» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Заполнение ф.910упрощенный режим 1 квартал 2011 без наемных рабочих, доход 1713995

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: ElinaL
Добавлено: #1  Вс Апр 17, 2011 22:35:47
Заголовок сообщения: Заполнение ф.910упрощенный режим 1 квартал 2011 без наемных рабочих, доход 1713995

Здравствуйте ! Знающие бухгалтера проверьте пожалуйста заполнение ф.910 (без наемных рабочих) первый раз заполнила с помощью форума.
910.00.001 =1713995
002=1
008=51420
011=51420
012=25710
013=23310
014=47997
015=2400
016=47997
017=4800
Правильно ? или я вообще не правильно считаю ? Спасибо



Автор: baknar
Добавлено: #2  Вс Апр 17, 2011 22:52:34
Заголовок сообщения:

Все верно. У вас ведь ИП?


Автор: ElinaL
Добавлено: #3  Вс Апр 17, 2011 22:55:38
Заголовок сообщения:

Да ИП , я перешла на упрощенный режим с патента, вот сама посчитала( я не бухгалтер )


Автор: baknar
Добавлено: #4  Вс Апр 17, 2011 22:58:35
Заголовок сообщения:

Ничего сложного нет. Все правильно.


Автор: ElinaL
Добавлено: #5  Вс Апр 17, 2011 23:02:17
Заголовок сообщения:

Можно еще вопрос ? Дальше не нужно мне заполнять приложение ? Только саму форму ?


Автор: baknar
Добавлено: #6  Вс Апр 17, 2011 23:06:58
Заголовок сообщения:

Приложение заполняется при наличии наемных работников. Так как у вас их нет, только саму форму.


Автор: ElinaL
Добавлено: #7  Пн Апр 18, 2011 12:14:58
Заголовок сообщения:

Можно еще уточнить , простите если вопрос обширный ...но он все таки по теме заполнения декларации !!! Доход за ноябрь , декабрь(2010) я работала по патенту ( счет был,как физ лицо )я выписала в феврале 2011 сч\ф и акт ( счет в банке уже как ИП) Заполняя ф 910 я включила эти деньги в доходы , потому , что встала на упращенку ( чтоб избежать штрафов за несвоевременную подачу допика к патанту) Кто подскажет правильно это или нет , ведь фактом на счете ИП этих денег нет , они поступали на физсчет. Спасибо большое .

Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:

ElinaL говорит:
Правильно ? или я вообще не правильно считаю ? Спасибо

Если фактически в январе не было счетов , только февраль и март .



Автор: Дархан009
Добавлено: #8  Пн Апр 18, 2011 12:20:00
Заголовок сообщения:

ElinaL,
Конкретней задавайте вопросы.
ElinaL говорит:
я выписала в феврале 2011 сч\ф и акт

На какую сумму выписываете доки-это и будет облагаемым доходом, для исчисления ИПН,СН.
Статья 57. Правила налогового учета
1. Налогоплательщик (налоговый агент) осуществляет ведение налогового учета по методу начисления в порядке и на условиях, установленных настоящим Кодексом.
2. Метод начисления - метод учета, согласно которому независимо от времени оплаты доходы и расходы учитываются с момента выполнения работ, предоставления услуг, отгрузки товаров с целью их реализации и оприходования имущества.



Автор: ElinaL
Добавлено: #9  Пн Апр 18, 2011 12:36:03
Заголовок сообщения:

ElinaL говорит:
чтоб избежать штрафов за несвоевременную подачу допика к патанту

Я просто выписала сама в феврале сч\ф ,
ElinaL говорит:
ведь фактом на счете ИП этих денег нет , они поступали на физсчет.

Я запуталась ....нужно эти счета включать уже в 910 или вообще их можно порвать...???



Автор: Дархан009
Добавлено: #10  Пн Апр 18, 2011 12:44:00
Заголовок сообщения:

ElinaL говорит:
Я запуталась ....нужно эти счета включать уже в 910 или вообще их можно порвать...???

Если выписывали акт, счет-фактуру в феврале, то конечно включаете в 910 форму.



Автор: Рита
Добавлено: #11  Пн Апр 18, 2011 12:47:14
Заголовок сообщения:

Вы плательщик НДС?
Кто ваш контрагент: физлицо или юрлицо?
В любом случае, если есть АВР и счет-фактура, то вы должны в бухучете отразить и оплату, иначе оплата за эти услуги у вас зависнет как задолженность покупателей.



Автор: ElinaL
Добавлено: #12  Пн Апр 18, 2011 12:49:19
Заголовок сообщения:

Извините , если не по теме ...А что если их не включить ??? штраф будет , я так просто на будующее интересуюсь , просто когда ИП открыла , мне никто не сказал , что нужно счет как ИП открывать , вот и думаю нужно их в 910 ( два счета ) вообще в 2011 году отражать ?


Автор: Рита
Добавлено: #13  Пн Апр 18, 2011 12:51:14
Заголовок сообщения:

ElinaL,
Рита говорит:
Вы плательщик НДС?
Кто ваш контрагент: физлицо или юрлицо?



Автор: ElinaL
Добавлено: #14  Пн Апр 18, 2011 12:53:00
Заголовок сообщения:

Рита говорит:
Кто ваш контрагент: физлицо или юрлицо?

Юр лицо , но они не отразили мои сч\ф в 2011, потому , что они еще у меня ( и не спрашивают, говорят что сдали уже декларацию ),я не плательщик НДС



Автор: Рита
Добавлено: #15  Пн Апр 18, 2011 13:03:23
Заголовок сообщения:

Если ваши клиенты юр.лицо, то вполне возможно, что они еще могут попросить документы, т.к. если они оплачивали вам на счет (пусть даже и физ.лица) безналом, то им обязательно понадобится от вас АВР.
Когда они переводили деньги вам на счет, что было написано в их платежном поручении: оплата за что?



Автор: ElinaL
Добавлено: #16  Пн Апр 18, 2011 13:15:02
Заголовок сообщения:

Оплата за услуги

Добавлено спустя 28 минут 1 секунду:

Рита говорит:
Если ваши клиенты юр.лицо, то вполне возможно, что они еще могут попросить документы

Лучше не подводить их , и внести эти сч\ф в 910 ,залатить налоги и спать спокойно без зазрения совести , ДА ???!!! :)



Автор: Рита
Добавлено: #17  Пн Апр 18, 2011 18:24:45
Заголовок сообщения:

Да, тогда ваша совесть будет совершенно спокойной :)


Автор: ElinaL
Добавлено: #18  Ср Апр 20, 2011 23:14:49
Заголовок сообщения:

[quote="ElinaL"]Здравствуйте ! Знающие бухгалтера проверьте пожалуйста заполнение ф.910 (без наемных рабочих) первый раз заполнила с помощью форума.

910.00.001 =1713995
013=23310
015=2400
Так я заполнила .

Подскажите , я здесь на балансе скачала таблицу в Excel по заполнению ф910 , вбила свои цифры , и запуталась ...как быть , не подскажете ,где ошибка ?

910.00.001=1713995
013=24270
015=1440
И вот что получилось ...

Заполнила еще одну ...опять вообще другое, что не так ? не пойму...именно эти строки ...
910.00.001=1713995
013=24110
015=1600

Остальные цифры везде сходятся ? Спасибо за помощь !!!



Автор: Рита
Добавлено: #19  Ср Апр 20, 2011 23:44:14
Заголовок сообщения:

ElinaL говорит:
910.00.001 =1713995
013=23310
015=2400
Так я заполнила .

Правильно.
ElinaL говорит:
910.00.001=1713995
013=24270
015=1440
И вот что получилось ...

Неправильно, конечно.
Дайте ссылку на пост, из которого файл скачивали. Я вставила в файл ваши данные, у меня все правильно получилось.
ElinaL говорит:
Заполнила еще одну ...опять вообще другое, что не так ? не пойму...именно эти строки ...
910.00.001=1713995
013=24110
015=1600

Что значит - "Заполнила еще одну"?



Автор: ElinaL
Добавлено: #20  Ср Апр 20, 2011 23:54:18
Заголовок сообщения:

Рита говорит:
Что значит - "Заполнила еще одну"?

Я имею в виду в таблице ...а отправила в НУ я первый вариант , спасибо за оперативный ответ , я скачала на раб.стол , сейчас попробую загрузить, ссылку не сохранила к сожалению , может это не для моего варианта ...хотя сумма к уплате сходится...



Автор: Рита
Добавлено: #21  Чт Апр 21, 2011 00:02:30
Заголовок сообщения:

Упс! Вы же всю правду о себе не рассказали! У вас же не было дохода в январе. Следовательно СО за январь не исчисляются.
Следовательно, в файле рассчитано все правильно и должно быть так:
ElinaL говорит:
910.00.001=1713995
013=24110
015=1600

А вы завысили СО и тем самым занизили СН к уплате. А поскольку СН - это платежи в бюджет, то это пострашнее будет, чем недоплатить СО.

Придется сдавать дополнительную. Поспешили вы. Сначала отправили, а потом решили проверить.



Автор: ElinaL
Добавлено: #22  Чт Апр 21, 2011 00:03:29
Заголовок сообщения:

Рита говорит:
Что значит - "Заполнила еще одну"?

Еще вариант ...может я что то не правильно делаю

Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд:

Рита говорит:
Придется сдавать дополнительную.

Подскажите , если не сложно как исправить ?



Автор: Рита
Добавлено: #23  Чт Апр 21, 2011 00:23:04
Заголовок сообщения:

А этот файл совсем простенький, его ошибки:
1) если не было дохода в каком-то месяце, то ОПВ и СО за этот месяц не исчисляются.
2) ОПВ и СО надо исчислять помесячно, а не сразу за квартал.
3) СО считается как 3% от заявленного дохода, а в 2011 г. надо считать 5%.
ElinaL говорит:
Подскажите , если не сложно как исправить ?

Сдать дополнительную форму 910.



Автор: Золоток
Добавлено: #24  Чт Апр 21, 2011 16:01:15
Заголовок сообщения:

Здравтвуйте ! Подскажите. пожалуйст! в 910форме строка 910.00.010"уменьшение суммы налога "- это что? заполняю первый раз-вручную занесла данные все . авторасчётом проверила -вышли другие суммы.


Автор: Дархан009
Добавлено: #25  Чт Апр 21, 2011 16:26:14
Заголовок сообщения:

Золоток говорит:
Здравтвуйте ! Подскажите. пожалуйст! в 910форме строка 910.00.010"уменьшение суммы налога "- это что? заполняю первый раз-вручную занесла данные все . авторасчётом проверила -вышли другие суммы.

Если, В строке 910.00.010 указывается уменьшение суммы налога в зависимости от среднесписочной численности работников, определяемая по формуле ((910.00.008 - 910.00.009) х (910.00.005 - 910.00.006) х 0,015). Данная строка заполняется при условии, если среднемесячная заработная плата одного работника по итогам отчетного периода у индивидуальных предпринимателей составляет не менее 2-кратного, у юридических лиц - не менее 2,5-кратного минимального размера заработной платы согласно пункту 2 статьи 436 Налогового кодекса.



Автор: Ведмедь
Добавлено: #26  Чт Апр 21, 2011 16:41:44
Заголовок сообщения:

Золоток, Если используете авторасчет в Кабинете налогоплательщика, то имейте ввиду, строку 910.00.010 он считает не правильно. Уменьшение возможно если только средняя зарплата у ваших работников более 2/2,5МЗП для ИП/ТОО соотвественно. Если менее, то стирайте значения в этой строке.


Автор: Elis3
Добавлено: #27  Чт Апр 21, 2011 20:00:53
Заголовок сообщения:

Золоток, и прочитайте, наконец-то, Налоговый Кодекс
"Статья 436. Исчисление налогов по упрощенной декларации "
http://kodeks.kz/index.php?st=436



Автор: Zarina M
Добавлено: #28  Чт Апр 28, 2011 12:32:00
Заголовок сообщения:

Добрый день! Скиньте пожалуйста Excel вариант 910 формы. Заранее, спасибо! :)


Автор: Elis3
Добавлено: #29  Чт Апр 28, 2011 12:41:46
Заголовок сообщения:

Zarina M, http://balans.kz/viewtopic.php?p=415680#415680


Автор: Zarina M
Добавлено: #30  Чт Май 05, 2011 00:47:23
Заголовок сообщения:

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, если у ИП нет наемных работников, он сам один работает, за себя начисляет и перечисляет ОПВ и соц.отчисления, также ИПН и соц.налог. Должен ли он в 910 форме "показывать" себя? Вообще, как правильно должно быть? Заранее, спасибо!


Автор: Дархан009
Добавлено: #31  Чт Май 05, 2011 10:01:20
Заголовок сообщения:

Zarina M,
Посмотрите здесь:
http://balans.kz/viewtopic.php?t=15252



  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ