» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

как правильно отразить возмещенные расходы по исковому заявлению

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Toty
Добавлено: #1  Пн Мар 28, 2011 00:29:10
Заголовок сообщения: как правильно отразить возмещенные расходы по исковому заявлению

ТОО подало исковое заявление на возмещение стоимости материалов, оставленных на территории заказчика. По причине их утери. Заказчик выплатил полную стоимость материалов(46,0 млн тенге) + госпошлину(2 млн тенге). Как правильно отразить в бух и налоговом учете. Будет ли это доходом ТОО, возникает ли НДС и как отразить в Декларации по КПН?


Автор: esiphi
Добавлено: #2  Пн Мар 28, 2011 07:51:15
Заголовок сообщения:

Toty,
Toty говорит:
ТОО подало исковое заявление на возмещение стоимости материалов, оставленных на территории заказчика. По причине их утери. Заказчик выплатил полную стоимость материалов(46,0 млн тенге) + госпошлину(2 млн тенге). Как правильно отразить в бух и налоговом учете. Будет ли это доходом ТОО, возникает ли НДС и как отразить в Декларации по КПН?

Предлагаю:
1.Дт 1282-Кт 1330-41,07 млн.тг.(ст-ть без НДС).
2.Дт 1282-Кт 3130- 4,93 млн.тг.(начисл.НДС-12 %).
3.Дт 1282-Кт 6280- 2,00 млн.тг.(начислена гос.пошлина).
4.Дт 1030-Кт 1282-48,00 млн.тг.
5.В ф.100.00,в стр.100.00.026-2,0 млн.тг.
С ув.



Автор: Toty
Добавлено: #3  Пн Мар 28, 2011 16:04:17
Заголовок сообщения:

а проводка на доходы в сумме 41,07 не будет? Это не оноситься к видам доходов?


Автор: Рита
Добавлено: #4  Вт Мар 29, 2011 00:14:41
Заголовок сообщения:

Что-то я эти проводки не поняла:
esiphi говорит:
1.Дт 1282-Кт 1330-41,07 млн.тг.(ст-ть без НДС).
2.Дт 1282-Кт 3130- 4,93 млн.тг.(начисл.НДС-12 %).

По ним получается, как будто списаны товары и начислен НДС. Почему вдруг?

Из вопроса следует, что товары (а точнее, материалы) не были оприходованы, т.к. остались на территории Заказчика и были утеряны.
Зато был оплачен аванс 46,0 млн за эти самые материалы, и очевидно, была такая проводка:
Дт 1610 - Дт 1030 - 46,0 млн тг
По решению суда деньги вернули:
Дт 1030 - Кт 1610 - 46,0 млн тг

Ну или можно провести через счет 1282:
Дт 1282 - Кт 1610 - 46,0 млн тг
Дт 1030 - Кт 1282 - 46,0 млн тг

esiphi говорит:
3.Дт 1282-Кт 6280- 2,00 млн.тг.(начислена гос.пошлина).

Почему начисленная госпошлина пошла в доход, непонятно? Это же, наоборот, расходы ТОО. Предлагаю такие проводки:

Вариант 1.
Дт 3310 - Кт 1030 - 2,0 млн тг (уплачена госпошлина)
Дт 1280 - Кт 3310 - 2,0 млн тг (уплаченная госпошлина отражена как задолженность, подлежащая возмещению Заказчиком)
Дт 1030 - Кт 1282 - 2,0 млн тг (по решению суда Заказчик возместил расходы по госпошлине)
По этому варианту получается, что никаких доходов и расходов у ТОО не возникает.

Вариант 2.
Дт 3310 - Кт 1030 - 2,0 млн тг (уплачена госпошлина)
Дт 7210 - Кт 3310 - 2,0 млн тг (уплаченная госпошлина отнесена на расходы в БУ)
Дт 1030 - Кт 6280 - 2,0 млн тг (компенсация Заказчиком расходов по госпошлине отнесена на доход)
По этому варианту расходы ТОО по госпошлине компенсируются доходом, полученным от Заказчика.

В налоговом учете, если вы отнесете госпошлину на вычеты, то на основании пп.4 п.1 ст.95 компенсацию этой пошлины показываете как доход.
По сумме 46,0 млн тг не вижу никакого дохода ни в БУ, ни в НУ, т.к. фактически это возврат уплаченного аванса.

Оснований для начисления НДС тоже не вижу, т.к. здесь нет оборотов по реализации и нет корректировки НДС, т.к он не был ранее ни начислен, ни взят в зачет.



Автор: Toty
Добавлено: #5  Вт Мар 29, 2011 19:08:35
Заголовок сообщения:

Позвольте мне пояснить ситуацию. Дело в том что эти материалы сдавли в аренду и это было в 2006-2007гг. Тогда был другой бухгалтер и она отразила их как материалы. Хотя должна была как ОС (я так считаю). Далее в тех же 2006-2007 часть материалов списана на расходы и взята на вычеты по КПН. Сейчас на балансе числяться материалы на сумму 24 млн тенге. В целом эти материалы состовляли некий объект который можно было сдавать в аренду. Но весь обект(материалы) был на территории арендатора и там остался. Арендатор не позволил их вывести. В 2010 ТОО подало исковое заявление на арендатора на возмещение полной стоимости материалов (46 млн тенге)+ гос пошлина (2 млн тенге) и выйграл суд. Прада не пойму как. и вот теперь я в полном замешательстве незнаю как все это отразить в бух учете и налоговом учете.

Я сделала так:
1.Дт-7211 Кт 1310 - 24,00 млн списание материалов
2.Дт 1282- Кт 6280- 46,00 млн.тг.(начислена доход).
3.Дт 1282 Кт 3130- 4,93 млн.тг.(начисл.НДС-12 %).

начислю КПН на раницу - 4,4 млн тг.
ну а гос пошлина по обычному сценарию т.е. начислю как доход и спишу на расходы.

помогите плиз разобраться с проводками по возмещению стоимости материалов?



  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ