» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | В 1С 8 не считается себестоимость |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Юльчик06 |
Добавлено: | #1  Пт Мар 25, 2011 21:24:49 |
Заголовок сообщения: | В 1С 8 не считается себестоимость |
Всем добрый вечер. У меня такая проблема при оформлении документа "Реализация товара" не списывается себестоимость. Все заполнено верно. В чем может быть проблема? |
Автор: | С. Ромазанов |
Добавлено: | #2  Пт Мар 25, 2011 21:47:20 |
Заголовок сообщения: | |
Значит не все верно. Было бы верно - списалась бы. |
Автор: | Юльчик06 |
Добавлено: | #3  Пт Мар 25, 2011 22:04:21 |
Заголовок сообщения: | |
Ну как не верно. У меня в одной базе списывается, а в другой нет! Все тоже самое! Posted after 28 seconds: Ну как не верно. У меня в одной базе списывается, а в другой нет! Все тоже самое! |
Автор: | С. Ромазанов |
Добавлено: | #4  Пт Мар 25, 2011 22:11:14 |
Заголовок сообщения: | |
Значит в другой не то же самое, что в первой. |
Автор: | Юльчик06 |
Добавлено: | #5  Пт Мар 25, 2011 22:12:56 |
Заголовок сообщения: | |
Ну а что может быть не так!? Может быть поможете, если знаете! Posted after 3 minutes 19 seconds: Вот скрины |
Автор: | С. Ромазанов |
Добавлено: | #6  Пт Мар 25, 2011 22:17:23 |
Заголовок сообщения: | |
Я без волшебных 7 цифр не помогаю. Это раз. Версии конфигураций по интернету не телепатируются. Это два. Не так может быть что угодно. Это т-т-три. |
Автор: | Юльчик06 |
Добавлено: | #7  Пт Мар 25, 2011 22:17:31 |
Заголовок сообщения: | |
На счет 7010 не попадает сумма, не могу понять почему? Posted after 1 minute 37 seconds: Версия 1С:Предприятие 8.1 (8.1.15.14), а что это за волшебные 7 цифр |
Автор: | С. Ромазанов | ||||
Добавлено: | #8  Пт Мар 25, 2011 22:22:24 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Платформа обычно ни к чему.
http://balans.kz/rules.php#1 Рег. номер. В личку. |
Автор: | Юльчик06 |
Добавлено: | #9  Пт Мар 25, 2011 22:30:09 |
Заголовок сообщения: | |
Бухгалтерия для казахстана 1.5 |
Автор: | С. Ромазанов | ||
Добавлено: | #10  Пт Мар 25, 2011 22:33:15 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Вы мой кумир. |
Автор: | Юльчик06 |
Добавлено: | #11  Пт Мар 25, 2011 22:41:55 |
Заголовок сообщения: | |
:) |
Автор: | Оксана Жанкова |
Добавлено: | #12  Ср Апр 06, 2011 11:16:49 |
Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте.Подскажите пожалуйста ,как в строительстве расчитать себестоимость.Поступление ТМЗ и услуг ,списание материла делаем по объектно оплату по договорам.Пир закрытие периода не закрывает производственные счета.Где можно найти ошибку? :roll: |
Автор: | Raybek |
Добавлено: | #13  Ср Апр 06, 2011 11:38:25 |
Заголовок сообщения: | |
Oksana***, Конфигурация 1С какая? Пункт Меню "Справка" - "О программе" |
Автор: | Оксана Жанкова |
Добавлено: | #14  Ср Апр 06, 2011 11:44:40 |
Заголовок сообщения: | |
Конфигурация-1.5.19.5 :) |
Автор: | VFrol |
Добавлено: | #15  Ср Апр 06, 2011 11:49:12 |
Заголовок сообщения: | |
С. Ромазанов, Мне нравится этот парень , девчонки вокруг так и вьются, то Юльчик06, то Oksana***, :) Представляю , что творится в личке :Yahoo!: |
Автор: | Raybek |
Добавлено: | #16  Ср Апр 06, 2011 11:49:35 |
Заголовок сообщения: | |
Так давайте по порядку, ответим во-первых на эти вопросы: 1. Объекты строительства будут являться для Вас готовой продукцией и учитываться на счете 1320? Или Вы будете строительство объекта учитывать как производственную услугу? 2. Вам нужно считать себестоимость "Объекта строительства"? |
Автор: | Оксана Жанкова |
Добавлено: | #17  Ср Апр 06, 2011 11:52:02 |
Заголовок сообщения: | |
1.Объекты у нас -производственная услуга. 2.Хотелось бы владеть такой информацией,если это возможно. |
Автор: | Raybek | ||
Добавлено: | #18  Ср Апр 06, 2011 12:05:17 | ||
Заголовок сообщения: | |||
В 1С БУК 8 себестоимость расчет себестоимости ведется в разрезе "Подразделений" и "Номенклатурных групп". Из этого следует, что, чтобы вести пообъектный учет затрат и пообъектно рассчитывать себестоимость, Вам объекты строительства нужно учитывать отдельно либо в подразделениях, либо в номенклатурных группах. Я думаю более подойдет под Ваши условия именно справочник "Номенклатурные группы". То есть: Шаг №1 В справочник "Номенклатурные группы" занести список объектов строительства. (Например там не знаю: Многоквартирный дом по ул.Ленина в г.Балхаш) |
Автор: | Оксана Жанкова |
Добавлено: | #19  Ср Апр 06, 2011 12:12:29 |
Заголовок сообщения: | |
Я занесла объекты в "Номенклатурные группы" :oops: а дальше мои действия? Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд: А еще вопросик-как правльно выписывать с/ф в реализации или в актах об оказании услуг произ.характера? |
Автор: | Raybek | ||||
Добавлено: | #20  Ср Апр 06, 2011 12:20:18 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Шаг №2 Все расходы по строительству необходимо списывать на соответствующие "Объекты строительства". То есть в 1С это означает списывать расходы по строительству на счет 8110 с соответствующей номенклатурной группой: Например: Списание материалов на строительство - документ "Списание товаров" на счет 8110 с субконто номенклатурная группа "Многоквартирный дом по ул.Ленина в г.Балхаш". Короче собрать все расходы по строительству на соответствующих номенклатурных группах счета 8110. Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
Это и есть Шаг №3 Так как строительство Вы учитываете как услуги - то в Вашем случае надо формировать реализацию услуг через документ "Акт об оказании производственных услуг". |
Автор: | Оксана Жанкова |
Добавлено: | #21  Ср Апр 06, 2011 12:24:14 |
Заголовок сообщения: | |
А как быть с административными раходами на 7210 ? А закладку распределение косвенных расходов тоже надо заполнить? :roll: |
Автор: | Raybek | ||
Добавлено: | #22  Ср Апр 06, 2011 12:26:53 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Они у Вас по-любому на прибыль/убыток закроются - речь щас о производственных счетах. Добавлено спустя 7 минут 53 секунды: Шаг №4 В конце месяца формируете документ "Закрытие месяца" с видом операции "Расчет и корректировка себестоимости продукции (услуг)". |
Автор: | Оксана Жанкова |
Добавлено: | #23  Ср Апр 06, 2011 12:37:23 |
Заголовок сообщения: | |
Спасибо,помогли разобраться,сейчас этим и займусь!!!!!!!!! :wink: |
Автор: | Оксана Жанкова |
Добавлено: | #24  Ср Апр 06, 2011 15:04:53 |
Заголовок сообщения: | |
Извините.возник еще один вопросик:при проведении док.акт выпол.услуг поизводствен.характера ---не формирует с/ф просит плановую сумму.Где ее брать :( |
Автор: | Raybek | ||
Добавлено: | #25  Ср Апр 06, 2011 16:34:51 | ||
Заголовок сообщения: | |||
В табличной части есть столбцы "Стоимость (плановая)" и "Сумма (плановая)". Строго говоря - это та стоимость услуги в которую Вы предполагаете уложиться при строительстве объекта (Ваши расходы на строительство). Но в данном случае, так как каждый объект строительства совпадает с номенклатурной группой - можете в качестве Плановой ставить любую сумму "от фонаря" - на правильность расчетов это не повлияет. Но если только нет каких-нибудь косвенных производственных расходов, "смазанных" на все объекты строительства. Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд: Кстати, в акте произв. услуг не забывайте ставить соответствующую Объекту строительства номенклатурную группу. Добавлено спустя 5 минут 23 секунды: По проводкам получится след. ситуация: Шаг №2. Аккумулирование затрат на строительство на счете 8110 по номенклатурным группам. Дт8110-КтХХХХ (1310,3350 и т.д.) Шаг №3. Реализация услуг по строительству объекта. Дт1210-Кт6010 Дт1210-Кт3130 (Если есть НДС) Дт7010-Кт8110 Шаг №3. Расчет и корректировка себестоимости продукции (услуг) Дт7010-Кт8110 - корректировочные проводки |
Автор: | Оксана Жанкова |
Добавлено: | #26  Ср Апр 06, 2011 17:34:47 |
Заголовок сообщения: | |
Будем над этим работать! Спасибо. |