» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Какая последовательность действий при снятии с учета по НДС?

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Юльчик06
Добавлено: #1  Ср Сен 14, 2011 15:11:34
Заголовок сообщения: Какая последовательность действий при снятии с учета по НДС?

Всем здравствуйте! Предприятие находится на учете по НДС с 01.02.2011, хотим снять его с учета по НДС, какие наши действия? Мы должны подать заявление, когда его лучше подавать? Допустим 1 октября я сдаю очередную за 3 квартал и и следом за очередной сразу подаваю ликвидационную? или какие сроки с этой налоговой отчетностью, кто сталкивался, разъясните пожалуйста


Автор: Трудоголик2
Добавлено: #2  Ср Сен 14, 2011 15:19:49
Заголовок сообщения:

Юльчик06, статья 571 НК


Автор: *САМ*
Добавлено: #3  Ср Сен 14, 2011 15:21:41
Заголовок сообщения:

Ознакомьтесь со ст.571 НК РК.
А также не забудьте про п.2 ст.230, Вы должны начислить НДС по остаткам товаров и ОС.



Автор: Юльчик06
Добавлено: #4  Ср Сен 14, 2011 15:39:30
Заголовок сообщения:

Мне понятна статья 571, я не пойму по срокам сдачи очередной и ликвидационной, когда мне их сдать?


Автор: Трудоголик2
Добавлено: #5  Ср Сен 14, 2011 15:42:25
Заголовок сообщения:

Юльчик06, сдаете сразу ликвидационную за 3 кв, потому как, если сдадите очередную, то придется сдавать ликвидационную уже за 4 кв. Очередная и ликвидационная вместе не садятся.


Автор: Юльчик06
Добавлено: #6  Ср Сен 14, 2011 15:49:14
Заголовок сообщения:

Спасибо, теперь наверное вопрос будет по сдаче ликвидационной за 3 квартал, облагаемый оборот будет браться по итогам 3 квартала или как, не много не понятно. именно п.2 ст.230, или облагаемый оборот за 3 кв+по остаткам тмз до 3кв?


Автор: *САМ*
Добавлено: #7  Ср Сен 14, 2011 15:56:42
Заголовок сообщения:

Облагаемый оборот по остаткам указываете в отдельной строке 300.00.001 III


Автор: Трудоголик2
Добавлено: #8  Ср Сен 14, 2011 16:02:48
Заголовок сообщения:

Юльчик06 говорит:
по остаткам тмз

На дату снятия с учета по НДС



Автор: Юльчик06
Добавлено: #9  Ср Сен 14, 2011 16:16:22
Заголовок сообщения:

Да все поняла, а как мне быть если например мне нести заявление 1 октября на снятие с учета, то к нему нужно же будет приложить ликвидационную, т.е. я ее должна тоже сдать 1 октября и получается пока нам не ответят на наше заявление ничего с\ф не выдавать?


Автор: Трудоголик2
Добавлено: #10  Ср Сен 14, 2011 16:41:15
Заголовок сообщения:

Юльчик06, если вы сдадите ликвидационную 1 октября это будет уже 4 кв, значит облагаете остатки ТМЗ на 1 октября. Согласно ст 571
3. Если иное не установлено настоящим пунктом, налоговые органы обязаны произвести снятие налогоплательщика с регистрационного учета по налогу на добавленную стоимость в течение пяти рабочих дней с даты подачи налогоплательщиком налогового заявления при условии соблюдения требования, установленного пунктом 2 настоящей статьи. Датой снятия с регистрационного учета по налогу на добавленную стоимость является дата подачи в налоговый орган налогового заявления таким налогоплательщиком.
Следовательно с 1 октября вы уже не будите плательщиками НДС и должны будите выписывать с-ф "без НДС".



  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ