» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | 1с 7.х: Как проверить правильно ли закрываются счета по НДС 1420-3130? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Аирин_18 |
Добавлено: | #1  Вт Мар 22, 2011 00:11:20 |
Заголовок сообщения: | 1с 7.х: Как проверить правильно ли закрываются счета по НДС 1420-3130? |
Как проверить правильно ли закрываются счета по НДС 1420-3130? |
Автор: | С. Ромазанов |
Добавлено: | #2  Вт Мар 22, 2011 00:13:10 |
Заголовок сообщения: | |
1. Если после Закрытия периода остатки есть на обоих счетах - неправильно. 2. Если внутри 1420 (ОСВ по счету 1420) остатки по разным видам НДС - неправильно. |
Автор: | Аирин_18 | ||
Добавлено: | #3  Вт Мар 22, 2011 00:15:59 | ||
Заголовок сообщения: | |||
в том то и дело, что сальдо конечное висит по обоим счетам. Сальдо и начало года висело. Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд: ОСВ 1420 |
Автор: | С. Ромазанов | ||
Добавлено: | #4  Вт Мар 22, 2011 00:19:53 | ||
Заголовок сообщения: | |||
ОСВ по счетам 1420 и 3130 можете дать? Если стесняетесь цифры показывать, можете в личку скинуть. Добавлено спустя 28 секунд:
Еще 3130 |
Автор: | Аирин_18 | ||
Добавлено: | #5  Вт Мар 22, 2011 00:23:17 | ||
Заголовок сообщения: | |||
пытаюсь скинуть, инэт слетает когда файлы загружаю Добавлено спустя 20 секунд: ОСВ 3130 |
Автор: | С. Ромазанов | ||
Добавлено: | #6  Вт Мар 22, 2011 00:30:45 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Я так понял, Вы эту фирму только приняли? И желания копаться в прошлых годах нет? 31.12.10 сделайте исправительные проводки по видам НДС (убрать Налог на добавленную стоимость (13%), Налог на добавленную стоимость (14%), Налог на добавленную стоимость (15%), оставить один Налог на добавленную стоимость (12%)), видам платежа (налог, пени). Сальдо может быть только на одном счете, в Вашем случае - на 1420. |
Автор: | Аирин_18 | ||||||
Добавлено: | #7  Вт Мар 22, 2011 00:33:58 | ||||||
Заголовок сообщения: | |||||||
вы правы
для пополнения знаний можно было бы и покопаться.
какими операциями это действо совершить? |
Автор: | С. Ромазанов |
Добавлено: | #8  Вт Мар 22, 2011 00:40:01 |
Заголовок сообщения: | |
Бух. справкой. 3130 Налог на добавленную стоимость (12%)/Налог/взнос: Начислено/уплачено - 1420 Налог на добавленную стоимость (12%) = -94088 1420 Налог на добавленную стоимость (12%) - 1420 Налог на добавленную стоимость (14%) = 156680,74 1420 Налог на добавленную стоимость (12%) - 1420 Налог на добавленную стоимость (15%) = -0,02 Пени - принимаете решение самостоятельно, переносить переплату на 1420 или нет. |
Автор: | Аирин_18 |
Добавлено: | #9  Вт Мар 22, 2011 00:41:13 |
Заголовок сообщения: | |
слева Дт-справа Кт, я правильно понимаю? |
Автор: | С. Ромазанов | ||
Добавлено: | #10  Вт Мар 22, 2011 00:46:00 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Ну нас так учили. |
Автор: | Аирин_18 | ||
Добавлено: | #11  Вт Мар 22, 2011 00:47:47 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Сейчас скину, что у меня получилось Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд: ОСВ 1420 с корректировкой Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды: ОСВ 3130(1) |
Автор: | С. Ромазанов | ||||
Добавлено: | #12  Вт Мар 22, 2011 00:59:27 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Прошу прощения, промахнулся ячейкой. = -93988
В Вашей бух. справке есть минус? |
Автор: | Аирин_18 | ||
Добавлено: | #13  Вт Мар 22, 2011 01:05:07 | ||
Заголовок сообщения: | |||
есть Добавлено спустя 43 секунды: справка |
Автор: | С. Ромазанов | ||
Добавлено: | #14  Вт Мар 22, 2011 01:09:49 | ||
Заголовок сообщения: | |||
То ли у меня с арифметикой нелады. Почему тогда в ОСВ 1420 сумма 0,02 без минуса? |
Автор: | Аирин_18 | ||
Добавлено: | #15  Вт Мар 22, 2011 01:10:57 | ||
Заголовок сообщения: | |||
в той ОСВ, что я скинула Вам я действительно поставила без минуса, но ошибку сразу заметила и исправила. Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд: Один вопросик возник, но боюсь вдруг не по теме, чтоб не заблокировали |
Автор: | С. Ромазанов | ||||
Добавлено: | #16  Вт Мар 22, 2011 01:12:35 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Вы мне моск порвете. Давайте ОСВ с учетом последних изменений. Добавлено спустя 55 секунд:
Значит заводите новую тему или ищите подходящую. |
Автор: | Аирин_18 | ||||
Добавлено: | #17  Вт Мар 22, 2011 01:13:36 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
:oops: :)
даю Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд: с учетом последних изменений Добавлено спустя 34 секунды: 3130 |
Автор: | С. Ромазанов |
Добавлено: | #18  Вт Мар 22, 2011 01:17:55 |
Заголовок сообщения: | |
Теперь сносно. |
Автор: | Аирин_18 | ||
Добавлено: | #19  Вт Мар 22, 2011 01:19:14 | ||
Заголовок сообщения: | |||
вытекает вопрос, почему весь НДС (14%,15%) мы отнесли на НДС 12%? |
Автор: | С. Ромазанов |
Добавлено: | #20  Вт Мар 22, 2011 01:23:46 |
Заголовок сообщения: | |
Потому что это - НДС, просто вид фас, профиль. И значение ставок в разные годы не влияет на остаток зачета по НДС. А то, что в 7.7 представление название налога предлагается по умолчанию к формированию с учетом ставки - это фича, граничащая с багом. Моск порвался? Это Вам за 1420(1).xls. |
Автор: | Аирин_18 | ||||
Добавлено: | #21  Вт Мар 22, 2011 01:24:08 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
:Rose: Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
:ROFL:это мы обсудим в другой теме, если Вы не против |
Автор: | Алма73 |
Добавлено: | #22  Ср Фев 27, 2013 00:07:00 |
Заголовок сообщения: | |
можно ли закрыть бух.справкой так: Дт1420-Кт3130=-1000? |