» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Зачет НДС согласно заявления 328, если сам НДС оплачен в январе, а товар получен в декабре

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Трудоголик2
Добавлено: #1  Ср Фев 08, 2012 14:35:06
Заголовок сообщения:

LALA говорит:
Правильно будет если я возьму в зачет НДС в 4 квартале 2011 г?

Правильно



Автор: LALA
Добавлено: #2  Ср Фев 08, 2012 14:26:25
Заголовок сообщения:

Товар пришел из России в ноябре 2011 г., оплата НДС была в декабре, отметка налогового органа в январе 2012 г. Правильно будет если я возьму в зачет НДС в 4 квартале 2011 г?


Автор: Ержан
Добавлено: #3  Вт Июл 26, 2011 16:17:20
Заголовок сообщения:

К примеру если товар полученный в декабре был реализован в этом же месяце, выходит что НДС начисленный за 4-й квартал нужно будет оплачивать в бюджет. Хотя, за данный товар был оплачен НДС в январе и без нарушения. Выходит за 4-й квартал нужно оплатить НДС, затем в 1-м квартале снова платить НДС а после уплаты сумма будет висеть как переплата?


Автор: xolms
Добавлено: #4  Вт Июл 26, 2011 15:54:14
Заголовок сообщения:

Но почему тогда в равилах составления налоговой отчетности по НДС (форма 300.00), говорится:

п28., п.п 10)
"в строке 300.00.017 А указывается сумма оборота по облагаемому импорту, определяемому в соответствии со статьей 247 и пунктом 3 статьи 276–4 Налогового кодекса, за исключением отражаемого в строках 300.00.018, 300.00.019, 300.00.020, 300.00.021, 300.00.028. Данная строка заполняется на основании сведений, указанных в грузовых таможенных декларациях , а также в Декларации(ях) по косвенным налогам по импортированным товарам формы 320.00 и заявлении(ях) о ввозе товаров и уплате косвенных налогов формы 328.00, представленных за соответствующий налоговый период. Cтрока включает в себя строки 300.00.017 I А, 300.00.017 II А и 300.00.017 III А;"

судя по правилам, соответствующим периодом для (например) формы 300.00 за 1 кв 2011 года - это формы 320.00 и 328.00 за январь, февраль, март 2011? Или правила можно игнорировать? Быстрей бы запустили камекалку.



Автор: lenochka
Добавлено: #5  Чт Мар 03, 2011 16:37:16
Заголовок сообщения:

Согласна с Вами


Автор: dsv
Добавлено: #6  Чт Мар 03, 2011 16:34:19
Заголовок сообщения:

В зачет сможете взять в 1кв.2011г, согл ст.256. В ст.276-16, 276-20 также говорится об уплаченном НДС.

Статья 256. Налог на добавленную стоимость, относимый в зачет
1)......а также если выполняются следующие условия:
3) в случае импорта товаров налог на добавленную стоимость уплачен в бюджет и не подлежит возврату в соответствии с условиями таможенной процедуры;



Автор: lenochka
Добавлено: #7  Чт Мар 03, 2011 16:23:48
Заголовок сообщения:

Я то же считаю что в зачет нужно взять в 1 квартале 2011 года, только не знаю как теперь относиться к своему ответу - как к ошибочному или как к полноценному юридическому документу


Автор: Котеночек
Добавлено: #8  Чт Мар 03, 2011 16:10:06
Заголовок сообщения:

Аналогичный запрос был отправлен нами в наш НК и противоположный вашему ответ


Автор: lenochka
Добавлено: #9  Чт Мар 03, 2011 15:39:02
Заголовок сообщения: Зачет НДС согласно заявления 328, если сам НДС оплачен в январе, а товар получен в декабре

Уважаемые коллеги, такая тема недавно обсуждалась на форуме и я, согласная с большинством , сделала для себя вывод в зачет брать НДС не ранее даты отметки налогового органа на заявлении 328. Написала письмо в наше налоговое управление по г.Тараз следующего содержания:
"прошу дать разъяснение послед.вопросу:
В декабре была получена партия товара, сумма НДС составила 176 495 тенге. Дата принятия товара на учет-4 декабря 2010 года. Данная сумма НДС согласно заявления 328 была уплачена 12 января 2011 года. Заявление было предоставленно 14 декабря 2011 года, о чем имеется отметка налогового органа. В каком периоде я могу взять данную сумму НДС в зачет - в 4 квартале 2010 года по факту принятия товара на учет или в 1 квартале 2011 года - по факту уплаты НДС и предоставления заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов?"
Прошу простить, если повторяю чью-то тему, но на данный момент я в растерянности- как следует мне поступить и имеет ли это письмо юридический статус?Ниже привожу копию письма:



  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ