» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Вклад в уставный капитал компании Основными средствами

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Майя BEE
Добавлено: #1  Вт Окт 04, 2011 11:51:26
Заголовок сообщения: Вклад в уставный капитал компании Основными средствами

Хотим открыть ТОО, приобрести ОС как вклад в уставный капитал, оборотов по компании первый год не предполагается, какие налоги нам надо будет уплачивать, пойдет ли НДС в зачет?


Автор: esiphi
Добавлено: #2  Вт Окт 04, 2011 12:52:30
Заголовок сообщения:

Майя BEE,
Майя BEE говорит:
Хотим открыть ТОО, приобрести ОС как вклад в уставный капитал, оборотов по компании первый год не предполагается, какие налоги нам надо будет уплачивать, пойдет ли НДС в зачет?
.
Предлагаю,как вариант:
1.Дт 5110-Кт5030- 100 у.е.-Объявить уставный капитал(Учред.документы)
2.Дт 1010,1030-Кт 5110-100 у.е.Внести вклады учредителями.
3.Дт 3310-Кт 1030-100 у.е.-Оплата за ОС.
4.Дт 2410-Кт 3310- 89,29 у.е.-Оприходование ОС.
5.Дт 1420-Кт 3310- 10,71 у.е.-При наличия свидетельства о постановке на учет в качестве плательщика НДС).
С ув.

Добавлено спустя 7 минут 23 секунды:

2 вариант:
1.Дт 5110-Кт 5030-100 у.е.
2.Дт 2410-Кт 5110-100 у.е Взносы вкладов ОС.
С ув.



Автор: Мара
Добавлено: #3  Вт Окт 04, 2011 14:25:37
Заголовок сообщения:

Что-то думается НДС не берется в зачет, хотя пардон - esiphi, рассматривает вариант, что внесли деньги, а потом купили ОС.
Майя BEE, вы ОСами внести УК хотели, или как?



Автор: Трудоголик2
Добавлено: #4  Вт Окт 04, 2011 14:47:49
Заголовок сообщения:

Майя BEE говорит:
приобрести ОС как вклад в уставный капитал

Майя BEE говорит:
пойдет ли НДС в зачет?


ТОО не может приобтести ОС как взнос в уставный капитал. ОС как взнос внести в УК может только ФЛ или ЮР как учредитель. Следовательно, если вы становитесь плательщиками НДС с момента регистрациии ТОО, НДС взять в зачет вы не сможете, т.к. не ТОО покупает ОС. Если же вы встанете на учет после регистрации ТОО, то согласно ст 256 п 1 пп 5 вы сможете взять НДС в зачет.

Майя BEE говорит:
налоги нам надо будет уплачивать,

ИПН, КПН, СН, СО, ОПВ, НДС, налог на имущество и транспорт (если таковые будут) и прочие платы и сборы с момента появления оборотов.



Автор: San-Sutu
Добавлено: #5  Пт Мар 09, 2012 13:47:42
Заголовок сообщения:

Добрый день.
Учредитель ТОО приобретает ОС в качестве вклада в уставной капитал.
Оплата поставщику закрывается за счет дебиторской задолженностью, т.е.
взаимозачетом. Как все отразить в 1С 8?
1. провожу как поступление ОС Д2410-К3310, то не закрывается счет 5110
2. если Д2410-К5110, то не отражается задолж. поставщику по счету 3310



Автор: Трудоголик2
Добавлено: #6  Пт Мар 09, 2012 15:00:51
Заголовок сообщения:

San-Sutu, не совсем понятно о какой задолженности поставщику идет речь, если
San-Sutu говорит:
Учредитель ТОО приобретает ОС в качестве вклада в уставной капитал.



Автор: San-Sutu
Добавлено: #7  Пт Мар 09, 2012 15:18:02
Заголовок сообщения:

[quote="Трудоголик2"]не совсем понятно о какой задолженности поставщику идет речь
поставщик нам должен за товар, и учредитель покупает ОС на сумму задолженности.
производится взаимозачет. Эти ОС идут как вклад в уставной капитал.
И как мне все это отразит в 1С8?



Автор: Трудоголик2
Добавлено: #8  Пт Мар 09, 2012 15:30:31
Заголовок сообщения:

San-Sutu говорит:
поставщик нам должен за товар,

Это как он вам должен? Вы ничего не путаете?



Автор: vfhf
Добавлено: #9  Пт Мар 09, 2012 18:19:42
Заголовок сообщения:

Не очень ясная ситуация, есть задолженность поставщика и есть задолженность учредителя по взносу в УК, как вообще взаимозачеты могут быть? Предприятию должен поставщик - юр. Лицо и учредитель - физ. Лицо?


  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ