» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Какую форму инвентаризационной описи использовать по остаткам ТМЦ при постановке на учет по НДС?

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: e_naurazbaev
Добавлено: #1  Чт Июн 16, 2011 13:50:20
Заголовок сообщения: Какую форму инвентаризационной описи использовать по остаткам ТМЦ при постановке на учет по НДС?

База знаний
http://balans.kz/viewtopic.php?p=433236#433236
http://balans.kz/viewtopic.php?p=433237#433237

Loga говорит:
НДС вы можете взять в зачет только по ТМЦ и ОС, которые на дату постановки на учет числятся на балансе. При этом у вас обязательно должна быть инвентаризационная ведомость, составленная на дату постановки на учет по НДС

Подскажите, пожалуйста, какую форму инвентаризационной описи необходимо использовать.



Автор: Елена Т
Добавлено: #2  Чт Июн 16, 2011 14:20:07
Заголовок сообщения:

http://balans.kz/viewtopic.php?p=145358#145358
Скачайте Приказ МФ РК от 21.06.2007 N 216 "Об утверждении форм первичных учетных документов"
На каждый вид имущества есть утвержденная форма инвентаризационной описи.



Автор: e_naurazbaev
Добавлено: #3  Чт Июн 16, 2011 14:25:14
Заголовок сообщения:

Елена Т говорит:
Приказ МФ РК от 21.06.2007 N 216 "Об утверждении форм первичных учетных документов"

Спасибо, я так и предполагал. Дело в том что там нет графы НДС, поэтому то меня возникли сомнения.



Автор: Елена Т
Добавлено: #4  Чт Июн 16, 2011 14:28:08
Заголовок сообщения:

e_naurazbaev, делаете по установленной форме и к ней дополнительно расшифровку по НДС- можно в виде налогового регистра к строке по остаткам товаров для ф.300.


Автор: Омарова Д.М.
Добавлено: #5  Чт Июн 16, 2011 14:30:08
Заголовок сообщения:

Еще можно в НУП утвердить, в разделе НДС - что при постановке на регучет по НДС ТОО использует такую форму инв.описи и такой налоговый регистр к строке 300.00.014.


Автор: Елена Т
Добавлено: #6  Чт Июн 16, 2011 14:30:20
Заголовок сообщения:

Основанием будет инвент.опись, а расшифровкой-налоговый регистр к строке 300.00.001 III.

Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:

Елена Т говорит:
300.00.001 III.

Не ту строку дала, да
Елена Т говорит:
300.00.014.



Автор: Омарова Д.М.
Добавлено: #7  Чт Июн 16, 2011 14:32:32
Заголовок сообщения:

там постановка на регучет.


Автор: Иенбекова Айдана
Добавлено: #8  Ср Май 15, 2013 16:51:57
Заголовок сообщения:

Подскажите пожалуйста. Выше было написано,что нужно сделать инвентаризационную опись по остаткам товара на дату постановки на учет по НДС. Свидетельство по НДС от 1 января 2013 года.Я сделала инвентаризацию 31 декабря 2012 года. Это будет считаться за ошибку?И не очень понятно как правильно взять сумму по остаткам товара в зачет по НДС? В первый раз сдаю отчет надеюсь за понимание.


Автор: Эхмея
Добавлено: #9  Ср Май 15, 2013 17:50:53
Заголовок сообщения:

Я сделала инвентаризацию на 01.01.2013г.
Отдельно сделала таблицу, в которой указан по оставшемуся товару приход с момента открытия предприятия (у нас с 2009 года)-это потому-что у нас средневзвешенный учет. В основном приход с момента постуления необходим для импорта товара и чтобы видеть не плательщиков НДС.

1. НДС по товару, который приходил от постащиков РК плательщиков НДС, просто выделила из суммы (остаточная ст-ть/112*12).

2. НДС по товару, который приходил от постащиков РК не плательщиков НДС: не выделяю.

3. НДС по товару, который приходил по импорту: беру НДС уплаченный по ГТД/к-во по приходу товара*к-во по остаткам товара. Думаю выделять НДС по товару, который приходил по импорту нельзя из остаточной стоимости, т.к. там сидит импортная пошлина, таможенное оформление.

По б/учету приходиться делать проводки по каждой позиции товара.

Добавлено спустя 15 минут 7 секунд:

Проще, такую таблицу сделать из материальной ведомости.



Автор: marin
Добавлено: #10  Пн Июл 08, 2013 17:30:44
Заголовок сообщения:

Добрый день!

У меня следующая ситуация.

ИП встает на учет по НДС 01.10.2012г. НДС по остаткам товара на дату постановки на учет в зачет не взял.
Собираемся сделать это сейчас - оформить инвентаризационную опись, посчитать НДС, подлежащий отнесению в зачет по остаткам товаров и сдать дополнительную декларацию.

Вопрос в следующем.
Если делать инвентаризационную опись на 01.10.2012г., то туда попадает товар, приобретенный 01.10.2012г. Ассортимент товара тот же, поэтому нагляднее видны остатки, приобретенные до постановки на учет по НДС, если сформировать опись на 30.09.2012г.

Можно ли сделать инвентаризацию на 30.09.2012г.? (или сделать на 30.09.2012г. и вручную поменять в документе дату на 01.10.2012, таким образом это будут остатки на 01.10.2012г на начало дня)
Не будет ли это ошибкой?



Автор: marin
Добавлено: #11  Вт Июл 09, 2013 10:48:22
Заголовок сообщения:

Все, просто нужно время документа "Инвентаризационная опись" установить на начало дня ... :oops:


  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ