» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Как правильно провести корректировку в БУ по товарам полученным от лжепредприятий?

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Мара
Добавлено: #1  Пн Апр 04, 2011 13:12:01
Заголовок сообщения:

skiff говорит:
Этого мне уже никто не скажет, был он или нет

ну а как вы "продадите" этот товар? если отмените накладные?



Автор: DreamDi
Добавлено: #2  Пн Апр 04, 2011 12:53:11
Заголовок сообщения:

skiff говорит:
можно ссылочку пож-та

http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=343027#343027
http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=360552#360552



Автор: skiff
Добавлено: #3  Пн Апр 04, 2011 12:15:26
Заголовок сообщения:

А вы как делали, какой то одной проводкой, бух. справкой? Напр. Дт 1330 -(минус) 2 млн, Кт 3310-(минус) 2 млн., дальше 1210 2млн. 1310 2 млн.?? Сумма НДС у нас теперь "висит" на 633к уплате. Декларации то я сделала, теперь с БУ разобраться надо, хотя по идее наоборот должно быть.

Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд:

DreamDi можно ссылочку пож-та



Автор: DreamDi
Добавлено: #4  Пн Апр 04, 2011 12:10:55
Заголовок сообщения:

skiff, уже обсуждали на форуме, что в данном случае корректируется только налоговый учет, по бухгалтерском учету ничего не меняется.


Автор: Yanina
Добавлено: #5  Пн Апр 04, 2011 12:03:41
Заголовок сообщения:

У нас тоже был похожий случай с ТМЗ, сделали доп.декларации по КПН и НДС к тому периоду, а по БУ поступление ТМЗ (-) 1310, 3310, и н/р 8410 (смотря куда были списаны ТМЗ), 1310 (+), и сумму НДС тоже отнесли на расходы не идущие на вычеты, так как мы сняли с зачета


Автор: skiff
Добавлено: #6  Пн Апр 04, 2011 11:56:38
Заголовок сообщения:

Этого мне уже никто не скажет, был он или нет. Корректировку то делать надо. Если делаю приходные накладные с минусом, выявляется ДЗ этих предприятий..эх..


Автор: Я тут мимо проходил
Добавлено: #7  Пн Апр 04, 2011 11:46:44
Заголовок сообщения:

Часто бывает, что товар в таких случаях все таки был...


Автор: skiff
Добавлено: #8  Пн Апр 04, 2011 11:02:01
Заголовок сообщения: Как правильно провести корректировку в БУ по товарам полученным от лжепредприятий?

Добрый день уважаемые! Вопрос такой: получили уведомление об исключении из зачета сумм НДС и вычетов по КПН сумм лжепредприятия за 2005г., как правильно сделать корректировку в БУ? Снять с проведения/удалить документы на получение товара, как тогда быть с теми кому мы этот товар реализовали- возможно в накладных на реализацию поставить галочки "без списания себестоимости", но объемы были ООчень большие и сверять кому этот товар реализовывали-займет очень много времени. Или можно бух.справками сделать проводки с минусом на сумму полученных товаров и НДС, тогда по крайней мере корректировка будет более-менее понятна, какие проводки сделать в таком случае? Уважаемые профи, кто сталкивался-подскажите!

Добавлено спустя 21 минуту 56 секунд:

Как вариант провести такие же накладные только с минусом с конце года?



  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ