» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Материалы |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Вован |
Добавлено: | #1  Сб Дек 09, 2006 00:05:12 |
Заголовок сообщения: | Материалы |
Уважаемые проконсультируйте! Покупаем канцтовары, полученас\ф, делаем приход материалов, списание материалов. А если получен только чек, сразу на 821, авансовые? |
Автор: | Технический |
Добавлено: | #2  Сб Дек 09, 2006 07:17:38 |
Заголовок сообщения: | |
Кирилл, чуть тише. Сечас помогут. |
Автор: | Нерезидент Баланса | ||
Добавлено: | #3  Сб Дек 09, 2006 11:03:47 | ||
Заголовок сообщения: | |||
г-н Вован, канц. товары это не существенный расход для фирмы, их можно сразу на 821.1. Без списания материало. Хотя и ваш метод тоже правильный, но Вы делаете лишние действия. Чеки конечно можно отнести на 821.1 через авансовый отчёт, но если в чеке указано что именно Вы приобрели, т.е. перечень купленных канц.товаров. Чеки без перечня кан.товаров лучше провести по счёту 821.2 Либо требуйте счёт-фактуру, чтоб обойтись без субсчёта (2) |
Автор: | Геннадьевна |
Добавлено: | #4  Сб Дек 09, 2006 15:15:33 |
Заголовок сообщения: | |
Если сразу на 821.1без 201 счета, то это нужно грамотно прописать в УП, иначе с вычетами при проверке могут быть проблемы. Если в авансовом относить на 821 вместо оплаты 671 счета, каким образом, Вован, будете 12 приложение собирать? |
Автор: | Нерезидент Баланса | ||
Добавлено: | #5  Сб Дек 09, 2006 19:07:25 | ||
Заголовок сообщения: | |||
В 1 С есть документ "Услуги сторонних организаций" Если через него делать проводку Дт 821 Кт 687, то 12 приложение да и вообще все журналы и оборотки формируются отлично :) |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #6  Сб Дек 09, 2006 22:16:34 |
Заголовок сообщения: | |
В документе по услугам в аналитике субконто указываю "затраты на канц товары". Фактически получается, что отражается и поставщики и затраты. Минуя счет 201 и акт на списание материалов. |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #7  Пн Апр 07, 2008 11:12:25 |
Заголовок сообщения: | |
Здраствуйте! Канц.товары как ее отразить в бух.учете МФСО, какие проводки будут, как списать, нужнли списывать? |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #8  Чт Апр 17, 2008 17:25:04 |
Заголовок сообщения: | |
Добрый день колежанки и коллежане по несчастью, как правильно списать взятое в долг диз топливо у учредителя юр. лица? |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #9  Чт Апр 17, 2008 18:04:58 |
Заголовок сообщения: | |
Коллежанка, ГСМ лучше всего в долг НЕ брать.. Верните обратно что взяли.. |