» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Стоимость ОС на вычет? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Luxor |
Добавлено: | #1  Ср Дек 27, 2006 22:30:09 |
Заголовок сообщения: | Стоимость ОС на вычет? |
Прочитал в кодексе, что на вычет не идут ОС приобретенные не для получения СГД, тогда вопрос идут ли на вычет расходы на приобретение ОС т.е. стоимость ОС + расходы??? |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #2  Чт Дек 28, 2006 09:54:04 |
Заголовок сообщения: | |
нет, не идут? |
Автор: | Евдокия |
Добавлено: | #3  Пт Дек 29, 2006 08:51:12 |
Заголовок сообщения: | |
В НК написано, что налогоплательщик вправе отнести на вычеты балансовую стоимость ОС, если она не превышает по группе или подгруппе 300 МРП. |
Автор: | Luxor |
Добавлено: | #4  Пт Дек 29, 2006 12:02:13 |
Заголовок сообщения: | |
То есть сумма всех стоимостей ОС если не превышает 300 МРП можно отнести на вычет? |
Автор: | Elis |
Добавлено: | #5  Пт Дек 29, 2006 12:35:56 |
Заголовок сообщения: | |
Да. Причем уточню - не обязательно всех ОС на предприятии. В Кодексе написано "Стоимостной баланс группы". А налоговых групп в этом году всего чертыре (все они в кодексе перечислены). Вот делите все свои ОС и НМА на эти четыре группы, а потом смотрите, если стоимость какой-то группы <300 МРП, то можете всю эту сумму относить на вычеты. P.S. Сравнивать с 300 МРП нужно до того, как вы отнимите от стоимостного баланса сумму износа по установленным нормам. Т.е. в вашем случае нового предприятия - это будет сумма приобретения ОС и НМА. |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #6  Пт Дек 29, 2006 12:38:39 |
Заголовок сообщения: | |
Luxor, Вы собираетесь взять на вычет ОС, котрые не участвовали в вашей деятельности? |
Автор: | Luxor | ||
Добавлено: | #7  Пт Дек 29, 2006 12:48:05 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Почему не участвовали, участвовали!! Просто я немного не правильно вопрос поставил и не уточнил что идут ли на вычет ОС которые участвуют в процессе получения СГД |
Автор: | Pavel_K | ||
Добавлено: | #8  Ср Янв 03, 2007 11:19:45 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Уважаемые дамы и господа! Объясните пожалуйста, что то я не пойму о чем идет речь. Elis
Подскажите пожалуйста где в НК такое написано? Я нашел только вот это: Стоимость фиксированных активов относится на вычеты посредством исчисления амортизационных отчислений в порядке и на условиях, установленных настоящим Кодексом. Вы про КПН вообще говорите? У меня есть компьютер в ОС, ККА, общая стоимость порядка 150 тыс. Амортизация составляет порядка 7 тыс. Какую сумму можно взять на вычет? %) |
Автор: | Нерезидент Баланса | ||||
Добавлено: | #9  Ср Янв 03, 2007 12:21:22 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Статья 111. Другие вычеты по фиксированным активам 2. Налогоплательщик вправе отнести на вычеты величину стоимостного баланса подгруппы (по I группе) или группы (по II, III и IV группам) при условии, если стоимостный баланс подгруппы (по I группе) или группы (по II, III и IV группам) на конец налогового периода составляет сумму меньшую, чем 300 месячных расчетных показателей.
и без паники. |
Автор: | Pavel_K | ||
Добавлено: | #10  Ср Янв 03, 2007 14:54:04 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Май Спасибо! ![]()
:D :o |
Автор: | Вован |
Добавлено: | #11  Ср Янв 10, 2007 21:09:37 |
Заголовок сообщения: | |
Ребят объясните пожалуйста, с ОС впервые столкнулся! 1.Если на конец первого года эксплуатации стоимостоной баланс подгруппы меньше 300 мрп, взяли на вычет, получается на второй год нет этих ОС, износ не начисляет |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #12  Ср Янв 10, 2007 21:26:47 |
Заголовок сообщения: | |
Если на конец года ОС меньше 300 МРП, т.е. после аммортизации в течении этого года, то на вычеты Вы сможете взять только в следующем году. |
Автор: | Вован | ||||
Добавлено: | #13  Чт Янв 11, 2007 00:16:12 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Т.е на вычеты возьму в 2007?
на 2008 год нет Этих ОС, износ не начисляется? Правильно ли я мыслю |
Автор: | Евдокия | ||
Добавлено: | #14  Чт Янв 11, 2007 02:50:33 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Сразу спрошу, чтобы перестраховаться: на начало периода (2006) не было ничего, ТОО только открылось. На конец периода даже по первоначальной стоимости ОС меньше 300 МРП. Можно взять на вычет в 2006 году? |
Автор: | Нерезидент Баланса | ||||||
Добавлено: | #15  Чт Янв 11, 2007 12:49:42 | ||||||
Заголовок сообщения: | |||||||
да
прально :)
ИМХО. нет ОС должно отслужить более года, а иначе это не ОС |
Автор: | Нерезидент Баланса | ||||||
Добавлено: | #16  Чт Янв 11, 2007 13:00:22 | ||||||
Заголовок сообщения: | |||||||
можно.
нет,в 2006! 9 пост зачем тут находится??? к посту 11 Вована:
налоговой амортизации во втором году не будет. вы правы. |
Автор: | Вован |
Добавлено: | #17  Чт Янв 11, 2007 13:12:32 |
Заголовок сообщения: | |
А в 1С что призойдет, если срок службы например 3 года? |
Автор: | Нерезидент Баланса | ||
Добавлено: | #18  Чт Янв 11, 2007 14:14:18 | ||
Заголовок сообщения: | |||
нельзя Добавлено спустя 4 минуты 50 секунд: извиняюсь :oops: не верно поняла вопрос.... пошла воевать с ЭФНО, а то чего доброго на форуме натворю делов :o |
Автор: | Нерезидент Баланса | ||||
Добавлено: | #19  Чт Янв 11, 2007 14:40:29 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
по бухучету начисляйте как начисляли.
что нельзя? |
Автор: | Вован |
Добавлено: | #20  Чт Янв 11, 2007 15:08:44 |
Заголовок сообщения: | |
Износ на 821 как шел так и будет? В 2007 700 форму не отправляю, если новых ОС не будет, я правильно понял уважаемый Май? |
Автор: | Elis | ||||||||||
Добавлено: | #21  Чт Янв 11, 2007 15:35:43 | ||||||||||
Заголовок сообщения: | |||||||||||
Melli, я с вами не согласна. Стоимостной баланс группы на конец года - это сумма до вычета износа. Т.е. СБ_на_начало_года плюс Приход минус Выбытие. Так написано в Кодексе.
Если стоимостной баланс группы на конец года будет менее <300МРП, то вы с чистой совестью всю сумму стоимостного баланса в таком году относите на вычеты. И не важно - была ли эта налоговая группа раньше большой, а потом уменьшилась до 300 МРП, либо сразу в образовавшуюся налоговую группу вошло всего два основных средства стоимость по 1000 тенге. Читаем букву закона:
Поэтому... Для Вован. Если вы в прошлом году вы взяли весь стоимостной баланс группы <300МРП на вычеты , то в этом году стоимостной баланс этой налоговй группы равен нулю. И если в этом году не было прихода новых ОС (в эту группу), то износ по налоговому учету по ней тоже будет равен нулю. Для Евдокия. Можно. Всю стоимость приобретенных ОС можете относить на вычеты по строке 100.22.02 J Только учтите: в этом случае вы уже не вычисляете и не относите на вычеты амортизацию по нормам этой группы, а то получатся двойные вычеты. Для обоих. По бухгалтерскому учету эти основные средства продолжают числиться, и износ по бухучету начисляется в обычном порядке. Добавлено спустя 9 минут 14 секунд:
Э-э-э-э!!! Тормозите! 700.00 отправляете в любом случае, т.к. по бухучету у вас эти основные средства числятся. Вы же начисляете налог на имущество в размере 1% от остаточной стоимости ОС по бухгалтерскому учету. Налоговый и бухгалтерский учет основных средств - это две абсолютно разные песни... |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #22  Чт Янв 11, 2007 16:43:17 |
Заголовок сообщения: | |
Не правильно. Вы перепутали налог на имущество и КПН. В 2007 г. не начисляете амортизацию по фиксированным активам ( их у Вас нет - списали в 2006г.) А вот налог на имущество Вы будете начислять, пока эти ОС не спишутся по бух.учету. Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд: Извините Elis, продублировала. :oops: |
Автор: | Elis |
Добавлено: | #23  Чт Янв 11, 2007 17:27:31 |
Заголовок сообщения: | |
(22) Все нормально. Отвечайте, хорошие консультанты у нас всегда ценятся. И лишних не бывает. :) К тому же, два одинаковых ответа для автора вопроса только подтверждает правильность такого ответа. |
Автор: | Нерезидент Баланса | ||
Добавлено: | #24  Пт Янв 12, 2007 07:26:32 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Я уже поняла свою ошибку..... конец года, нервы на предели, а тут ещё налоговые программы "пургу" выдают вот и несу бред на страницах форума. Приношу свои извинения.... |
Автор: | Евдокия |
Добавлено: | #25  Пт Янв 12, 2007 08:32:27 |
Заголовок сообщения: | |
То есть получается, если у меня ОС на сумму 104000 (правда это по трем группам), то я не начисляю амортизацию и все эти 104000 отношу на вычеты. В проге 1С попробовала сделать, получается, что сначала начислена амортизация, а при закрытии периода по НУ стоимость списалась, а износ сторнирован. Вроде все правильно... Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд: Евдокия А в 2007 году по НУ этих ОС у меня и нет как бы... Вроде верно Уже замучилась |
Автор: | Вован | ||
Добавлено: | #26  Пт Янв 12, 2007 11:18:18 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Если не сложно по подробнее про шаги в 1С |
Автор: | Elis |
Добавлено: | #27  Пт Янв 12, 2007 11:59:20 |
Заголовок сообщения: | |
Да, Евдокия, все верно |
Автор: | Евдокия | ||
Добавлено: | #28  Сб Янв 13, 2007 00:04:58 | ||
Заголовок сообщения: | |||
УРА! Хоть в чем-то я не ошиблась. Значитца прогресс есть.
В 1С в меню Налоговый учет сначала выбрала пунктик Поступление ФА, только я выбрала уже в конце декабря и сразу за период с 01.01.2006 по 31.12.2006. Можно и по мере поступления делать. Потом в конце года выбрала Начисление амортизации ФА и программа начислила амортизацию в соотвествии со ставками, установленными в справочнике Фиксированные активы. А 31 декабря сделала Закрытие периода по налоговому учету, отметила галочками все пункты, в том числе Отнести на вычет ФА, стоимость которых меньше установленного минимума и все. |
Автор: | Вован |
Добавлено: | #29  Сб Янв 13, 2007 00:11:55 |
Заголовок сообщения: | |
Спасибо :Rose: |
Автор: | Евдокия | ||||
Добавлено: | #30  Сб Янв 13, 2007 00:50:41 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
СБУ № 6. Учет основных средств п. 4. Основные средства - это материальные активы, которые используются организацией для производства или поставки готовой продукции (товаров, работ, услуг) для сдачи в аренду другим организациям или для административных целей и которые предполагается использовать в течение длительного периода времени (более одного года). Будем плясать от формулировки "предполагается". Хотя надо лишний раз проконсультироваться в НК. Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
Рада была помочь :) |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #31  Вс Янв 21, 2007 02:18:14 |
Заголовок сообщения: | |
Привет. Хочу добавить к сообщениям. По бух ОС продолжают амортизируються годами, 700 форма за 2006, 2007, ... сдаются с учетом этих основных. А в налоговой менее 300 МРП идут на вычиты КПН по приложению 100.22. В 2007 уже формируется новая группа если что-то купите. Расхождение бух с налоговой всегда идут. |
Автор: | Ласточка |
Добавлено: | #32  Вс Янв 21, 2007 14:26:31 |
Заголовок сообщения: | |
скажите пожалуйста, мне попалась одна фирма где числится прочие ОС (касс.аппарат моб.телефон) на 33000тнг., но амортизация не начислялась в течении 5 лет, что делать? подскажите! :( |
Автор: | Elis |
Добавлено: | #33  Вс Янв 21, 2007 14:43:22 |
Заголовок сообщения: | |
Ну не начислялась - и не начислялась. Не криминал. Уточняю: речь идет об амортизации по бухучету или по налоговому учету? Хотя и там и там, имхо, не критично. Если речь идет о налоговом учете, то получается, что вы не брали на вычеты амортизацию ОС. Т.е. не уменьшали свой налогооблагаемый доход. Ну начислили КПНа больше тенге на 700 и ладно, больше - не меньше... |
Автор: | Ласточка |
Добавлено: | #34  Вс Янв 21, 2007 15:06:38 |
Заголовок сообщения: | |
спасибо. и еще у них было выбытие ОС в сентябре месяце, но по имущ.налогу 701,03 не сдавали. можно сделать перерасчет по уменьшению налога на имущество. :) |
Автор: | Elis |
Добавлено: | #35  Вс Янв 21, 2007 15:11:32 |
Заголовок сообщения: | |
Не в этой ветке. См. название темы. |
Автор: | Volgina A |
Добавлено: | #36  Пт Мар 05, 2010 12:26:04 |
Заголовок сообщения: | |
Можно кое-что уточнить, если у меня стоимостной баланс 3 группы менее 300 мрп, и стоимостной баланс 4 группы менее 300 мрп, я могу взять на вычеты стоимостной баланс 3 и 4 группы? Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды: т.е. тут рассматриваються каждые группы отдельно,не зависимо, что если вместе сложить эти группы их стоимость будет выше 300 мрп.? |
Автор: | Елена Т |
Добавлено: | #37  Пт Мар 05, 2010 12:28:04 |
Заголовок сообщения: | |
*МАКС* Да, если посчитан баланс правильно по ст.117 п.8 |
Автор: | Volgina A |
Добавлено: | #38  Пт Мар 05, 2010 12:30:33 |
Заголовок сообщения: | |
:Rose: Спасибо !!!! |
Автор: | Елена Т | ||
Добавлено: | #39  Пт Мар 05, 2010 12:30:58 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Согласно таблице указанной в ст.120 п.2 НК. |