» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Временные разницы

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Альбина1981
Добавлено: #1  Сб Мар 12, 2011 12:51:44
Заголовок сообщения: Временные разницы

Здравствуйте. Первый раз считаю временные разницы. Корректирую с 2006 года. У меня получилось налоговое обязательство 1950000. Сделала проводку 31.12.10г. Дт 4310 Кт 7710. Но не знаю, правильно или нет. Теперь расходы по КПН за минусом стали. Такое бывает? У нас убыток за 2010 год. И из-за расхода по КПН, убыток уменьшился на 1950000. Подскажите, пожалуйста, правильно или нет.


Автор: Tommi77
Добавлено: #2  Сб Мар 12, 2011 15:28:43
Заголовок сообщения:

Если я правильно Вас поняла, то у Вас получилось не налоговое обязательство, а отложенный налоговый актив. Тогда проводка будет Дт 2810 Кт 7710. А лучше почитайте метод. рекомендации к МСФО 11.


Автор: Альбина1981
Добавлено: #3  Сб Мар 12, 2011 16:33:52
Заголовок сообщения:

Спасибо за ответ. Но эта проводка называется отражение экономии КПН , включаемого в расчет чистого дохода, когда предприятие в убытке. Эта проводка из типовых проводок. Дт 4310 Кт 7710. Или я не так поняла? Ответьте, пожалуйста!


Автор: Tommi77
Добавлено: #4  Сб Мар 12, 2011 17:22:07
Заголовок сообщения:

Давайте, чтобы было понятно какие проводки давать, попробуем разобраться на цифрах. Сколько у Вас:
Бухгалтерский доход без учета КПН
Постоянные разницы
Временные разницы
Налогооблагаемый доход

Posted after 36 minutes 34 seconds:

Кстати, вот очень хорошая тема по Вашей ситуации
http://balans.kz/viewtopic.php?t=14089



Автор: Балжан
Добавлено: #5  Сб Мар 12, 2011 23:30:16
Заголовок сообщения:

Здравствуйте! Посчитала с 2007 года все временные разницы. Получилось налоговое об-тво: -1580132.
Хочу сделать корректировку в 2010г. Но в 2010 у нас убыток. Проводку сделала: Дт 4310, Кт 7710 -1580132. (экономия КПН). Это отсроченное обяз-тво с 2007г. Правильно или нет? Нужно за минусом давать проводку? Тогда расходы по КПН 1580132 (число положительное).
И например, если скажем за 2011 будет прибыль, и КПН к уплате по НУ 5000000, то дальше как проводку: сальдо на начало 2011г. по кредиту -1580132, далее опять к начислению: Дт7710 Кт4310 -3,419,868.00,
и вторая проводка Дт 7710 Кт 3110 5000000. И сальдо на конец 2011г. по сч. 4310 -1839736.
правильно ли я делаю? Подскажите, пожалуйста!

Posted after 48 minutes 7 seconds:

И вот опять переделала так:
Дт 4310 Кт7710 1580322
Дт 7710 Кт4310 3419678
Дт 7710 Кт3110 5000000.
В результате сальдо по сч. 4310 1839356
расход по КПН по сч. 7710 получилось: 8419678 (500000+3419678)
Убыток по БУ увеличился на сумму расхода по КПН, на сумму 6839356 (500000+1839356).
Так может правильно. Просто я еще не сильна в проводках, начинающий бухгалтер. Не хочется наделать ошибок. МСФО тяжело дается. :cry: Подскажите, какая из проводок правильная. в сообщ. 4 или 5? Извините, пжлст.



  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ