» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Налоговый льготы по статье 451 НК как отражать в бухгалтерском учете? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Незнайка1 |
Добавлено: | #1  Чт Апр 07, 2011 16:30:33 |
Заголовок сообщения: | Налоговый льготы по статье 451 НК как отражать в бухгалтерском учете? |
Здравствуйте! ТОО применяет спец.режим согласно главы 63 Налогового Кодекса. Подскажите, в бухгалтерском учете как нужно отражать уменьшение налогов на 70%? Например: начисление ставить 100%: из них 30 % на затраты идущие на вычеты, 70% на затраты не идущие на вычеты по КПН, а разницу в задолженности перед бюджетом в размере 70% относить на доход или сразу начислять на затраты за минусом 70% без отражения дохода от льгот ? |
Автор: | Elis3 |
Добавлено: | #2  Чт Апр 07, 2011 16:51:37 |
Заголовок сообщения: | |
Сразу начислять на затраты за минусом 70%. Как вы говорите - "без отражения дохода от льгот". И вообще кто сказал что 70% - это льгота? И что эта сумма включается в совокупный годовой доход? |
Автор: | Незнайка1 | ||
Добавлено: | #3  Пт Апр 08, 2011 09:43:17 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Я думаю в доход не включется на основании ст84 п.4 Ну с с соц.налогом земельным имущественным - понятно, можно начисление ставить без 70%.А как быть с НДС и КПН тогда? Здесь ,мне кажется,идет списание кредитового сальдо в доход по бух.учету Дт3130,3110 Кт 6280 или 6230? Или как-то по другому? |
Автор: | Elis3 |
Добавлено: | #4  Пт Апр 08, 2011 09:55:15 |
Заголовок сообщения: | |
Точно так же. По КПН Дт 7710 Кт 3110 сумма 30% и все. Да найдите же вы эту ветку. Обсуждали уже, все рам разобрали. Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд: Вот. http://balans.kz/viewtopic.php?p=403416#403416 |
Автор: | Незнайка1 |
Добавлено: | #5  Пт Апр 08, 2011 10:43:45 |
Заголовок сообщения: | |
Уважаемая Elis3 Посмотрела ветку, со всеми налогами - все поняла, кроме НДС. Как с НДС быть, это ведь налог не начисляемый? |