» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Куда в Ф100 отнести себестоимость реализованного товара? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Sabiko |
Добавлено: | #1  Пн Фев 28, 2011 09:06:23 |
Заголовок сообщения: | Куда в Ф100 отнести себестоимость реализованного товара? |
Здравствуйте, подскажите пжл. кто знает, в куда отнести себестоимость в 100 форме? |
Автор: | Marina N. |
Добавлено: | #2  Пн Фев 28, 2011 09:12:22 |
Заголовок сообщения: | |
Добрый день! Строка 100.00.030.VI |
Автор: | Мара |
Добавлено: | #3  Пн Фев 28, 2011 09:14:44 |
Заголовок сообщения: | |
отдельной суммой? никуда, себестоимость списанного, реализованного товара спишется в расчетах 100.00.030 строки |
Автор: | Marina N. |
Добавлено: | #4  Пн Фев 28, 2011 09:20:52 |
Заголовок сообщения: | |
не хочу спорить. в строке 100,00,030,VI ставится сумма себестоимости всего товара, материалов по данным бухгалтерии. данная строчка является не разносимой, а проверочной. расход, указанный в строках I,II,III должен проверятся по этой строчке. |
Автор: | Мара |
Добавлено: | #5  Пн Фев 28, 2011 09:29:02 |
Заголовок сообщения: | |
вопрос был про реализованный товар |
Автор: | Поликсени | ||
Добавлено: | #6  Пн Фев 28, 2011 09:30:29 | ||
Заголовок сообщения: | |||
согласна, она спишется в в стр100.00.030 |
Автор: | Marina N. |
Добавлено: | #7  Пн Фев 28, 2011 09:32:45 |
Заголовок сообщения: | |
Хорошо. а какая сумма тогда указывается в строке 100.00.030.VI? |
Автор: | Мара | ||||
Добавлено: | #8  Пн Фев 28, 2011 09:35:37 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
может я в другу форму смотрю? но не могу понять - вы про что написали? а что значит "проверочная" там есть строки, участвующие в формуле про расходы по реализации, а какая проверочная? Posted after 1 minute 1 second:
в строке 100.00.030 VI указывается фактическая стоимость работ и услуг, себестоимость ТМЗ, признаваемые последующими расходами по фиксированным активам и арендуемым основным средствам; |
Автор: | Sabiko |
Добавлено: | #9  Пн Фев 28, 2011 09:39:40 |
Заголовок сообщения: | |
смотрите, у меня в строке 100,00,060 Налогооблагаемый доход, какая -то нереальная сумма получается. Я думаю, может это из-за того что я указала себестоимость? |
Автор: | Мара | ||
Добавлено: | #10  Пн Фев 28, 2011 09:41:24 | ||
Заголовок сообщения: | |||
а то! строка то
|
Автор: | Мара | ||
Добавлено: | #11  Пн Фев 28, 2011 09:42:58 | ||
Заголовок сообщения: | |||
полезно Правила читайть, названия строк до конца бы тоже, ну и саму формулу 030 понять Posted after 1 minute 23 seconds:
а вы где это указали? я перепутала участников темы, кажется |
Автор: | Elis3 | ||||||
Добавлено: | #12  Пн Фев 28, 2011 09:55:26 | ||||||
Заголовок сообщения: | |||||||
Sabiko, непосредственно себестоимость выбывших (в. т.ч. и реализованных) запасов нигде не указывается. Она в Декларации вычисляется по формуле ОК=СН+ОД-СК Вы должны только указать остатки на начало и конец и поступление от поставщиков. Posted after 5 minutes 43 seconds:
Marina N., я вот вас совсем не поняла. Вы спрашиваете нас или отвечаете Sabiko? Строка 100.00.030.VI предназначена только для указания расходов на ремонт. Причем как запасов, так и услуг. Она потом отнимается из общих вычетов, чтобы потом прибавиться через 7 приложение по ФА. К себестоимости реализованных товаров эта строка не имеет никакого отношения. |
Автор: | Sabiko |
Добавлено: | #13  Пн Фев 28, 2011 10:06:51 |
Заголовок сообщения: | |
ок, все поняла. Сейчас буду пробовать. |
Автор: | Алма73 | ||
Добавлено: | #14  Ср Мар 13, 2013 17:36:50 | ||
Заголовок сообщения: | |||
а можно расшифровать? полезная формула Добавлено спустя 20 минут 35 секунд: Верно ли, что сч. 7010 = стр.100.00.018 I+100.00.018III-100.00.018II? |
Автор: | Taiga |
Добавлено: | #15  Чт Мар 14, 2013 12:43:47 |
Заголовок сообщения: | |
Алма73, правильно, только если у вас нет товаров, которые вы списываете на нужды предприятия. Добавлено спустя 45 секунд: Только 100.00.018III A Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд: Чтобы не запутать вас, полностью напишу: сч. 7010 = стр.100.00.018 I+100.00.018III A - 100.00.018II |
Автор: | Алма73 |
Добавлено: | #16  Чт Мар 14, 2013 12:50:47 |
Заголовок сообщения: | |
маааа, а у меня огромнющая разница получается тада, если стр.100.00.018 I+100.00.018IIIА-100.00.018II... |
Автор: | Taiga |
Добавлено: | #17  Чт Мар 14, 2013 14:28:09 |
Заголовок сообщения: | |
Алма73, а какой у вас вид деятельности? Если чисто "купили-продали", проверьте, что у вас по анализу счёта 7010. И проверьте всё ли учли в строке 100.00.018 III A. |
Автор: | Алма73 |
Добавлено: | #18  Чт Мар 14, 2013 15:42:18 |
Заголовок сообщения: | |
вид деят. - туризм. анализ счета у меня по Дт счета 1310 и 3310. учла всё. :( |
Автор: | Алма73 | ||
Добавлено: | #19  Пт Мар 15, 2013 02:41:18 | ||
Заголовок сообщения: | |||
у меня ж еще и услуги сидят в 7010 (услуги, входящие в с/с). на эту сумму и не идет увязка. что ж теперь, перекинуть на 7110? |
Автор: | Алма73 |
Добавлено: | #20  Пт Мар 15, 2013 11:11:33 |
Заголовок сообщения: | |
ауууу, помогите разобраться? |
Автор: | Flora | ||
Добавлено: | #21  Пт Мар 15, 2013 11:31:11 | ||
Заголовок сообщения: | |||
У вас проводки по услугам какие? 7010 - 3310 Или 1310 - 3310 - доп услуги? По идее, если это
То они должны увеличить ст-ть материалов - 1310 - 3310. Приход по строке 100.00.018 III A. И по формуле все должно идти. |
Автор: | Алма73 |
Добавлено: | #22  Пт Мар 15, 2013 11:32:43 |
Заголовок сообщения: | |
7010-3310 Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд: у меня на сч. 7010 есть такие услуги, как инженерные, распечатка проектов и брошюрование. |
Автор: | Flora |
Добавлено: | #23  Пт Мар 15, 2013 12:03:05 |
Заголовок сообщения: | |
Если это услуги не относящиес к с/с, то вам их нужно разнести на 7110, 7210 и распределить по строкам 100.00.018 III B - Н |
Автор: | Алма73 |
Добавлено: | #24  Пт Мар 15, 2013 12:06:34 |
Заголовок сообщения: | |
в том-то и дело, что они входят в с/с |
Автор: | Flora | ||
Добавлено: | #25  Пт Мар 15, 2013 12:19:28 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Тогда Вы вводите услуги документом доп. расходы. Проводки
Сразу на 7010 нельзя. А если у вас материал не списан, товар не продан. То эти услуги сидят (уже в товаре) в строке 100.00.018 II |
Автор: | Алма73 |
Добавлено: | #26  Пт Мар 15, 2013 12:34:47 |
Заголовок сообщения: | |
это не материалы и товары, а инженерные услуги |
Автор: | Flora |
Добавлено: | #27  Пт Мар 15, 2013 12:53:36 |
Заголовок сообщения: | |
Я специфики деятельности не знаю, конечно, но может эти услуги тогда разнести по строкам 100.00.018 III B - Н. |
Автор: | Алма73 | ||
Добавлено: | #28  Пт Мар 15, 2013 13:30:38 | ||
Заголовок сообщения: | |||
и по счету 7110, да? |
Автор: | Flora |
Добавлено: | #29  Пт Мар 15, 2013 13:59:15 |
Заголовок сообщения: | |
Если это с/с услуг, думаю можно оставить на 7010. Как вам самой удобней. Я изначально отвечала по товару. |
Автор: | Людмилка Фролова |
Добавлено: | #30  Пт Мар 15, 2013 14:49:34 |
Заголовок сообщения: | |
Алма73, У нас тоже вид деятельности услуги, если ТМЦ вообще нет но учитывать хотим себестоимость услуг на 7010, то эти услуги идут в строку прочие расходы. |
Автор: | Алма73 |
Добавлено: | #31  Пт Мар 15, 2013 15:10:36 |
Заголовок сообщения: | |
Спасибо. Если отношу на 7010, то не идет увязка с ф.100 :( Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд: вот эта формула не идет: стр.100.00.018 I+100.00.018IIIА-100.00.018II :cry: |
Автор: | Людмилка Фролова |
Добавлено: | #32  Пт Мар 15, 2013 15:19:33 |
Заголовок сообщения: | |
Алма73, правильно она не пойдет, потому что там ТМЦ, а не услуги, садите или на 7110, если нет то на 7010, только в прочие расходы. |
Автор: | Алма73 |
Добавлено: | #33  Пт Мар 15, 2013 15:33:34 |
Заголовок сообщения: | |
Я отнесла на прочие услуги в ф.100, но в 1с придется перепровести на 7110 . Спасибо всем! |
Автор: | Людмилка Фролова |
Добавлено: | #34  Пт Мар 15, 2013 15:35:47 |
Заголовок сообщения: | |
Алма73, Можете не переводить, по БУ учету будет сидеть на себестоимости, а по НУ на расходах и все. |
Автор: | Алма73 |
Добавлено: | #35  Пт Мар 15, 2013 15:45:04 |
Заголовок сообщения: | |
А так можно? Хотелось бы придерживаться формул . Жму спасибку! :Rose: |
Автор: | Людмилка Фролова |
Добавлено: | #36  Пт Мар 15, 2013 15:58:54 |
Заголовок сообщения: | |
Алма73, у нас так, я думаю что это правильно, себестоимость по услугам не пойдет в графы 100,00,018-I-II. |
Автор: | Алма73 |
Добавлено: | #37  Пт Мар 15, 2013 16:06:49 |
Заголовок сообщения: | |
Ага, я уже поняла, следую Вашему примеру. просто для себя в эксель сделаю расшифровку с комментами. :) |
Автор: | VFrol | ||
Добавлено: | #38  Пт Мар 15, 2013 16:20:19 | ||
Заголовок сообщения: | |||
В смысле с себестоимость? |
Автор: | Алма73 | ||
Добавлено: | #39  Пт Мар 15, 2013 16:24:28 | ||
Заголовок сообщения: | |||
мы - проектное тоо и распечатку и инженерные услуги заносим на с/с |
Автор: | VFrol |
Добавлено: | #40  Пт Мар 15, 2013 16:28:29 |
Заголовок сообщения: | |
Я извиняюсь "c/c" это себестоимость,я правильно понял? |
Автор: | Алма73 |
Добавлено: | #41  Пт Мар 15, 2013 16:32:05 |
Заголовок сообщения: | |
да |
Автор: | VFrol |
Добавлено: | #42  Пт Мар 15, 2013 16:34:50 |
Заголовок сообщения: | |
Алма73, Но это все услуги сторонних организаций ? Дт7010 Кт 3310 ?? |
Автор: | Алма73 |
Добавлено: | #43  Пт Мар 15, 2013 16:37:54 |
Заголовок сообщения: | |
нет, остальные услуги на 7210-3310. |
Автор: | VFrol | ||||
Добавлено: | #44  Пт Мар 15, 2013 16:53:35 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Можно не переделывать счет, достаточно отправить эти суммы в свои строки Ф100 : Инженерные , распечатка и брошюрование - 100.00.018 III H. Для Вашей организации подойдет строка 100.00.018 III G. Суммы этих услуг просуммируются в строке 100.00.018 III и не важно на каком в БУ они отразились. Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд:
Эта формула очень частная. Могу привести как минимум 2 случая , когда она не будет работать. |
Автор: | Алма73 |
Добавлено: | #45  Пт Мар 15, 2013 16:57:47 |
Заголовок сообщения: | |
речь о том, что сч.7010 = стр.100.00.018 I+100.00.018IIIА-100.00.018II. |
Автор: | VFrol |
Добавлено: | #46  Пт Мар 15, 2013 17:01:00 |
Заголовок сообщения: | |
Алма73, В Вашем случае она не работает. Есть еще предприятия с раздельным учетом , там при реализации себестоимость может отразиться как на сч.7010 , так и сч.7470 . Это удобно для ведения раздельного учета. |
Автор: | Алма73 |
Добавлено: | #47  Пт Мар 15, 2013 17:07:22 |
Заголовок сообщения: | |
Поэтому, я сделаю расшифровку для себя в ексель. Просто мне очень важно мнение бухгалтеров :) Спасибо Вам тоже! |