» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Как правильно провести корректировку в БУ по товарам полученным от лжепредприятий? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Мара | ||
Добавлено: | #1  Пн Апр 04, 2011 13:12:01 | ||
Заголовок сообщения: | |||
ну а как вы "продадите" этот товар? если отмените накладные? |
Автор: | DreamDi | ||
Добавлено: | #2  Пн Апр 04, 2011 12:53:11 | ||
Заголовок сообщения: | |||
http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=343027#343027 http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=360552#360552 |
Автор: | skiff |
Добавлено: | #3  Пн Апр 04, 2011 12:15:26 |
Заголовок сообщения: | |
А вы как делали, какой то одной проводкой, бух. справкой? Напр. Дт 1330 -(минус) 2 млн, Кт 3310-(минус) 2 млн., дальше 1210 2млн. 1310 2 млн.?? Сумма НДС у нас теперь "висит" на 633к уплате. Декларации то я сделала, теперь с БУ разобраться надо, хотя по идее наоборот должно быть. Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд: DreamDi можно ссылочку пож-та |
Автор: | DreamDi |
Добавлено: | #4  Пн Апр 04, 2011 12:10:55 |
Заголовок сообщения: | |
skiff, уже обсуждали на форуме, что в данном случае корректируется только налоговый учет, по бухгалтерском учету ничего не меняется. |
Автор: | Yanina |
Добавлено: | #5  Пн Апр 04, 2011 12:03:41 |
Заголовок сообщения: | |
У нас тоже был похожий случай с ТМЗ, сделали доп.декларации по КПН и НДС к тому периоду, а по БУ поступление ТМЗ (-) 1310, 3310, и н/р 8410 (смотря куда были списаны ТМЗ), 1310 (+), и сумму НДС тоже отнесли на расходы не идущие на вычеты, так как мы сняли с зачета |
Автор: | skiff |
Добавлено: | #6  Пн Апр 04, 2011 11:56:38 |
Заголовок сообщения: | |
Этого мне уже никто не скажет, был он или нет. Корректировку то делать надо. Если делаю приходные накладные с минусом, выявляется ДЗ этих предприятий..эх.. |
Автор: | Я тут мимо проходил |
Добавлено: | #7  Пн Апр 04, 2011 11:46:44 |
Заголовок сообщения: | |
Часто бывает, что товар в таких случаях все таки был... |
Автор: | skiff |
Добавлено: | #8  Пн Апр 04, 2011 11:02:01 |
Заголовок сообщения: | Как правильно провести корректировку в БУ по товарам полученным от лжепредприятий? |
Добрый день уважаемые! Вопрос такой: получили уведомление об исключении из зачета сумм НДС и вычетов по КПН сумм лжепредприятия за 2005г., как правильно сделать корректировку в БУ? Снять с проведения/удалить документы на получение товара, как тогда быть с теми кому мы этот товар реализовали- возможно в накладных на реализацию поставить галочки "без списания себестоимости", но объемы были ООчень большие и сверять кому этот товар реализовывали-займет очень много времени. Или можно бух.справками сделать проводки с минусом на сумму полученных товаров и НДС, тогда по крайней мере корректировка будет более-менее понятна, какие проводки сделать в таком случае? Уважаемые профи, кто сталкивался-подскажите! Добавлено спустя 21 минуту 56 секунд: Как вариант провести такие же накладные только с минусом с конце года? |