» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

закрытие периода после начисления КПН

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: ОлькаЯ
Добавлено: #1  Чт Мар 03, 2011 15:09:05
Заголовок сообщения: закрытие периода после начисления КПН

У меня такой вопрос. Я начислила КПН. Как мне его отразить в 1 С 7,7. Бухгалтерской справкой 31 декабря 2010 года и после этого перепровести закрытие периода?Или 1 января 2011 года , а закрытие периода 2010 года не трогать? Подскажите ,пожалуйста.


Автор: vbnz
Добавлено: #2  Чт Мар 03, 2011 15:12:17
Заголовок сообщения:

ОлькаЯ говорит:
Бухгалтерской справкой 31 декабря 2010 года

ОлькаЯ говорит:
после этого перепровести закрытие периода



Автор: ОлькаЯ
Добавлено: #3  Чт Мар 03, 2011 15:13:58
Заголовок сообщения:

а проводка будет Д 7710- К 3110 ?


Автор: Tommi77
Добавлено: #4  Чт Мар 03, 2011 16:02:51
Заголовок сообщения:

Да, проводка по начислению текущего КПН будет такой, не забудьте отразить отложенные налоги


Автор: ОлькаЯ
Добавлено: #5  Чт Мар 03, 2011 16:09:52
Заголовок сообщения:

а можно по-поподробнее об отложенных налогах?

Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду:

проводки, какими документами проводить в 1С, каким числом,и главное откуда?...

Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:

проводки, какими документами проводить в 1С, каким числом,и главное откуда?...



Автор: Tommi77
Добавлено: #6  Чт Мар 03, 2011 16:56:32
Заголовок сообщения:

Проводки нужно провести 31 декабря, можно в зависимости от 1с: в 7 через Журналы- Операции введенные в ручную или в 8 через Операции - Операции (бухгалтерский и налоговый учет)

Posted after 3 minutes 34 seconds:

Отложенные активы или обязательства по налогам возникают из-за налогового эффекта временных разниц, более подробно можно посмотреть в Метод. рекомендациях к МСФО 12 "Налоги на прибыль", если мне не изменяет память пункты 34,35



  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ