Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 января: 400.00, 421.00
до 20 января: 320.00/328.00 (импорт в декабре)
до 20 января: 851.00 (договор с декабря), 870.00 (разрешит.док.за декабрь)
до 20 января: 101.01 АП по КПН за 2025г. расчет до сдачи декларации
Сроки уплаты:
до 20 января:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в декабре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за декабрь)
до 27 января:
- АП по КПН за январь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за декабрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в декабре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23%
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 51 688
  • с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000.
  • Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
  • Базовые ставки НБ РК: с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25; с 02.12.24. 15,25 Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Отправила отчеты по почте, но выяснилось, что он не были приняты
    Субподрядчик затраты на каком счете 2...
    Как или где можно узнать когда были п...
    Что такое дисконтирование? Как правил...
    Как правильно произвести перенос отри...
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Как произвести инвентаризацию по ОС учтенные на счете 2930, т.к. не были приняты к учету.     
    Гулжан
    Коллега
    Спасибки: +5 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Пн Янв 23, 2012 11:19:28   

    Здравствуйте, ситуация такова. Приобрели ОС-ва в декабре 2011 года, но не устанавливали (не было помещения). Соответственно я оприходовала ОС на счет 2933 и не начислялась аморт-я. В январе 2012 года (нашлось помещение) я по программе 1С 8.2 сделала принятие к учету ОС на счет 2410. Мы не являлись плательщиками НДС-са, но с 01 января встали на учет по НДС. Как произвести инвентаризацию по ОС учтенные на счете 2930 в 2011году (т.к. согл НК я беру в зачет по бал.ст-ти тов. и ОС на основании инвентаризации).
    С нетерпением жду ваших сообщений.

    Добавлено спустя 39 минут 12 секунд:

    И еще у меня получается за 2011 год висит сумма по Д-ту сч. 2933, а в 2012 сдела ч-з док-т принятие к учету повисла еще по Д-ту сч. 2410, что делать?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    VFrol
    Резидент Баланса
    Спасибки: +312 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Пн Янв 23, 2012 12:44:35   

    Гулжан говорит:
    И еще у меня получается за 2011 год висит сумма по Д-ту сч. 2933, а в 2012 сдела ч-з док-т принятие к учету повисла еще по Д-ту сч. 2410, что делать?

    Документ "Принятие к учету" имеет несколько "видов операций". Посмотрите какой "вид операции" в Вашем документе.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    vfhf
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Пн Янв 23, 2012 12:51:03 Сообщить модератору   

    Гулжан говорит:
    но с 01 января встали на учет по НДС

    Так понимаю, что у вас не получится особенно какой-то разницы, раз в декабре купили и даже если бы сразу на 2410 поставили, амортизации бы не было, или у вас амортизация счета 2410 в месяц приобретения?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Гулжан
    Коллега
    Спасибки: +5 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Пн Янв 23, 2012 12:51:24   

    VFrol говорит:
    Документ "Принятие к учету" имеет несколько "видов операций". Посмотрите какой "вид операции" в Вашем документе.


    Поставила вид "Приобретенные основные средства"

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    VFrol
    Резидент Баланса
    Спасибки: +312 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Пн Янв 23, 2012 12:52:50   

    Гулжан, А надо бы "Объекты строительства", тогда с 2933 суммы распределятся на 2410.
    Пробуйте.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Гулжан
    Коллега
    Спасибки: +5 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Пн Янв 23, 2012 12:52:53   

    Но может быть поступление сделать на счет 2410, а к учету принять только в январе. Так можно, потому что со счета 2932 не формируется.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    VFrol
    Резидент Баланса
    Спасибки: +312 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Пн Янв 23, 2012 12:54:20   

    Гулжан говорит:
    Но может быть поступление сделать на счет 2410

    Можно и так , только аудиторам не нравится , когда Основные есть (на 2410) , а амортизации нет.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2025 Hosting hoster.kz