» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Включается ли в прил. 300.02 ф.300.00 освобожденный оборот, полученный до поставки на учет по НДС?

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Зуся
Добавлено: #1  Вт Май 10, 2011 13:59:39
Заголовок сообщения: Включается ли в прил. 300.02 ф.300.00 освобожденный оборот, полученный до поставки на учет по НДС?

Здравствуйте.
ТОО получило св-во о постановке на рег.учет по НДС 18 января 2011г. НДС-плательщик с 01 февраля 2011г. 12 января 2011г. был выписан счет-фактура на сумму 87000, 00 тг. без НДС (освобожденный оборот согласно п.1 ст.249 НК РК). Скажите, нужно ли в приложении 300.02 ф.300 за 1кв.2011г. включать данный оборот?



Автор: Дархан009
Добавлено: #2  Вт Май 10, 2011 14:09:41
Заголовок сообщения:

Зуся,
Нет не заполняете.

Посмотрите правила заполнения 300.00 формы:
http://www.salyk.kz/RU/TAXACCOUNTING/FNO2011/Pages/nds2011.aspx

Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:

Дархан009 говорит:
Зуся,
Нет не заполняете.

Так как в качестве плательщика по НДС вы встали позже реализации



Автор: Зуся
Добавлено: #3  Вт Май 10, 2011 14:15:34
Заголовок сообщения:

Дархан009, скажите, а где отразить эту сумму, чтобы не было расхождении по общему обороту?


Автор: Дархан009
Добавлено: #4  Вт Май 10, 2011 14:21:05
Заголовок сообщения:

Зуся,
В каком режиме работаете, работали до постановки по НДС?



Автор: Зуся
Добавлено: #5  Вт Май 10, 2011 14:29:39
Заголовок сообщения:

ТОО на ОУР

Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:

открылись в октябре 2010г. на учет по НДС встали в конце ноября 2010г.



Автор: Дархан009
Добавлено: #6  Вт Май 10, 2011 14:31:54
Заголовок сообщения:

Зуся говорит:
а где отразить эту сумму, чтобы не было расхождении по общему обороту?

В 220 форме, за 2011 год.



Автор: Зуся
Добавлено: #7  Вт Май 10, 2011 14:32:46
Заголовок сообщения:

ой блин ошибка, это другое ТОО. по моему случаю открылись в 24/12/2010г. на учет встали 18/01/2011г. :oops:


Автор: Дархан009
Добавлено: #8  Вт Май 10, 2011 14:33:19
Заголовок сообщения:

Как понять тогда: №1 сообщение???
Зуся говорит:

Процитировать

Сообщение 1 СообщениеВт Май 10, 2011 14:29:39 Позвать специалиста В закладку ВКонтакте Поделиться ссылкой с друзьями Ответить с цитатой Сообщить модератору(ам)
Здравствуйте.
ТОО получило св-во о постановке на рег.учет по НДС 18 января 2011г. НДС-плательщик с 01 февраля 2011г. 12 января 2011г.



Автор: Зуся
Добавлено: #9  Вт Май 10, 2011 14:33:33
Заголовок сообщения:

220-по моему это ИП на ОУР сдают?

Добавлено спустя 57 секунд:

а я про ф.300.

Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:

а что в нем непонятного? :shock:

Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд:

вы наверно меня не поняли-в МЮ зарегистрировались 24/12/10г. В Налоговой-27/12/2010г., на учет по НДС встали с 1 февраля 2011г. свидетельство по НДС получили 18/01/11г.



Автор: Дархан009
Добавлено: #10  Вт Май 10, 2011 14:50:40
Заголовок сообщения:

Зуся,
Для ТОО будет 100 форма. извиняюсь по поводу 220

Добавлено спустя 8 минут 22 секунды:

в 300 форме нигде не отражаете, так как вы становитесь плательщиками НДС с 01.02.2011 г.



  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ