» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Реализация имущества к/х. Обязательства по НДС возникают? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | neznaika |
Добавлено: | #1  Вт Янв 10, 2012 14:13:48 |
Заголовок сообщения: | Реализация имущества к/х. Обязательства по НДС возникают? |
ИП работает на СНР для крестьянских хозяйств. В декабре 2011 года было реализовано здание принадлежавшее ИП. Сумма сделки большая. Когда шеф спросил у меня, какие налоги у нас возникают по этой сделке, я сказала что только имущественный доход. Мы как к/х освобождены от уплаты НДС по обороту от осуществления деятельности, на которую распространяется данный специальный налоговый режим. А сегодня до меня дошло, что при реализации имущества мы должны были встать на учет, а затем начислить и уплатить НДС? Подскажите пожалуйста ( у меня голова идет кругом) , что можно и нужно сделать сейчас? |
Автор: | Нурас | ||
Добавлено: | #2  Вт Янв 10, 2012 14:25:26 | ||
Заголовок сообщения: | |||
neznaika, Вас привлекут к адм. ответственности по ст.205 КоАП, за не своевременную постановку на учет по НДС.
это уже относится к другим реализованным товарам, после постановки на учет по НДС.А на момент реализации имущества Вы не являлись плательщиком НДС, соответственно не было необходимости начислять и уплачивать НДС. |
Автор: | neznaika |
Добавлено: | #3  Вт Янв 10, 2012 14:31:40 |
Заголовок сообщения: | |
Значит по имуществу, реализованному на момент когда мы не являлись плательщиками НДС, НДС начислять не надо? |
Автор: | Нурас |
Добавлено: | #4  Вт Янв 10, 2012 14:33:04 |
Заголовок сообщения: | |
neznaika, не нужно |
Автор: | neznaika |
Добавлено: | #5  Вт Янв 10, 2012 14:37:03 |
Заголовок сообщения: | |
А теперь то мы должны встать на учет по НДС, или нет? Или все закончится привлечением к адм. ответственности по ст.205 КоАП и уплатой штрафа в 5 МРП и все?[/quote] |
Автор: | Нурас | ||
Добавлено: | #6  Вт Янв 10, 2012 14:44:51 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Если у Вас было превышение 30 000 МРП в течение календарного года, то Вам необходимо встать на учет по НДС согласно п.2 ст.569 НК Добавлено спустя 19 секунд:
правильно 568 |
Автор: | neznaika |
Добавлено: | #7  Вт Янв 10, 2012 14:55:40 |
Заголовок сообщения: | |
Спасибо за ответы Нурас. В течение года у нас не было превышения 30 000 МРП, но эта последняя сделка, которая была в декабре, она в два раза превышает лимит. Если сделка была в декабре, значит до 15 января мы должны встать на учет по НДС и без привлечения к адм. ответственности по ст.205 КоАП ? И только после этого начинать начисление НДС, то есть уже со следующей реализации? |
Автор: | Нурас | ||
Добавлено: | #8  Вт Янв 10, 2012 15:05:39 | ||
Заголовок сообщения: | |||
neznaika, Дни не считал,что то и считать лень))), но если в укладываетесь подать заявление в течение 10 рабочих дней после окончания месяца в котором было превышение, Вас не привлекут к адм. ответственности по ст.205 КоАП.
создайте новую ветку, для нового вопроса. |