» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Правильно ли будет отнести на затраты расходы по ИТС в полном объеме - подписка на 12 месяцев (1С )?

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Elena_Iv
Добавлено: #1  Ср Июл 13, 2011 13:15:27
Заголовок сообщения: Правильно ли будет отнести на затраты расходы по ИТС в полном объеме - подписка на 12 месяцев (1С )?

Уважаемые профи. Вот задалась вопросом, а можно ли отнести на затраты в полном объеме услугу по сопросождению ИТС, которая оплачивается за 12 месяцев. И подписка идет на 12 месяцев.?


Автор: Ведмедь
Добавлено: #2  Ср Июл 13, 2011 13:30:41
Заголовок сообщения:

Elena_Iv, это РБП.


Автор: Colnce
Добавлено: #3  Чт Мар 15, 2012 17:13:59
Заголовок сообщения:

Добрый день,согласна с вами мы то же отнесли годовую подписку ИТС на Расходы БП, и теперь сижу и ломаю голову при составлении 100.00....в какую строку отнести...в 100.00.048 где страхование ГПО....как то не правильно...нобольше некуда.......Поделитесь кто разобрался ...


Автор: Трудоголик2
Добавлено: #4  Чт Мар 15, 2012 17:18:25
Заголовок сообщения:

Colnce, я отношу подписку на авансы сч 1610 и списываю по мере поступления. Не помню, кажется в 2009 году этот вопрос много обсуждался и пришли к выводу, что это не РБП, а авансы.


Автор: Colnce
Добавлено: #5  Чт Мар 15, 2012 17:23:16
Заголовок сообщения:

Нам выписали сч-фактуру 06.12.2011 и сразу акт выполненных работ на всю сумму этой же датой.........

Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:

Поставщика закрыли
3310 1030
1620 3310
Как теперь быть....



Автор: Трудоголик2
Добавлено: #6  Чт Мар 15, 2012 17:48:44
Заголовок сообщения:

Colnce, ну я думаю, что еще не поздно исправить, если вы еще не сдали отчет. Вместо 1620 поставьте 1610.


Автор: agemet
Добавлено: #7  Чт Мар 15, 2012 22:32:38
Заголовок сообщения:

Colnce говорит:
Поставщика закрыли
3310 1030
1620 3310
Как теперь быть....

Обратите внимание на ответ Вам в сообщении №2 этой темы, считаю его верным.



Автор: Colnce
Добавлено: #8  Пт Мар 16, 2012 09:05:19
Заголовок сообщения:

Отчёт мы сдали, отнесли в строку 100.00.048...потому что больше некуда...как расходы БП....
Трудоголик2 говорит:
ну я думаю, что еще не поздно исправить, если вы еще не сдали отчет. Вместо 1620 поставьте 1610.

Мне кажется это было бы идеально, если бы поставщик ИТС выписал нам счёт на оплату,мы оплатили, и ежемесячно он нам бы выставлял сч-фактуру и акт, исумма как вы говорите постепенно списывалась с аванса, но поставщик-фирма обслуживающая 1с отказалась, так как всю сумму то же закрывает сразу на доход, и в свою очередь, получая это сопровождение сразу относит у себя на расходы.....
Вот и получается, что сразу отнести на расходы то же не верно, в договоре и акте прописано за 12 месяцев 06.12.11-06.11.12....



Автор: Трудоголик2
Добавлено: #9  Пт Мар 16, 2012 09:46:32
Заголовок сообщения:

Colnce, ну тогда в вашем случае вы сделали верно, что отнесли на РБП, просто у нас по договору с обслуживающей фирмой они выписывают АВР и с-ф по факту.


Автор: VFrol
Добавлено: #10  Пт Мар 16, 2012 09:49:35
Заголовок сообщения:

Я вообще не могу понять о чем спор.Мое мнение любая подписка на период (ИТС,антивирус,страховка,"Параграф" и т.д) , это чистой воды "расходы будущих периодов" - 1620.


Автор: Омарова Д.М.
Добавлено: #11  Пт Мар 16, 2012 09:55:50
Заголовок сообщения:

Colnce говорит:
Нам выписали сч-фактуру 06.12.2011 и сразу акт выполненных работ на всю сумму этой же датой.........

а период подписки какой? РБП списываются не по дате СФ, а по периоду подписки.

Colnce говорит:
отнесли в строку 100.00.048...потому что больше некуда...как расходы БП....

Во-первых почему строка по страхованию подходит под ИТС? Почему некуда то? Например у Вас подписка с декабря 2011 года, тогда РБП списываются каждый месяц операцией Закрытие периода. В ф.100 отразится следующим образом:
100.00.030 III H - вся сумма ИТС по АВР
100.00.030 IX - сумма ИТС по остатку счета 1620
И получится что в строку 100.00.030 выпадет в 2011 году на вычеты сумма ИТС за декабрь месяц. Оставшиеся месяцы пойдут на вычеты по РБП в 2012 году.
2 вебинара на эту тему проводили:
http://balans.kz/vebinar/ говорит:
1.03.2012 20:00 Ф.100: Расходы будущих периодов
29.02.2012 13:00 1с 8: Расходы будущих периодов в форме 100.00


Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:

Colnce говорит:
в договоре и акте прописано за 12 месяцев 06.12.11-06.11.12....

Такой подписки не бывает. Дают всегда с 1 числа месяца.



Автор: Colnce
Добавлено: #12  Пт Мар 16, 2012 11:45:16
Заголовок сообщения:

Спасибо Юнона, Сделала в черновике допик по 100.00 убрала(сумма с минусом) с 100.00.048, сумму подписки за декабрь 2011(3458 тенге), всю сумму по подписке по счёт-фактуре и акту включила 100.00.030 111 Н ,(41 500 тенге)) а в строку 100.00.030 1X) поставила сумму подписки которая приходится на период 2012 года) Правильно? Да...ещё так же внесла изменение в приложении по сверки 100.17.030, и 100.17.053. Скажите пжл правильно ли я понимаю что сумма которая показана в строке 100.030.1X при составлении годового отчёта 2012 будет отражаться в строке 100.00.030 V( извиняюсь конечно...что бегу впереди паровоза :oops: )


Автор: Омарова Д.М.
Добавлено: #13  Пт Мар 16, 2012 12:37:36
Заголовок сообщения:

Colnce,
Юнона говорит:
а период подписки какой?



Автор: Colnce
Добавлено: #14  Пт Мар 16, 2012 12:40:55
Заголовок сообщения:

период подписки в договоре указан 06.12.11 по 02.11.2012


Автор: Омарова Д.М.
Добавлено: #15  Пт Мар 16, 2012 12:49:07
Заголовок сообщения:

Colnce, т.е. мало того что они Вам дали подписку на срок менее года? И по факту, что
Юнона говорит:
Такой подписки не бывает. Дают всегда с 1 числа месяца.


По хорошему переделать документы с уточненным периодом подписки.
Но по тому условию что есть:
Colnce говорит:
убрала(сумма с минусом) с 100.00.048

верно
Colnce говорит:
всю сумму по подписке по счёт-фактуре и акту включила 100.00.030 111 Н ,(41 500 тенге))

верно
Colnce говорит:
а в строку 100.00.030 1X) поставила сумму подписки которая приходится на период 2012 года)

верно
Пересчитается итого по 030 строке, и все дальнейшие итоги Итого вычетов, Итого НОД, КПН к начислению.
Colnce говорит:
Да...ещё так же внесла изменение в приложении по сверки 100.17.030, и 100.17.053.

верно
Colnce говорит:
Скажите пжл правильно ли я понимаю что сумма которая показана в строке 100.030.1X при составлении годового отчёта 2012 будет отражаться в строке 100.00.030 V

все верно. И таким образом, они оправдают свое название, т.е. будут отнесены на вычеты по периоду использования, т.е. в будущем 2012 году.



Автор: Colnce
Добавлено: #16  Пт Мар 16, 2012 12:53:00
Заголовок сообщения:

СПАСИБО БОЛЬШОЕ :Rose: Спасибку послала :good:


Автор: Гульмира Кибирова
Добавлено: #17  Чт Ноя 15, 2012 14:05:46
Заголовок сообщения:

а если счет-фактура по подписке итс, выставленная на общую сумму с ндс, что тогда делать с ндс, также ежемесячно брать в зачет ?


Автор: svet
Добавлено: #18  Чт Ноя 15, 2012 14:53:20
Заголовок сообщения:

я, счет-фактуру акцептовывайте на 1620 - РБП по ИТС с равномерным списанием по году№

Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:

немного не так ответила. НДС беру сразу, чтобы при камеральном контроле не было уведов.



Автор: Алиса
Добавлено: #19  Ср Ноя 28, 2012 09:55:25
Заголовок сообщения:

svet говорит:
НДС беру сразу, чтобы при камеральном контроле не было уведов.

А как же насчет статьи 256 пункт 3 Налогового Кодекса РК:
Цитата:

3. Если иное не предусмотрено настоящей статьей, налог на добавленную стоимость относится в зачет в том налоговом периоде, в котором получены товары, работы, услуги, в порядке, установленном пунктом 2 настоящей статьи.


Услугу еще не получили, а НДС в зачет относите? Сознательно нарушаете? Или нашли вариант обойти это противоречие?



Автор: Бобко
Добавлено: #20  Пт Янв 04, 2013 17:44:01
Заголовок сообщения:

Тоже интересует этот вопрос. Щас выставили счет фактуру от 31 декабря - подписка на ИТС - период 01.01.13 по 31.12.13.... Как быть? могу ли я взять в зачем в 4 кв? если не брать в 4 кв, то по камералке выйдет ошибка...кто сталкивался?


  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ