» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Нужно ли заполнять 300.05, если мы начислили НДС по бонусам выставленным нерезизиденту? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Татьяна* |
Добавлено: | #1  Вт Июл 19, 2011 15:15:38 |
Заголовок сообщения: | Нужно ли заполнять 300.05, если мы начислили НДС по бонусам выставленным нерезизиденту? |
Всем, здраствуйте! Помогите разобраться. Нужно ли заполнять приложение 300.05, если мы начислили НДС по выставленным нерезиденту бонусам, маркетинговой поддержке? Или достаточно отразить эти суммы по стр. 300.06.03 и 300.06.020? |
Автор: | SNika |
Добавлено: | #2  Чт Июл 21, 2011 09:15:26 |
Заголовок сообщения: | |
Татьяна, вы выставили нерезиденту бонусы или он вам? Приложение 300.05 заполняется по услугам, приобретенным у нерезидента и являющихся объектом обложения НДС согл ст. 241 (п. 7 Правил составления налоговой отчетности (декларации) по налогу на добавленную стоимость (форма 300.00). |
Автор: | Татьяна* |
Добавлено: | #3  Чт Июл 21, 2011 10:09:02 |
Заголовок сообщения: | |
SNika, Спасибо, я уже разобралась, сама себя запутала. Мы выставляем им счет на бонусы, поэтому это наш налогооблагаемый доход. |