» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Как в 1С 7 произвести перенос отрицательного остатка со счета 1210?

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: neznayka
Добавлено: #1  Сб Мар 26, 2011 11:44:29
Заголовок сообщения: Как в 1С 7 произвести перенос отрицательного остатка со счета 1210?

По ОСВ счет 1210 по Дт выходит минусовое сальдо, подскажите как в 1С правильно произвести перенос отрицательного остатка?


Автор: Raybek
Добавлено: #2  Сб Мар 26, 2011 11:57:19
Заголовок сообщения:

neznayka говорит:
как в 1С правильно произвести перенос отрицательного остатка?


Не совсем понял - куда Вы хотите "перенести"? В конце месяца хотите закрыть отрицательное сальдо?

Если так, то отрицательное сальдо на 1210 - это переплата и отражается на счете 3510.

Можно сформировать проводку:

Дт3510 - Кт1210 (сумма отрицательного сальдо на 1210)

И тогда на 1210 - остатка не будет, а на 3510 - будет висеть уже положительное сальдо по кредиту.



Автор: neznayka
Добавлено: #3  Сб Мар 26, 2011 12:09:45
Заголовок сообщения:

Читаю статью баланса Составление ФО, здесь накписано что в ОСВ по счетам 1210, 1250 отрицательного сальдо на конец периода быть не должно, у нас после Закрытия периода в базе 1С 7, по счету 1210 выходит в Дт сумма с минусом, вот я и интересуюсь это нормально или же все-таки нужно убрать этот отрицательный остаток и если да то каким документом в 1С правильно этот остаток перенести на счет 3510?

Posted after 1 minute 16 seconds:

извиняюсь может не до конца сформулировала вопрос...



Автор: Raybek
Добавлено: #4  Сб Мар 26, 2011 12:18:58
Заголовок сообщения:

neznayka говорит:
то каким документом в 1С правильно этот остаток перенести на счет 3510?

Можно бух.справкой, но покопался - есть оказывается специальный документ для этого:

Пункт меню "Документы" - "Общего назначения" - "Зачет авансов выданных (полученных)".

И там в Вашем случае галочку поставить на "Авансы полученные" - затем выбрать дату документа, контрагента, счета (3510,1210) - нажать кнопку "Заполнить" (должна высветиться Ваше отриц. сальдо) и "ОК".

Posted after 1 minute 13 seconds:

А если искать такой записанный документ, то оказывается через "Журналы" - "Общего назначения" - "Взаиморасчеты".



Автор: neznayka
Добавлено: #5  Сб Мар 26, 2011 12:37:54
Заголовок сообщения:

Raybek говорит:
И там в Вашем случае галочку поставить на "Авансы полученные" - затем выбрать дату документа, контрагента, счета (3510,1210) - нажать кнопку "Заполнить" (должна высветиться Ваше отриц. сальдо) и "ОК".

а если у нас этот минус не по одной фирме образовался, по Актам сверки по 2м фирмам у покупателей переплата, а у 2х других задолженность, в результате по 1210 минус получился...



Автор: *САМ*
Добавлено: #6  Сб Мар 26, 2011 12:47:29
Заголовок сообщения:

neznayka, если объем реализации по этим двум фирмам большой, то можете воспользоваться советом Raybek, если же небольшой, то можете в документе оплаты изменить счет 1210 на 3510, в документе реализации поставить галочку в "выполнять зачет аванса даееым документом".
И перепровести.
В следующий раз используйте при предоплате или переплате счет 3510.



Автор: neznayka
Добавлено: #7  Сб Мар 26, 2011 13:20:05
Заголовок сообщения:

*САМ* говорит:
если же небольшой, то можете в документе оплаты изменить счет 1210 на 3510, в документе реализации поставить галочку в "выполнять зачет аванса даееым документом".

И перепровести.

спасибо поняла, а как с фирмами которые нам остались должны по Актам сверки на 31.12.10



Автор: *САМ*
Добавлено: #8  Сб Мар 26, 2011 13:24:47
Заголовок сообщения:

neznayka говорит:
*САМ* говорит:
если же небольшой, то можете в документе оплаты изменить счет 1210 на 3510, в документе реализации поставить галочку в "выполнять зачет аванса даееым документом".

И перепровести.

спасибо поняла, а как с фирмами которые нам остались должны по Актам сверки на 31.12.10


Остается дебетовым сальдо на счете 1210 - это Ваши текущие активы.



  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ