» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Начисление НДС на товар полученный из России

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Tary
Добавлено: #1  Пт Мар 11, 2011 10:53:12
Заголовок сообщения: Начисление НДС на товар полученный из России

Проблема в следующем:
1. 1 февраля оплатили в Россию 100% предоплату за товар.
2. 8 февраля поставщик выписал сч/ф и отправил товар
3. 1 марта груз через ДПД попал к нам на склад.
Вопрос: По курсу на какую дату мне начислить НДС?



Автор: esiphi
Добавлено: #2  Пт Мар 11, 2011 10:57:59
Заголовок сообщения:

Tary,
[quote="Tary"]3. 1 марта груз через ДПД попал к нам на склад.
Вопрос: По курсу на какую дату мне начислить НДС?
Предлагаю:
На дату пересечения границы.
С ув.



Автор: Tary
Добавлено: #3  Пт Мар 11, 2011 11:11:19
Заголовок сообщения:

esiphi говорит:
На дату пересечения границы.

С ув.

Дата пересечения границы мне не известна, товар из России до нашего порога был доставлен компанией ДПД....
Мне необходимо затребовать у них документы с датой прохождения таможни?



Автор: Tary
Добавлено: #4  Пт Мар 11, 2011 12:38:01
Заголовок сообщения:

Для тех кого заинтересует как все же правильно..... В правилах, прилагаю снизу сказано:
Цитата:
в графе 8 – установленный Национальным банком Республики Казахстан курс тенге к валюте, указанной в счете-фактуре или транспортном (товаросопроводительном) документе, на дату принятия на учет импортированных товаров;

А вот и сами правила Всем спасибо за внимание.



Автор: nake1981
Добавлено: #5  Ср Май 16, 2012 18:09:30
Заголовок сообщения:

Добрый день, заранее извиняюсь если мой вопрос не по этой ветке.
Российская компания выписала счет-фактуру с 18% НДС нам, про нулевой НДС слышит не хочет, теперь вот вопрос, должны ли мы сдавать в налоговую 320 и 328 формы для уплаты нашего НДС ???



Автор: esiphi
Добавлено: #6  Чт Май 17, 2012 07:38:15
Заголовок сообщения:

nake1981 говорит:
Российская компания выписала счет-фактуру с 18% НДС нам, про нулевой НДС слышит не хочет, теперь вот вопрос, должны ли мы сдавать в налоговую 320 и 328 формы для уплаты нашего НДС
.
Конечно, компания из РФ нарушает Соглашение по ТС, в части выписки СФ по 0 ставки НДС ,но это,считаю, не освобождает Вас от выполнения обязанности по представлению в налоговый орган ф.320,328,согласно ст.276-20 п.3 НК РК.
С ув.



  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ