|
В какую строку ф. 100.00 отражаем незавершенного строительство?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#2 Пт Янв 28, 2011 15:26:36
|
|
|
Лайм,
Лайм говорит: |
В какую строку ф. 100.00 отражаем незавершенного строительство, которое уже два года стоит на счете 2930? В декларации за 2009 год я эту сумму отразила в строке 100.00.030 VIII. |
В стр.100.00.030 VIII указывается фактическая стоимость работ и услуг,себестоимость ТМЗ,относимая на увеличении стоимости незавершенного строительства,т.е если в 2010 г.работы,услуги и расход ТМЗ на объекте незавершенного строительства производились,то они должны быть отражены в этой строке.
С ув.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#3 Пт Янв 28, 2011 16:12:25
|
|
|
а если мы приобрели незавершенку в 2009 году и ни каких движений не было, значит отражать ее в ф. 100.00 не надо?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#4 Пн Фев 28, 2011 00:45:13
|
|
|
Здравствуйте! В какую строку ф. 100.00 за 2010г. отразить незавершенное строительство, затраты (ЗП рабочим, соцналог, соцотчисл.,износ и т.д.)по которому собирала на счетах 8 раздела и в конце года перекинула на сч.1340? Я думаю,что в строку 100.00.030 IIВ (незаверш.произ-во),а потом? в стр.100.00.030 VII?.... Списания материалов не было, их я отразила в строке 100.00.030 IIА(материалы произв.на конец налогового периода). Мы субподрядчики,работы по объекту выполнялись в 4кв. 2010г,но АВР будут подписаны в 2011г.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#5 Пн Фев 28, 2011 22:35:24
|
|
|
Айкося говорит: |
Здравствуйте! В какую строку ф. 100.00 за 2010г. отразить незавершенное строительство, затраты (ЗП рабочим, соцналог, соцотчисл.,износ и т.д.)по которому собирала на счетах 8 раздела и в конце года перекинула на сч.1340? Я думаю,что в строку (незаверш.произ-во),а потом? в стр.100.00.030 VII?.... Списания материалов не было, их я отразила в строке 100.00.030 IIА(материалы произв.на конец налогового периода). Мы субподрядчики,работы по объекту выполнялись в 4кв. 2010г,но АВР будут подписаны в 2011г. |
Правильно ли будет, если данные по Кт сч.1340 я отражу в строке 100.00.030 IIВ, а потом 100.00.030 VII?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#7 Вт Мар 01, 2011 00:08:53
|
|
|
Мара говорит: |
я так понимаю, что указывая на начало и конец незавершёнку, получается, что расходы на неё просто не быдут участвовать в вычетах, зачем их ещё раз отнимать? |
Мара я возможно не совсем понятно изложила ситуацию,уж извините.
На начало года у нас не было незавершенки, и на начало я не показываю ,а отражаю на конец периода по стр.100.00.030 IIВ - 1900000тенге (данные по Кт сч.1340). Материалы были приобретены,но не списаны ,их я показываю в строке 100.00.030 IIА (материалы на конец периода)- 8000000тенге.Это правильно?
первый раз сталкиваюсь с незаверш.,поэтому сомневаюсь...я думала,что нужно еще по стр. стр.100.00.030 VII отразить эти данные.
Posted after 6 minutes 13 seconds:
[quote="Айкося"]Материалы были приобретены,но не списаны ,их я показываю в строке 100.00.030 IIА (материалы на конец периода)- 8000000тенге.Это правильно?
[/quote
забыла добавить,что эти материалы я показываю еще в стр.100.00.030 III A
Posted after 1 minute 30 seconds:
Айкося говорит: |
Мара говорит:
я так понимаю, что указывая на начало и конец незавершёнку, получается, что расходы на неё просто не быдут участвовать в вычетах, зачем их ещё раз отнимать?
Мара я возможно не совсем понятно изложила ситуацию,уж извините.
На начало года у нас не было незавершенки, и на начало я не показываю ,а отражаю на конец периода по стр.100.00.030 IIВ - 1900000тенге (данные по Кт сч.1340). Материалы были приобретены,но не списаны ,их я показываю в строке 100.00.030 IIА (материалы на конец периода)- 8000000тенге.Это правильно?
первый раз сталкиваюсь с незаверш.,поэтому сомневаюсь...я думала,что нужно еще по стр. стр.100.00.030 VII отразить эти данные.
Posted after 6 minutes 13 seconds:
забыла добавить,что эти материалы я показываю еще в стр.100.00.030 III A |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#8 Вт Мар 01, 2011 00:36:37
|
|
|
ну у вас матералы не списаны на незавершенку? это имеете ввиду?
Вот смотрите как формируется вычет по строке 30: (упрощаю - беру только ): начало ТМЗ - конец ТМЗ - незавершенка + расходы на покупки ТМЗ+расходы на услуги, таким образом то, что пошло на незавершёнку уберётся из вычетов, что собственно и надо
разве не так?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#9 Вт Мар 01, 2011 10:41:11
|
|
|
Мара говорит: |
ну у вас матералы не списаны на незавершенку? это имеете ввиду?
разве не так? |
да,не списаны...это и имелось в виду.
Мара говорит: |
таким образом то, что пошло на незавершёнку уберётся из вычетов, что собственно и надо разве не так? |
да,так....значит больше в 100 ф. нигде не отражается незавершенка?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz
|