» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Применили НДС по нулевой ставке по письму министерства юстиции, где указывать в 300 форме?

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Хункаева Фатима
Добавлено: #1  Пн Дек 23, 2013 10:59:47
Заголовок сообщения:

о... спасибо большое...


Автор: Lola
Добавлено: #2  Пн Дек 23, 2013 10:59:05
Заголовок сообщения:

Хункаева Фатима говорит:
а штрафы за это начисляют??
\

на первый случай не начисляют.



Автор: Хункаева Фатима
Добавлено: #3  Пн Дек 23, 2013 10:56:29
Заголовок сообщения:

а штрафы за это начисляют??
\



Автор: Lola
Добавлено: #4  Пн Дек 23, 2013 10:46:39
Заголовок сообщения:

Хункаева Фатима говорит:
если я взяла неправильный курс рубля на дату приема оборудования, и по этому же курсу сдала налог чем это грозит
- курс берется на дату талона о прохождении границы. По идее, при сдаче в НУ на бумажном носителе это сразу выясняется и вам должны были указать на эту ошибку. В случае такой ошибки нужно делать отзыв ф.328.00 и сдавать правильный вариант.
Хункаева Фатима говорит:
Что то еще нужно сдавать по этой операции??
- эту операцию отражаете в ф. 300.00 по итогам квартала в соответствующей строке 300.00.016, взяв сумму уплаченного НДС в зачет


Автор: Хункаева Фатима
Добавлено: #5  Пн Дек 23, 2013 10:36:59
Заголовок сообщения:

Добрый день .. Подскажите пожалуйста, мы закупаем сварочное оборудование из РФ... Нам вместе с фурой пришла счет-фактура где НДС проставлен 0%.. Я перечислила НДС на импорт 12% от суммы , сдала 328 форму, 320. Что то еще нужно сдавать по этой операции?? и еще вопрос, если я взяла неправильный курс рубля на дату приема оборудования, и по этому же курсу сдала налог чем это грозит, и как это можно исправить?? спасибо заранее


Автор: Renata.H
Добавлено: #6  Ср Фев 08, 2012 14:34:11
Заголовок сообщения:

vfhf, нет мы не относимся мы не ипорт и не экспорт, вообще блиско не подходим у нас не перевозки.


Автор: vfhf
Добавлено: #7  Ср Фев 08, 2012 14:23:30
Заголовок сообщения:

А есть же статьи с 244-2 по 245, а в 300ке нет места что для оборота по стат-е 244-3 (мне кажется вы под эту статью попадаете)


Автор: Renata.H
Добавлено: #8  Ср Фев 08, 2012 14:01:11
Заголовок сообщения:

Айнука, Да строительство в Астане. Абу-Даби Плаза, вот там подрядчики взяли работу, заключили с нами договор на аренду транспорта. И эти Подрядчики предоставили нам договор с этой компанией и письмо этой компании от мин юст рк о том что это зона не подлежит налогообложение ндс. В письме говорится, что Подрядчик связанные с этим объектом могут выставлять без НДС, а субподрядчики подрядчиком (работа которых связана с этим объектом) по нулевой ставке


Автор: Айнука
Добавлено: #9  Ср Фев 08, 2012 08:56:43
Заголовок сообщения:

Renata.H, строительство на территории Казахстана?
Вы моете полнее описать свою ситуацию, а то в час по чайной ложке выдаете информацию.



Автор: Renata.H
Добавлено: #10  Ср Фев 08, 2012 00:00:11
Заголовок сообщения:

это соглашение между двумя госудр. О том что на все время строительство все кто связан с этим строительством могут применять такие ставки.

Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:

строй объект мы выставляли аренду гидромолота



Автор: Айнука
Добавлено: #11  Вт Фев 07, 2012 23:14:14
Заголовок сообщения:

Renata.H, у вас реализация на территории СЭЗ?


Автор: Renata.H
Добавлено: #12  Вт Фев 07, 2012 22:06:37
Заголовок сообщения:

Елена Т, да оно у меня есть там так и написано подрядчики вытавляют без ндс и субики подряд по ну
левой ставке



Автор: Мара
Добавлено: #13  Вт Фев 07, 2012 07:16:00
Заголовок сообщения:

Мара говорит:
там импорт

хосподя :oops: экспорт кнчно имела ввиду....
Что то идей нет, может это на экспорт больше похоже, а камералка может сравнить таможню с отчетом 300?



Автор: Елена Т
Добавлено: #14  Вт Фев 07, 2012 00:05:45
Заголовок сообщения:

Renata.H говорит:
по письму мин юст они освобожденны от налогов

У Вас оно есть? Какое обоснование у Вас в применении 0 ставки есть?



Автор: Renata.H
Добавлено: #15  Пн Фев 06, 2012 23:12:36
Заголовок сообщения:

Мара
мы тоо плательщики ндс, всем выставляем по 12 %. Но тут взяли работу на субподряд у подрядчиков (которые работают у генподр на объекте) они нам предоставили письмо с министерство, где говорится следующее работа на данном объекте освобожденное от налогов. И все подрядчики им (генпод) выставляют без ндс. а кто субподрядчики подрядчикам должны выставлять по нулевой ставке. Вот такие пироги. Получается мы предоставили технику и согласно письма и договора выставляем как субики подрядчику по нулевой ставке. Это не импорт и не экспорт и не по 245 статье и где теперь указывать вот :twisted: :%):



Автор: Мара
Добавлено: #16  Пн Фев 06, 2012 22:27:09
Заголовок сообщения:

Renata.H говорит:
они освобожденны от налогов

чисто теоретичеки как оно может быть? либо освобождены либо нулевая, а освобождены и с нулевой - странно звучит.,
Ну и если смотреть Кодекс - там импорт, международная перевозка и Статья 245 - про собственное производство.

Добавлено спустя 20 секунд:

что то тут не сходится



Автор: Renata.H
Добавлено: #17  Пн Фев 06, 2012 21:59:49
Заголовок сообщения: Применили НДС по нулевой ставке по письму министерства юстиции, где указывать в 300 форме?

Здравствуйте подскажите пожалуйста, мы НДСники. Но выполняли работу на спец зоне, где по письму мин юст они освобожденны от налогов, кто связан с этим объектом может выставлять по нулевой (не без ндс а именно по нулевой) ставке подрядчики и субподр. Вот я выставили с/ф по нулевой ставке и теперь незнаю где указать это в 300 форме. в приложение 300.01 только вижу по импор экспотр, товары собственного произ и т.д.???? незнаю что делать :cry:


  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ