Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 18 июня: 510.00, 400.00, 421.00
до 20 июня: 328.00 (импорт в мае.)
до 20 июня: 851.00 (договор с мая), 870.00 (разрешит.док.за май)
Сроки уплаты:
до 20 июня:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в мае (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за май)
до 25 июня:
- АП по КПН за июнь (ф.101.02);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- Единый налог (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за май)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в мае)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Заполнение формы 328 , заполнение кода товара ТН ВЭД в КН
    Заполнение формы 300
    Заполнение Формы 200.03
    Заполнение формы 920
    Заполнение формы 421.00
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Заполнение формы 130.00     
    Нерезидент Баланса



      

    #1 Пн Мар 20, 2006 16:26:35 Сообщить модератору   

    База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=73201#73201

    Добрый день!
    Первый раз заполняю 130, возникли несколько вопросов %) .
    1. В бухгалтерском балансе в строках "Долгосрочная дебеторская задолженность" (в разделе ОС)и "кредиторская задолженность" (текущие обязательства) заполнять то, что висит за конец года на 671? То бишь, если у меня на 31.12.05 идет переплата по поставщику, и сч-фактуру я получила в феврале 2006, это будет "Долгосрочная дебеторская задолженность" и не важно когда она погасится в январе след.года или неизвестно когда? В данном разделе дебеторская задолженность только по ОС интересует?
    То же самое с "кредиторской задолженностью", если есть что-то неоплаченное на конец года, но счет-фактура есть, так?

    2. Еще одна "дебеторская задолженность" в разделе ТМЗ, кред.задолж. без НДС и по НДС, что здесь имеется в виду?

    3. В разделе "Обяз. и собств.кап." начисленные расходы, это весь 821?
    Заранее спасибо за помощь

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #2 Пн Мар 20, 2006 18:42:05 Сообщить модератору   

    1. Долгосрочная - более года от отчетной даты...почти ни у кого сего нету...думаю здесь что то связанное с лизингом и пр...
    ...краткосрочная - менее года от отчетной даты...
    ...если нету второй нормальной строчки для ДЗ, то пихайте в эту...
    ОТКУДА вы знаете, какая кратко, какая долгосрочная - а есть ПСБ

    2. думаю, это краткосрочная ДЗ...ндс- это 331 счет

    3. думаю, да, и еще любые счета затрат - 8**, 9**, если они есть у вас...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #3 Вт Мар 21, 2006 08:26:47 Сообщить модератору   

    спасибо!!!!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    alla
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Ср Мар 21, 2007 19:43:37 Сообщить модератору   

    Юлия,привет! Я тоже первый раз заполняю 130 форму и у меня возник вопрос,как вы отразили в этой декларации амортизацию?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #5 Пн Мар 26, 2007 11:33:01 Сообщить модератору   

    Здравствуйте!
    меня попросили помочь одной церкви по налоговым отчетностям, так вот, первый раз такое делаю. Подскажите,пожалуйста, как заполнять доп.форму 130,10 по пожертвованиям.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NikitA
    Резидент Баланса
    Спасибки: +4 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Пн Мар 26, 2007 11:58:06   

    (4) мне кажется, что амортизацию логично отразить в Форме 22, как Другие расходы.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Технический
    Резидент Баланса
    Спасибки: +1915 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Пн Мар 26, 2007 12:47:32   

    Гость говорит:
    как заполнять доп.форму 130,10

    12. Составление формы 130.10 - Пожертвования

    61. Данная форма предназначена для определения суммы доходов в виде пожертвований в соответствии с гражданским законодательством.
    62. В разделе «Общая информация о налогоплательщике» налогоплательщик указывает следующие данные:
    1) регистрационный номер налогоплательщика;
    2) налоговый период, за который представляется Декларация.
    63. В разделе «Пожертвования»:
    в строке 130.10.001 указывается сумма полученных доходов в виде пожертвований и заполняется на основании данных дополнительной формы.
    64. Величина строки 130.10.001 переносится в строку 130.00.010.
    65. Дополнительная форма к строке 130.10.001:
    1) в графе А указывается порядковый номер строки;
    2) в графе В указывается наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица, осуществивших пожертвования;
    3) в графе С указывается регистрационный номер соответствующего налогоплательщика/код страны резидентства согласно пункту 140 настоящих Правил;
    4) в графе D указывается код имущества, полученного в виде пожертвования, согласно пункту 141 настоящих Правил;
    5) в графе Е указывается наименование имущества, полученного в виде пожертвования;
    6) в графе F указываются номер и дата документа, подтверждающего получение имущества в виде пожертвования;
    7) в графе G указывается стоимость имущества, полученного в виде пожертвований.
    Итоговая величина графы G дополнительной формы к строке 130.10.001 переносится в строку 130.10.001.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Yulagy
    Нерезидент Баланса


      

    #8 Пн Мар 26, 2007 13:15:58 Сообщить модератору   

    Спасибо за подробный ответ!
    А вот еще вопрос, если не известно кто сделал пожертвования, т.е. в церкви очень много людей, имущество не было пожертвовано, в таком случае можно эти строчки просто не заполнять?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Yulagy
    Нерезидент Баланса


      

    #9 Пн Мар 26, 2007 13:19:14 Сообщить модератору   

    Вернее, строчки, где запрашивается информация о физ. и юр. лицах, осуществивших пожертвования, заполнять не нужно?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Технический
    Резидент Баланса
    Спасибки: +1915 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Пн Мар 26, 2007 13:34:32   

    Yulagy говорит:
    где запрашивается информация о физ. и юр. лицах, осуществивших пожертвования,

    Нет факта=нет строк. Не надо.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Saltanatka
    Нерезидент Баланса


      

    #11 Ср Мар 28, 2007 13:52:26 Сообщить модератору   

    NikitA говорит:
    (4) мне кажется, что амортизацию логично отразить в Форме 22, как Другие расходы.

    22 приложение 100-ой формы? А если нет объектов обложения КПН по 100 форме и таковая форма не сдается?

    амортизация в 130 не отразится, она только справочно в 27 приложении 130 формы (Движение активов) найдет отражение, но если наряду со 130 сдаете 100 форму, тогда - да, в 22 приложении укажете амортизацию

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Marfa
    Нерезидент Баланса


      

    #12 Вс Янв 20, 2008 20:31:57 Сообщить модератору   

    первый раз заполняю 130
    выдавали денежные призы физическим лицам, половина не имеет РНН.
    Подскажите что делать: оставить строку РНН пустой или есть какое то решение?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Технический
    Резидент Баланса
    Спасибки: +1915 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Вс Янв 20, 2008 21:20:19   

    Нет РНН=Нет строки.

    Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:

    Решение, если нужно показать, возьмите знакомых рнн.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Гульмира Кибирова
    Коллега
    Спасибки: +52 Профиль
    Личное сообщение

      

    #14 Пн Мар 28, 2011 16:55:07   

    Добрый вечер, у меня вопрос по заполнению 130 формы, в расходах по содержанию некоммерческой организации, нужно указывать уплаченные суммы или начисленные (по налогам, поставщикам)?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Багира
    Нерезидент Баланса


      

    #15 Пн Авг 22, 2011 16:57:33 Сообщить модератору   

    Не могу сообразить в каким строках правильнее отразить приход в виде займа. В другой ветке спрашивала может ли быть в некоммерческой организации займ, судя по строкам и правилам заполнения 130 формы как будто не может. До взноса членских, денег не было, заняли у президента, вернули, но не все, немного остались должны на конец года. И теперь не пойму в каких строках это все отразить. Членские взносы в строку 130.00.005, а где отразить займ? Или скорее всего невозвращенный остаток, в спонсорской помощи(130.00.008) или в какой другой строке. А что отражается в строке 130.00.009 - отчисления на безвозмездной основе.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Багира
    Нерезидент Баланса


      

    #16 Вт Авг 23, 2011 09:40:47 Сообщить модератору   

    Какие мнения?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Татьяна0707
    Сертификат CAP
    Спасибки: +68 Профиль
    Личное сообщение

      

    #17 Вт Авг 23, 2011 10:13:39 Сказали Спасибо❤   

    Багира, а зачем его отражать в 130ф.? В данной форме есть разделы - "доходы" и "расходы". Разве займ относится к доходам? Ведь вы его погасите в последствии. Он у вас в бухучете на каком счете числится? Поймите, ф.130, так же как и ф.100 заполняется прежде всего из данных бухгалтерского учета.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Багира
    Нерезидент Баланса


      

    #18 Вт Авг 23, 2011 11:33:37 Сообщить модератору   

    Татьяна0707, Вау, дошло. Большое спасибо.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz