» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Поставщик решением суда признан недействительным. Что должен предпринять бухгалтер?

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: iraken
Добавлено: #1  Чт Июн 30, 2011 16:50:38
Заголовок сообщения: Поставщик решением суда признан недействительным. Что должен предпринять бухгалтер?

Здравствуйте! Я получила уведомление по камер.контролю за 4 кв.2009г. о том, что поставщик решением суда признан недействительным(((
Куплен товар на сумму 741 000т. В т.ч. НДС - 79 392,85
С чего начинать? Какие проводки делать, … как вообще изымать эти суммы...
Если честно, я не знаю. Помогите, объясните если можно поподробней пожалуйста. Спасибо.
:cry:



Автор: Loga
Добавлено: #2  Чт Июн 30, 2011 17:00:15
Заголовок сообщения:

Почитайте здесь
http://balans.kz/viewtopic.php?t=31778



Автор: iraken
Добавлено: #3  Чт Июн 30, 2011 17:18:28
Заголовок сообщения:

Извините, но там очень сухо и не совсем мне понятно... Я понимаю что надо отправить доп, 300ф. и исправить 100. Меня больше интересует каким образом это отразить в 1С. Бух.справкой? Тогда какие проводки указать?
Помогите пожалуйста.



Автор: esiphi
Добавлено: #4  Чт Июн 30, 2011 17:33:46
Заголовок сообщения:

iraken,
iraken говорит:
Меня больше интересует каким образом это отразить в 1С. Бух.справкой? Тогда какие проводки указать?
.
Предлагаю,бух.справкой:
1.Дт 5520-Кт 3130-Корректировка суммы НДС.
2.Дт 5520-Кт 3110-Коррктировка суммы КПН.
3.Дт 7470-Кт 3130-Начисление пени по НДС,не идущие на вычеты.
С ув.



Автор: гульмира
Добавлено: #5  Ср Июл 20, 2011 16:50:58
Заголовок сообщения:

Мы тоже столкнулись с лжепредприятием. корректирую 2 кв 2008 г. Открыла приход от этого лже- и перебила с ндс на "без ндс". Товартогда же реализован. теперь после моей корр-ки себестоимость товара увеличилась и висит в оборотке- кол-ва нет, сумма осталась. Правильно ли я сделала?
или надо было делать как здесь:
как сказал esiphi:

Предлагаю,бух.справкой:
1.Дт 5520-Кт 3130-Корректировка суммы НДС.
2.Дт 5520-Кт 3110-Коррктировка суммы КПН.
3.Дт 7470-Кт 3130-Начисление пени по НДС,не идущие на вычеты.



Автор: Трудоголик2
Добавлено: #6  Ср Июл 20, 2011 17:26:00
Заголовок сообщения:

гульмира, вы сделали не верно. Т.к. существенные ошибки прошлых лет правятся входящим сальдо текущего года согласно МСФО и НСФО
esiphi говорит:
Предлагаю,бух.справкой:
1.Дт 5520-Кт 3130-Корректировка суммы НДС.
2.Дт 5520-Кт 3110-Коррктировка суммы КПН.
3.Дт 7470-Кт 3130-Начисление пени по НДС,не идущие на вычеты.
С ув.



Автор: гульмира
Добавлено: #7  Ср Июл 20, 2011 17:27:36
Заголовок сообщения:

Трудоголик2,
если было неск-ко сч-фактур, то эти проводки провожу также неск-раз?

Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:

спасибо за ответ, дошло!



Автор: Трудоголик2
Добавлено: #8  Ср Июл 20, 2011 17:29:25
Заголовок сообщения:

гульмира, можно одной справкой, но каждую по каждой счет-фактуре отдельной проводкой


Автор: гульмира
Добавлено: #9  Ср Июл 20, 2011 17:35:07
Заголовок сообщения:

корректирую 300 и 307 за 2 кв 2008, а бухсправку напр. 30,06,11?
была сегодня в налоговой по этому вопросу, что финотчетность корр-ся 2008 или 2011?
сказали править 2008 годом.



Автор: Трудоголик2
Добавлено: #10  Ср Июл 20, 2011 17:49:25
Заголовок сообщения:

гульмира, 300,307 и 100 корректируете допками за 2008 г, а вот фин отчетность за этот год вы не правите. Корректируете входящее сальдо на 2011 г с пяснительной запиской и сравнительными таблицами как бы выглядел баланс и отчет о доходах и расходах в 2008, 2009, 2010 гг.


Автор: Yanina
Добавлено: #11  Чт Июл 21, 2011 09:16:42
Заголовок сообщения:

хотела бы уточнить по поводу допика за прошлый период, ст.258 п.3, корректировка НДС производится в том периоде в котором наступили случаи..

выходит что приговор или решение суда все идут текущей датой значит ли это что мы должны сделать корректировку в текущем периоде?

Хотя сама я сделала все к прошлому периоду, и заплатила большую пеню :shock:



  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ