» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

С какой даты становимся плательщиками НДС?

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: mitsu
Добавлено: #1  Чт Янв 26, 2012 10:32:32
Заголовок сообщения: С какой даты становимся плательщиками НДС?

В свидетельстве о постановке на учет по НДС указаны 2 даты:
дата выдачи - 25 августа 2011
дата подтверждения в качестве плательщика НДС - 01 сентября 2011.

С какой даты становимся плательщиками НДС и выписываем счета-фактуры?

спасибо за отчет.

Добавлено спустя 13 минут 9 секунд:

С какой даты становимся плательщиками НДС и выписываем счета-фактуры с НДС?

спасибо за ответ!



Автор: Янка
Добавлено: #2  Чт Янв 26, 2012 10:48:47
Заголовок сообщения:

Цитата:
С какой даты становимся плательщиками НДС и выписываем счета-фактуры?

Цитата:
дата подтверждения в качестве плательщика НДС - 01 сентября 2011.



Автор: mitsu
Добавлено: #3  Чт Янв 26, 2012 10:50:29
Заголовок сообщения:

Янка, Выписываем счета-фактуры с НДС с 01 сентября.
это точно ?



Автор: Янка
Добавлено: #4  Чт Янв 26, 2012 10:55:22
Заголовок сообщения:

Цитата:
ст 570 п 2. Свидетельство о постановке на регистрационный учет по налогу на добавленную стоимость содержит следующие обязательные реквизиты:
1) наименование и (или) фамилию, имя, отчество (при его наличии) налогоплательщика;
2) идентификационный номер;
3) дату постановки налогоплательщика на регистрационный учет по налогу на добавленную стоимость;
4) дату выдачи, соответствующая дате подписания свидетельства о постановке на регистрационный учет по налогу на добавленную стоимость налоговым органом;

5) наименование налогового органа, выдавшего свидетельство.
3. Свидетельство о постановке на регистрационный учет по налогу на добавленную стоимость хранится у плательщика налога на добавленную стоимость.
4. В случае снятия налогоплательщика с регистрационного учета по налогу на добавленную стоимость свидетельство о постановке на регистрационный учет по налогу на добавленную стоимость подлежит возврату в налоговый орган, за исключением случаев утери свидетельства налогоплательщиком.
п 3 и п4 видите разницу?
у вас п 3 - 01 сентября , п 4 - 25 августа

Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:

Как Вы можете выписать сф с НДС 25 авсгуста, если датой постановки на НДС является 01 сентября?



  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ