  Пт Мар 15, 2013 14:49:34
Заголовок сообщения:

Алма73, У нас тоже вид деятельности услуги, если ТМЦ вообще нет но учитывать хотим себестоимость услуг на 7010, то
эти услуги идут в строку прочие расходы.



Автор: Алма73
Добавлено: #31  Пт Мар 15, 2013 15:10:36
Заголовок сообщения:

Спасибо.

Если отношу на 7010, то не идет увязка с ф.100 :(

Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:

вот эта формула не идет:
стр.100.00.018 I+100.00.018IIIА-100.00.018II :cry:



Автор: Людмилка Фролова
Добавлено: #32  Пт Мар 15, 2013 15:19:33
Заголовок сообщения:

Алма73, правильно она не пойдет, потому что там ТМЦ, а не услуги, садите или на 7110, если нет то на 7010, только в прочие расходы.


Автор: Алма73
Добавлено: #33  Пт Мар 15, 2013 15:33:34
Заголовок сообщения:

Я отнесла на прочие услуги в ф.100, но в 1с придется перепровести на 7110 .

Спасибо всем!



Автор: Людмилка Фролова
Добавлено: #34  Пт Мар 15, 2013 15:35:47
Заголовок сообщения:

Алма73, Можете не переводить, по БУ учету будет сидеть на себестоимости, а по НУ на расходах и все.


Автор: Алма73
Добавлено: #35  Пт Мар 15, 2013 15:45:04
Заголовок сообщения:

А так можно?
Хотелось бы придерживаться формул .

Жму спасибку! :Rose:



Автор: Людмилка Фролова
Добавлено: #36  Пт Мар 15, 2013 15:58:54
Заголовок сообщения:

Алма73, у нас так, я думаю что это правильно, себестоимость по услугам не пойдет в графы 100,00,018-I-II.


Автор: Алма73
Добавлено: #37  Пт Мар 15, 2013 16:06:49
Заголовок сообщения:

Ага, я уже поняла, следую Вашему примеру.

просто для себя в эксель сделаю расшифровку с комментами. :)



Автор: VFrol
Добавлено: #38  Пт Мар 15, 2013 16:20:19
Заголовок сообщения:

Алма73 говорит:
(услуги, входящие в с/с

В смысле с себестоимость?



Автор: Алма73
Добавлено: #39  Пт Мар 15, 2013 16:24:28
Заголовок сообщения:

VFrol говорит:
В смысле с себестоимость?


мы - проектное тоо и распечатку и инженерные услуги заносим на с/с



Автор: VFrol
Добавлено: #40  Пт Мар 15, 2013 16:28:29
Заголовок сообщения:

Я извиняюсь "c/c" это себестоимость,я правильно понял?


Автор: Алма73
Добавлено: #41  Пт Мар 15, 2013 16:32:05
Заголовок сообщения:

да


Автор: VFrol
Добавлено: #42  Пт Мар 15, 2013 16:34:50
Заголовок сообщения:

Алма73, Но это все услуги сторонних организаций ? Дт7010 Кт 3310 ??


Автор: Алма73
Добавлено: #43  Пт Мар 15, 2013 16:37:54
Заголовок сообщения:

нет, остальные услуги на 7210-3310.


Автор: VFrol
Добавлено: #44  Пт Мар 15, 2013 16:53:35
Заголовок сообщения:

Алма73 говорит:
у меня на сч. 7010 есть такие услуги, как инженерные, распечатка проектов и брошюрование

Можно не переделывать счет, достаточно отправить эти суммы в свои строки Ф100 :
Инженерные , распечатка и брошюрование - 100.00.018 III H.
Для Вашей организации подойдет строка 100.00.018 III G.
Суммы этих услуг просуммируются в строке 100.00.018 III и не важно на каком в БУ они отразились.

Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд:

Taiga говорит:
сч. 7010 = стр.100.00.018 I+100.00.018III A - 100.00.018II

Эта формула очень частная. Могу привести как минимум 2 случая , когда она не будет работать.



Автор: Алма73
Добавлено: #45  Пт Мар 15, 2013 16:57:47
Заголовок сообщения:

речь о том, что

сч.7010 = стр.100.00.018 I+100.00.018IIIА-100.00.018II.



Автор: VFrol
Добавлено: #46  Пт Мар 15, 2013 17:01:00
Заголовок сообщения:

Алма73, В Вашем случае она не работает. Есть еще предприятия с раздельным учетом , там при реализации себестоимость может отразиться как на сч.7010 , так и сч.7470 . Это удобно для ведения раздельного учета.


Автор: Алма73
Добавлено: #47  Пт Мар 15, 2013 17:07:22
Заголовок сообщения:

Поэтому, я сделаю расшифровку для себя в ексель.
Просто мне очень важно мнение бухгалтеров :)

Спасибо Вам тоже!



  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ