» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Поставщик решением суда признан недействительным. Что должен предпринять бухгалтер? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Yanina |
Добавлено: | #1  Чт Июл 21, 2011 09:16:42 |
Заголовок сообщения: | |
хотела бы уточнить по поводу допика за прошлый период, ст.258 п.3, корректировка НДС производится в том периоде в котором наступили случаи.. выходит что приговор или решение суда все идут текущей датой значит ли это что мы должны сделать корректировку в текущем периоде? Хотя сама я сделала все к прошлому периоду, и заплатила большую пеню :shock: |
Автор: | Трудоголик2 |
Добавлено: | #2  Ср Июл 20, 2011 17:49:25 |
Заголовок сообщения: | |
гульмира, 300,307 и 100 корректируете допками за 2008 г, а вот фин отчетность за этот год вы не правите. Корректируете входящее сальдо на 2011 г с пяснительной запиской и сравнительными таблицами как бы выглядел баланс и отчет о доходах и расходах в 2008, 2009, 2010 гг. |
Автор: | гульмира |
Добавлено: | #3  Ср Июл 20, 2011 17:35:07 |
Заголовок сообщения: | |
корректирую 300 и 307 за 2 кв 2008, а бухсправку напр. 30,06,11? была сегодня в налоговой по этому вопросу, что финотчетность корр-ся 2008 или 2011? сказали править 2008 годом. |
Автор: | Трудоголик2 |
Добавлено: | #4  Ср Июл 20, 2011 17:29:25 |
Заголовок сообщения: | |
гульмира, можно одной справкой, но каждую по каждой счет-фактуре отдельной проводкой |
Автор: | гульмира |
Добавлено: | #5  Ср Июл 20, 2011 17:27:36 |
Заголовок сообщения: | |
Трудоголик2, если было неск-ко сч-фактур, то эти проводки провожу также неск-раз? Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд: спасибо за ответ, дошло! |
Автор: | Трудоголик2 | ||
Добавлено: | #6  Ср Июл 20, 2011 17:26:00 | ||
Заголовок сообщения: | |||
гульмира, вы сделали не верно. Т.к. существенные ошибки прошлых лет правятся входящим сальдо текущего года согласно МСФО и НСФО
|
Автор: | гульмира |
Добавлено: | #7  Ср Июл 20, 2011 16:50:58 |
Заголовок сообщения: | |
Мы тоже столкнулись с лжепредприятием. корректирую 2 кв 2008 г. Открыла приход от этого лже- и перебила с ндс на "без ндс". Товартогда же реализован. теперь после моей корр-ки себестоимость товара увеличилась и висит в оборотке- кол-ва нет, сумма осталась. Правильно ли я сделала? или надо было делать как здесь: как сказал esiphi: Предлагаю,бух.справкой: 1.Дт 5520-Кт 3130-Корректировка суммы НДС. 2.Дт 5520-Кт 3110-Коррктировка суммы КПН. 3.Дт 7470-Кт 3130-Начисление пени по НДС,не идущие на вычеты. |
Автор: | esiphi | ||
Добавлено: | #8  Чт Июн 30, 2011 17:33:46 | ||
Заголовок сообщения: | |||
iraken,
Предлагаю,бух.справкой: 1.Дт 5520-Кт 3130-Корректировка суммы НДС. 2.Дт 5520-Кт 3110-Коррктировка суммы КПН. 3.Дт 7470-Кт 3130-Начисление пени по НДС,не идущие на вычеты. С ув. |
Автор: | iraken |
Добавлено: | #9  Чт Июн 30, 2011 17:18:28 |
Заголовок сообщения: | |
Извините, но там очень сухо и не совсем мне понятно... Я понимаю что надо отправить доп, 300ф. и исправить 100. Меня больше интересует каким образом это отразить в 1С. Бух.справкой? Тогда какие проводки указать? Помогите пожалуйста. |
Автор: | Loga |
Добавлено: | #10  Чт Июн 30, 2011 17:00:15 |
Заголовок сообщения: | |
Почитайте здесь http://balans.kz/viewtopic.php?t=31778 |
Автор: | iraken |
Добавлено: | #11  Чт Июн 30, 2011 16:50:38 |
Заголовок сообщения: | Поставщик решением суда признан недействительным. Что должен предпринять бухгалтер? |
Здравствуйте! Я получила уведомление по камер.контролю за 4 кв.2009г. о том, что поставщик решением суда признан недействительным((( Куплен товар на сумму 741 000т. В т.ч. НДС - 79 392,85 С чего начинать? Какие проводки делать, … как вообще изымать эти суммы... Если честно, я не знаю. Помогите, объясните если можно поподробней пожалуйста. Спасибо. :cry: |