» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Вебинар 7 ноября в 19:00 (по времени Астаны). Ошибки при составлении ф.300.00. Часть 1. |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | e_naurazbaev |
Добавлено: | #1  Чт Ноя 03, 2011 14:18:42 |
Заголовок сообщения: | Вебинар 7 ноября в 19:00 (по времени Астаны). Ошибки при составлении ф.300.00. Часть 1. |
Продолжаются тематические вебинары Баланса Расписание вебинаров - http://balans.kz/vebinar/ Тема: Ошибки при составлении формы 300.00. Часть 1 - Начисление НДС Цель - научиться правильно заполнять декларацию формы 300.00 и провести разбор наиболее частых ошибок при заполнении данной формы. План вебинара: 1. Порядок внесения изменений (общие положения) 2. Отражение сумм НДС к уплате при снятии с регистрационного учета 3. Какие строки ф.300.00 по начислению НДС сверяются со строками ф.100.00 при камеральном контроле 4. Разбор частых ошибок при заполнении формы 300.00 при начислении суммы НДС 5. Вопросы-ответы на часто задаваемые вопросы Дата проведения: 7 ноября 2011 г. (понедельник) Время проведения: 19:00 (по времени Астаны) Количество мест ограничено. Ведет вебинар - Науразбаев Ержан Рымбаевич (e_naurazbaev) Что нужно чтобы участвовать в вебинаре? 1. Получите доступ - http://balans.kz/vebinar/priv_vebinar.php?type=&groupid=74&id=74 2. Войти по ссылке как "Гость" 3. До начала вебинара пройдите тест оборудования - http://vebinar.kz/mvr/testwebinar.jsp Видеоурок по участию (регистрации) в вебинаре можно скачать - http://vebinar.kz/files/videourok_uchastnik.mp4 Архив вебинара можно скачать - http://balans.kz/vebinar/ Вы можете оформить подписку на определенный период и получить полный доступ ко всем прошедшим и будущим вебинарам в течение периода подписки. Подать заявку - http://balans.kz/order/?own_vebinar=1 Желаете прослушать этот вебинар повторно? Для этого необходимо проголосовать за него на странице расписания вебинаров - http://balans.kz/vebinar/ |
Автор: | e_naurazbaev | ||
Добавлено: | #2  Пн Ноя 07, 2011 19:56:54 | ||
Заголовок сообщения: | |||
На вебинаре были заданы следующие вопросы: Вопрос №1. Заполняла строку 300.00.002, хотя отсроченной уплаты не было, как теперь исправлять? Ответ: Внесение изменений и дополнений в налоговую отчетность производится путем составления дополнительной налоговой отчетности. В дополнительной налоговой отчетности указывается: 1. данные налогоплательщика – РНН, ИИН/БИН, наименование, серия и номер свидетельства по НДС; 2. вид декларации – дополнительная либо дополнительная по уведомлению; 3. разница между суммами, указанными в ранее представленной налоговой отчетности, и фактическим налоговым обязательством за налоговый период – при изменении сумм в ранее представленной налоговой отчетности. Вопрос №2. Какие обороты указываются в строке 300.00.001 - Х "Прочие обороты"? Ответ: Заполнение формы 300.00 регламентируется Правилами составления налоговой отчетности по НДС.
Например, в данной строке отражается "уступка права требования". |