» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Можно ли брать на вычеты НДС на нерезидента начисленный и уплаченный в бюджет |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | aibek |
Добавлено: | #1  Вт Мар 22, 2011 10:53:37 |
Заголовок сообщения: | Можно ли брать на вычеты НДС на нерезидента начисленный и уплаченный в бюджет |
Можно ли брать на вычеты НДС на нерезидента начисленный и уплаченный в бюджет. |
Автор: | aibek |
Добавлено: | #2  Вт Мар 22, 2011 12:14:54 |
Заголовок сообщения: | |
Помогите пожалуйста! ТОО на ОУР начислила НДС на нерезидента и уплатила в бюджет, могу ли я взять на вычеты данный НДС на нерезидента???? |
Автор: | Елена Т |
Добавлено: | #3  Вт Мар 22, 2011 15:53:25 |
Заголовок сообщения: | |
aibek, Вы ведь взяли этот НДС потом после уплаты себе в зачет по НДС, так что это не расходы и на вычеты не относится. |
Автор: | aibek |
Добавлено: | #4  Ср Мар 23, 2011 09:44:45 |
Заголовок сообщения: | |
Елена Т, Да вы правы этот НДС мы взяли в зачет. Ндс на нерезидента мы не удерживали с нерезидента, а начислили и со своих денег уплатили. Скажите пожалуйста разве это не расходы? Что-то не могу догнать :oops: Да, и если можете напишите в какой статье написано что нельзя :( |
Автор: | Айнука |
Добавлено: | #5  Ср Мар 23, 2011 09:54:14 |
Заголовок сообщения: | |
aibek, НДС - это косвенный налог. Вы можете объяснить почему это взяв в зачет НДС, еще и хотите НДС этот на вычет по КПН отнести? |
Автор: | aibek |
Добавлено: | #6  Ср Мар 23, 2011 10:14:15 |
Заголовок сообщения: | |
Айнука, нет не могу объяснить :( просто очень надо увеличить вычеты, прибыль бешенная прет..... |
Автор: | Айнука | ||
Добавлено: | #7  Ср Мар 23, 2011 10:41:07 | ||
Заголовок сообщения: | |||
|
Автор: | Елена Т | ||||||
Добавлено: | #8  Ср Мар 23, 2011 14:40:48 | ||||||
Заголовок сообщения: | |||||||
Верно, так как обязанность начисления и уплаты НДС возложена по налоговому кодексу только на Вас, Вы путаете с КПН - это КПН удерживается. А Вы уплатили НДС и его же потом взяли в зачет.
Налог, исключаемый до определения СГД. Ну вспомним проводки и ищем в них счета расходов: Оплачен НДС за нерезидента, потратились но с учетом что возьмете в зачет Дт1420 Кт1030 НДС взяли в зачет, уменьшили сумму своего НДС к оплате, сэкономили эти же деньги, восстановили ту сумму которую потратили на НДС за нерезидента Дт3130 Кт1420 Смотрите Вы оплатили НДС по своим оборотам (3130) меньше чем надо было, связи с уплатой НДС за нерезидента.
Тут Вам НДС за нерезидента не поможет. |
Автор: | Рита |
Добавлено: | #9  Чт Мар 24, 2011 10:33:26 |
Заголовок сообщения: | |
Тут еще такой момент. aibek, для обложения КПН вы должны включать в совокупный годовой доход обороты без НДС. То есть в доход у вас идет сумма, уже очищенная от НДС, поэтому и на вычеты никакой НДС не идет. Расчеты с бюджетом по НДС и по КПН не связаны. Но поскольку в путаетсь с этими вещами, то у меня возникла мысль, может вы в доход включаете суммы с НДС, поэтому у вас и прибыль больше, чем ожидали? |