» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Зачет по налогу на добавленную стоимость при импорте товара в таможенном союзе |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Поликсени | ||||
Добавлено: | #1  Чт Авг 11, 2011 21:01:38 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
по дате отметки налогового органа, т.е. 1 кв 2011г. |
Автор: | Галек |
Добавлено: | #2  Чт Авг 11, 2011 19:13:13 |
Заголовок сообщения: | Re: Зачет по налогу на добавленную стоимость при импорте товара в таможенном союзе |
[quote="Irena"]Добрый день! Товар пришел с России в рамках таможенного союза в конце сентябре. Оплата налога на добавленную стоимость совершена в октябре. В октябре в Налоговый комитет были сданы формы 328.00 и 320.00, но был получен мотивированый отказ.Окончательно отметка налогового оргвна была поставлена в налоговых формах 12 января. Подскажите, пожалуйста, в каком квартале произвести зачет НДС в форме 300.00- по дате оплаты или по дате отметки налогового органа. Разве не по дате первичного приема налоговым органом??? Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд: Irena говорит: дате отметки налогового органа 12 января мы берем в зачет по дате первчиного приема ф.328, неверно?? |
Автор: | Fiona |
Добавлено: | #3  Ср Июн 15, 2011 23:21:51 |
Заголовок сообщения: | |
Айнука, спасибо, затянула я с отчетом, завтра надо за это браться вплотную. |
Автор: | Айнука | ||
Добавлено: | #4  Ср Июн 15, 2011 23:11:03 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Fiona,
для этого вам нужно постараться чтобы отметка налогового органа в ф.328 была датой июньской (не дата представления ф.328, а именно отметка налоговых органов в Разделе 2 ф.328. Предположительно, если сдадите ф.328 16 июня - 10 дней на проверку и в случае, если все нормально по отчетам (ф.328 и ф.320), то в числах 26-27 вам должны вернуть ф.328 (в 3-х экземплярах). |
Автор: | Fiona | ||
Добавлено: | #5  Ср Июн 15, 2011 22:56:55 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Если товар пришел 5 июня, оплатим в июне, чтобы НДС пошел в зачет нужно сдать 328 и320 обязательно в июне, я так поняла и чтобы принятой считалась обязательно, т.е. штамп налоговой стоял так? Добавлено спустя 33 секунды:
во втором квартале |
Автор: | Трудоголик2 | ||
Добавлено: | #6  Ср Июн 15, 2011 17:36:11 | ||
Заголовок сообщения: | |||
12 января |
Автор: | Irena |
Добавлено: | #7  Ср Июн 15, 2011 17:22:04 |
Заголовок сообщения: | Зачет по налогу на добавленную стоимость при импорте товара в таможенном союзе |
Добрый день! Товар пришел с России в рамках таможенного союза в конце сентябре. Оплата налога на добавленную стоимость совершена в октябре. В октябре в Налоговый комитет были сданы формы 328.00 и 320.00, но был получен мотивированый отказ.Окончательно отметка налогового оргвна была поставлена в налоговых формах 12 января. Подскажите, пожалуйста, в каком квартале произвести зачет НДС в форме 300.00- по дате оплаты или по дате отметки налогового органа. Заранее благодарю. |