» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Не плательщик НДС оплачивает НДС по импорту, каким образом отразить в 100.04

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: angol
Добавлено: #1  Чт Апр 07, 2011 16:47:45
Заголовок сообщения: Не плательщик НДС оплачивает НДС по импорту, каким образом отразить в 100.04

База знаний http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=419243#419243
Доброго всем.
ТОО, общеустановленный режим, не является плательщиком НДС, сумму оплаченного НДС по импорту относим на себестоимость приобретенного товара, как данная сумма отразится в приложении 100.04? В общей стоимости товара на ИНН поставщика (Россиянина), или отдельно на РНН налогового управления, куда уплачен НДС?

На учет по НДС можем встать только в ноябре.



Автор: Марта
Добавлено: #2  Пт Апр 08, 2011 09:26:51
Заголовок сообщения:

angol говорит:
отдельно на РНН налогового управления, куда уплачен НДС



Автор: angol
Добавлено: #3  Пт Апр 08, 2011 11:00:30
Заголовок сообщения:

Марта спасибо большое! Мне тоже так кажется, просто в консультационном кабинете НУ сказали вешайте на поставщика, а на мои возражения ответили, это вообще форма справочная и должна заполняться по реализованным товарам! :shock: если вы говорит их продали, заполняйте форму! не продали - не заполняйте!


Автор: YelenaS
Добавлено: #4  Пт Апр 08, 2011 11:19:27
Заголовок сообщения:

angol говорит:
должна заполняться по реализованным товарам! если вы говорит их продали, заполняйте форму! не продали - не заполняйте!

Полная ерунда. Вибирать ещё что продалось ,а что нет?
angol говорит:
отдельно на РНН налогового управления, куда уплачен НДС?

Согласна.



  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ