» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Оказание рекламных услуг нерезиденту (РФ), отражение в 300 ф. |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Екатерина |
Добавлено: | #1  Пн Ноя 07, 2011 21:48:00 |
Заголовок сообщения: | Оказание рекламных услуг нерезиденту (РФ), отражение в 300 ф. |
ТОО в 3 кв. 2011 г. оказало рекламные услуги нерезиденту (РФ), ТОО является плательщиком НДС с применением пропорционального метода, т.к рекламные услуги , то это не облагаемый оборот, как правильно отразить это в 300 форме? |
Автор: | Трудоголик2 |
Добавлено: | #2  Вт Ноя 08, 2011 09:53:17 |
Заголовок сообщения: | |
Екатерина, а где оказаны услуги, на территории РК? |
Автор: | Екатерина |
Добавлено: | #3  Вт Ноя 08, 2011 10:04:21 |
Заголовок сообщения: | |
Услуги оказаны на территории РК |
Автор: | Поликсени |
Добавлено: | #4  Вт Ноя 08, 2011 10:07:56 |
Заголовок сообщения: | |
Екатерина, http://balans.kz/topic33979.html |
Автор: | Екатерина |
Добавлено: | #5  Вт Ноя 08, 2011 10:11:36 |
Заголовок сообщения: | |
Тему по ссылке просмотрела , Ндс не облагается , а как этот оборот правильно отразить в 300 ф. ? Добавлено спустя 22 минуты 22 секунды: И если это не облагаемый оборот, а метод отнесения в зачет НДС пропорциональный, то соответственно в зачет брать НДС в процентном соотношении ? |
Автор: | Трудоголик2 | ||
Добавлено: | #6  Вт Ноя 08, 2011 11:46:28 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Да |
Автор: | Екатерина |
Добавлено: | #7  Вт Ноя 08, 2011 12:11:02 |
Заголовок сообщения: | |
В 300 форме можно отразить так : Приложение 300.02 стр. 300.02.01 ХIII-отразить сумму оборота стр. 300.02.01 стр. 300.02.006, а затем перенести в ф. 300 в строку 300.00.06 Правилен ли ход отражения ? |
Автор: | Трудоголик2 |
Добавлено: | #8  Вт Ноя 08, 2011 12:34:49 |
Заголовок сообщения: | |
Екатерина, еще обратите внимание на мт 241 НК. Мне что-то подсказывает, что вы поторопились с выводом без НДС |
Автор: | Мара | ||
Добавлено: | #9  Вт Ноя 08, 2011 13:19:01 | ||
Заголовок сообщения: | |||
там же про покупку у нерезидента |
Автор: | Трудоголик2 | ||
Добавлено: | #10  Вт Ноя 08, 2011 13:31:14 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Верно. Спасибо, что поправили. |
Автор: | Екатерина |
Добавлено: | #11  Вт Ноя 08, 2011 13:44:11 |
Заголовок сообщения: | |
А в отношении ф . 300 ход моих мыслей правильный ? |
Автор: | Трудоголик2 | ||
Добавлено: | #12  Вт Ноя 08, 2011 17:43:19 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Да |
Автор: | Екатерина |
Добавлено: | #13  Чт Ноя 10, 2011 10:48:11 |
Заголовок сообщения: | |
По поводу отражения в ф 300.00, пришла к выводу что, надо данный оборот отразить только в ф 300.00 по строке 300.00.05 |
Автор: | tadia |
Добавлено: | #14  Ср Авг 15, 2012 12:58:50 |
Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, основной вид нашей компания реклама. В мае мы оказывали услуги нерезиденту ( по доставке груза, упаковки, распаковки, монтажа и демонтажа экспонатов ) из Алматы в Пермь РФ, т. к у нас на балансе нет машин мы заключили договор с компанией по оказание доставки груза в РФ, компания грузоперевозки выдала с/ф и акт выполненных работ без НДС,мы выписали нашему заказчику тоже с/ф и акт выполненных работ без НДС(хотя являемся плательщиками НДС), как нам указать в ф300.00 эту сумму в строке 300.00.005 или 300.00.006(ф300.02),и какие у нас возникают у нас обязательства по налогам |