» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Не плательщик НДС оплачивает НДС по импорту, каким образом отразить в 100.04 |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | YelenaS | ||||
Добавлено: | #1  Пт Апр 08, 2011 11:19:27 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Полная ерунда. Вибирать ещё что продалось ,а что нет?
Согласна. |
Автор: | angol |
Добавлено: | #2  Пт Апр 08, 2011 11:00:30 |
Заголовок сообщения: | |
Марта спасибо большое! Мне тоже так кажется, просто в консультационном кабинете НУ сказали вешайте на поставщика, а на мои возражения ответили, это вообще форма справочная и должна заполняться по реализованным товарам! :shock: если вы говорит их продали, заполняйте форму! не продали - не заполняйте! |
Автор: | Марта | ||
Добавлено: | #3  Пт Апр 08, 2011 09:26:51 | ||
Заголовок сообщения: | |||
|
Автор: | angol |
Добавлено: | #4  Чт Апр 07, 2011 16:47:45 |
Заголовок сообщения: | Не плательщик НДС оплачивает НДС по импорту, каким образом отразить в 100.04 |
База знаний http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=419243#419243 Доброго всем. ТОО, общеустановленный режим, не является плательщиком НДС, сумму оплаченного НДС по импорту относим на себестоимость приобретенного товара, как данная сумма отразится в приложении 100.04? В общей стоимости товара на ИНН поставщика (Россиянина), или отдельно на РНН налогового управления, куда уплачен НДС? На учет по НДС можем встать только в ноябре. |