» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Оплата покупателями за товар и услуги, взаиморасчеты

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: mila
Добавлено: #1  Ср Дек 20, 2006 09:15:23
Заголовок сообщения: Оплата покупателями за товар и услуги, взаиморасчеты

База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=329555#329555

Добрый день уважаемые консультанты.
Не могли бы Вы проконсультировать,
1. Фирма «А» отпускает товар фирме «В», расчет за товар производит фирма «С», те в свою очередь являются спонсорами фирмы «В».
2. Фирма «С» является субподрядчиком, фирма «В» генподрядчик и фирма «А» заказчик. Оплату за оказанные работы фирма «В» должна была перечислить фирме «С». Для того чтоб ускорить платежи Фирма «А»- заказчик на прямую перечисляет деньги фирме «С» субподрядчику минуя фирму «В» генподрядчика. Оплата поступила, все остались довольны, кроме бухгалтера, который не знает, как оформить такие отношения.
Подскажите
Как это отразить в 1С. Ведь документы выставили одним, деньги оприходовали от других, счета по фирмам не закрылись?



Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #2  Ср Дек 20, 2006 09:35:11
Заголовок сообщения:

mila говорит:
Как это отразить в 1С.

бухсправкой, ручками через новые операции. между контрагентами позакрывайте.



Автор: Elis
Добавлено: #3  Ср Дек 20, 2006 11:41:37
Заголовок сообщения:

mila, почитайте здесь, подобная ситуация.
Я все подробно расписала...
http://balans.kz/viewtopic.php?p=33179#33179



Автор: mila
Добавлено: #4  Ср Дек 20, 2006 11:53:49
Заголовок сообщения:

Спасибо :)


Автор: Марта
Добавлено: #5  Вт Июл 08, 2008 18:50:43
Заголовок сообщения:

Сложилась такая ситуация.Мы в аренде , аренду оплатили за год вперед.
Другое предприятие нам должно за товар и они хотят свой долг перекинуть на арендодателя, а он со своей стороны продляет нам аренду.Все договора заключили, подписали .Как это все оформить в 1С? Получается что нам все должны.



Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #6  Вт Июл 08, 2008 19:01:52
Заголовок сообщения:

Марта говорит:
Мы в аренде

Звучит как "Мы из джаза" :D Вы арендаторы?
Марта говорит:
Другое предприятие нам должно за товар и они хотят свой долг перекинуть на арендодателя, а он со своей стороны продляет нам аренду.Все договора заключили, подписали .Как это все оформить в 1С?

Делаете документ "Акт взаимозачета". Дебитор.зад-ть поставщика за товар переставляете на арендодателя и все.
Марта говорит:
Получается что нам все должны.

Были двое должны. Теперь будет один должен на всю сумму.



Автор: Марта
Добавлено: #7  Вт Июл 08, 2008 19:30:34
Заголовок сообщения:

ИМХО спасибо, я там по разному пробовала в "акте ", а у меня число почему-то с минусом выходило. Я просто минус убрала и все получилось.


  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ