» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

В 1С 8 не считается себестоимость

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Юльчик06
Добавлено: #1  Пт Мар 25, 2011 21:24:49
Заголовок сообщения: В 1С 8 не считается себестоимость

Всем добрый вечер. У меня такая проблема при оформлении документа "Реализация товара" не списывается себестоимость. Все заполнено верно. В чем может быть проблема?


Автор: С. Ромазанов
Добавлено: #2  Пт Мар 25, 2011 21:47:20
Заголовок сообщения:

Значит не все верно. Было бы верно - списалась бы.


Автор: Юльчик06
Добавлено: #3  Пт Мар 25, 2011 22:04:21
Заголовок сообщения:

Ну как не верно. У меня в одной базе списывается, а в другой нет! Все тоже самое!

Posted after 28 seconds:

Ну как не верно. У меня в одной базе списывается, а в другой нет! Все тоже самое!



Автор: С. Ромазанов
Добавлено: #4  Пт Мар 25, 2011 22:11:14
Заголовок сообщения:

Значит в другой не то же самое, что в первой.


Автор: Юльчик06
Добавлено: #5  Пт Мар 25, 2011 22:12:56
Заголовок сообщения:

Ну а что может быть не так!? Может быть поможете, если знаете!

Posted after 3 minutes 19 seconds:

Вот скрины



Автор: С. Ромазанов
Добавлено: #6  Пт Мар 25, 2011 22:17:23
Заголовок сообщения:

Я без волшебных 7 цифр не помогаю. Это раз.
Версии конфигураций по интернету не телепатируются. Это два.
Не так может быть что угодно. Это т-т-три.



Автор: Юльчик06
Добавлено: #7  Пт Мар 25, 2011 22:17:31
Заголовок сообщения:

На счет 7010 не попадает сумма, не могу понять почему?

Posted after 1 minute 37 seconds:

Версия 1С:Предприятие 8.1 (8.1.15.14), а что это за волшебные 7
цифр



Автор: С. Ромазанов
Добавлено: #8  Пт Мар 25, 2011 22:22:24
Заголовок сообщения:

Юльчик06 говорит:
Версия 1С:Предприятие 8.1 (8.1.15.14)

Платформа обычно ни к чему.
Юльчик06 говорит:
что это за волшебные 7 цифр

http://balans.kz/rules.php#1
Рег. номер. В личку.



Автор: Юльчик06
Добавлено: #9  Пт Мар 25, 2011 22:30:09
Заголовок сообщения:

Бухгалтерия для казахстана 1.5


Автор: С. Ромазанов
Добавлено: #10  Пт Мар 25, 2011 22:33:15
Заголовок сообщения:

Юльчик06 говорит:
Бухгалтерия для казахстана 1.5

Вы мой кумир.



Автор: Юльчик06
Добавлено: #11  Пт Мар 25, 2011 22:41:55
Заголовок сообщения:

:)


Автор: Оксана Жанкова
Добавлено: #12  Ср Апр 06, 2011 11:16:49
Заголовок сообщения:

Здравствуйте.Подскажите пожалуйста ,как в строительстве расчитать себестоимость.Поступление ТМЗ и услуг ,списание материла делаем по объектно оплату по договорам.Пир закрытие периода не закрывает производственные счета.Где можно найти ошибку? :roll:


Автор: Raybek
Добавлено: #13  Ср Апр 06, 2011 11:38:25
Заголовок сообщения:

Oksana***,
Конфигурация 1С какая?
Пункт Меню "Справка" - "О программе"



Автор: Оксана Жанкова
Добавлено: #14  Ср Апр 06, 2011 11:44:40
Заголовок сообщения:

Конфигурация-1.5.19.5 :)


Автор: VFrol
Добавлено: #15  Ср Апр 06, 2011 11:49:12
Заголовок сообщения:

С. Ромазанов, Мне нравится этот парень , девчонки вокруг так и вьются, то Юльчик06, то Oksana***, :)
Представляю , что творится в личке :Yahoo!:



Автор: Raybek
Добавлено: #16  Ср Апр 06, 2011 11:49:35
Заголовок сообщения:

Так давайте по порядку, ответим во-первых на эти вопросы:

1. Объекты строительства будут являться для Вас готовой продукцией и учитываться на счете 1320?
Или Вы будете строительство объекта учитывать как производственную услугу?

2. Вам нужно считать себестоимость "Объекта строительства"?



Автор: Оксана Жанкова
Добавлено: #17  Ср Апр 06, 2011 11:52:02
Заголовок сообщения:

1.Объекты у нас -производственная услуга.

2.Хотелось бы владеть такой информацией,если это возможно.



Автор: Raybek
Добавлено: #18  Ср Апр 06, 2011 12:05:17
Заголовок сообщения:

Oksana*** говорит:
1.Объекты у нас -производственная услуга.

2.Хотелось бы владеть такой информацией,если это возможно.


В 1С БУК 8 себестоимость расчет себестоимости ведется в разрезе "Подразделений" и "Номенклатурных групп".

Из этого следует, что, чтобы вести пообъектный учет затрат и пообъектно рассчитывать себестоимость,
Вам объекты строительства нужно учитывать отдельно либо в подразделениях, либо в номенклатурных группах.

Я думаю более подойдет под Ваши условия именно справочник "Номенклатурные группы".

То есть:
Шаг №1

В справочник "Номенклатурные группы" занести список объектов строительства. (Например там не знаю: Многоквартирный дом по ул.Ленина в г.Балхаш)



Автор: Оксана Жанкова
Добавлено: #19  Ср Апр 06, 2011 12:12:29
Заголовок сообщения:

Я занесла объекты в "Номенклатурные группы" :oops: а дальше мои действия?

Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:

А еще вопросик-как правльно выписывать с/ф в реализации или в актах об оказании услуг произ.характера?



Автор: Raybek
Добавлено: #20  Ср Апр 06, 2011 12:20:18
Заголовок сообщения:

Oksana*** говорит:
Я занесла объекты в "Номенклатурные группы" Embarassed а дальше мои действия?

Шаг №2
Все расходы по строительству необходимо списывать на соответствующие "Объекты строительства".
То есть в 1С это означает списывать расходы по строительству на счет 8110 с соответствующей номенклатурной группой:
Например: Списание материалов на строительство - документ "Списание товаров" на счет 8110 с субконто номенклатурная группа "Многоквартирный дом по ул.Ленина в г.Балхаш".

Короче собрать все расходы по строительству на соответствующих номенклатурных группах счета 8110.

Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:

Raybek говорит:
А еще вопросик-как правльно выписывать с/ф в реализации или в актах об оказании услуг произ.характера?

Это и есть Шаг №3

Так как строительство Вы учитываете как услуги - то в Вашем случае надо формировать реализацию услуг через документ "Акт об оказании производственных услуг".



Автор: Оксана Жанкова
Добавлено: #21  Ср Апр 06, 2011 12:24:14
Заголовок сообщения:

А как быть с административными раходами на 7210 ? А закладку распределение косвенных расходов тоже надо заполнить? :roll:


Автор: Raybek
Добавлено: #22  Ср Апр 06, 2011 12:26:53
Заголовок сообщения:

Oksana*** говорит:
А как быть с административными раходами на 7210 ?

Они у Вас по-любому на прибыль/убыток закроются - речь щас о производственных счетах.

Добавлено спустя 7 минут 53 секунды:

Шаг №4
В конце месяца формируете документ "Закрытие месяца" с видом операции "Расчет и корректировка себестоимости продукции (услуг)".



Автор: Оксана Жанкова
Добавлено: #23  Ср Апр 06, 2011 12:37:23
Заголовок сообщения:

Спасибо,помогли разобраться,сейчас этим и займусь!!!!!!!!! :wink:


Автор: Оксана Жанкова
Добавлено: #24  Ср Апр 06, 2011 15:04:53
Заголовок сообщения:

Извините.возник еще один вопросик:при проведении док.акт выпол.услуг поизводствен.характера ---не формирует с/ф просит плановую сумму.Где ее брать :(


Автор: Raybek
Добавлено: #25  Ср Апр 06, 2011 16:34:51
Заголовок сообщения:

Oksana*** говорит:
просит плановую сумму.Где ее брать

В табличной части есть столбцы "Стоимость (плановая)" и "Сумма (плановая)".

Строго говоря - это та стоимость услуги в которую Вы предполагаете уложиться при строительстве объекта (Ваши расходы на строительство).

Но в данном случае, так как каждый объект строительства совпадает с номенклатурной группой - можете в качестве Плановой ставить любую сумму "от фонаря" - на правильность расчетов это не повлияет.
Но если только нет каких-нибудь косвенных производственных расходов, "смазанных" на все объекты строительства.

Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:

Кстати, в акте произв. услуг не забывайте ставить соответствующую Объекту строительства номенклатурную группу.

Добавлено спустя 5 минут 23 секунды:

По проводкам получится след. ситуация:

Шаг №2. Аккумулирование затрат на строительство на счете 8110 по номенклатурным группам.

Дт8110-КтХХХХ (1310,3350 и т.д.)

Шаг №3. Реализация услуг по строительству объекта.

Дт1210-Кт6010
Дт1210-Кт3130 (Если есть НДС)
Дт7010-Кт8110

Шаг №3. Расчет и корректировка себестоимости продукции (услуг)

Дт7010-Кт8110 - корректировочные проводки



Автор: Оксана Жанкова
Добавлено: #26  Ср Апр 06, 2011 17:34:47
Заголовок сообщения:

Будем над этим работать! Спасибо.


  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ