» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Инвойс и счёт-фактура |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Елена Ник |
Добавлено: | #1  Пн Янв 09, 2012 11:15:36 |
Заголовок сообщения: | Инвойс и счёт-фактура |
Мы получили оборудование из Турции, есть инвойс долларах, таможня сделала обядательство по включению НДС методом зачёта в 4 кв 2011 года, сумма у таможни получилась 50 000 $ * 147.37=7 368 500 * 0.120564565 = 888 380 тенге (д.б 884 220 тенге). Теперь мне брать в зачёт сумму указанную таможней? И как быть с счёт-фактурой? Пытаться её потребовать или таможенное обязательсво и есть основание взять НДС в зачёт? |
Автор: | Елена Ник |
Добавлено: | #2  Пн Янв 09, 2012 12:34:03 |
Заголовок сообщения: | |
Если можно то подскажите базу знаний ? |
Автор: | esiphi | ||||
Добавлено: | #3  Пн Янв 09, 2012 12:51:54 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Елена Ник,
Предлагаю: 1.Дт 1420-Кт 3397-
2.Дт 3397-Кт 3130-то же самое.(основание -Обязательство по отражению в декларации по НДС суммы НДС,подлежащего уплате методом зачета по импорту товаров,и об их целевом использовании. С ув. Добавлено спустя 38 минут: Закон РК О введении в действие Кодекса РК"О налогах и др.обязательных платежах в бюджет" ,ст.250 п.4 С ув. |