» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Покупаем билеты у посредника Эйр Астаны,могу взять в зачет НДС? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Асель999 |
Добавлено: | #1  Вт Фев 21, 2012 12:10:55 |
Заголовок сообщения: | Покупаем билеты у посредника Эйр Астаны,могу взять в зачет НДС? |
Здравствуйте,ТОО на ОУР покупаем билеты у посредника Эйр Астана.т.е агенства.Это агенство нам выставляет счет накладные без НДС,но в эл.билете ват-12%ндс ставят.Я могу взять их НДС в зачет?и как это оформить в покупке?Спасибо! |
Автор: | рыжик1966 |
Добавлено: | #2  Вт Фев 21, 2012 12:33:02 |
Заголовок сообщения: | |
НДС в зачет на основании эл.билета вы взять можете согласно статьи 256 пункт 2 пп7-8. только обязательно наличие посадочного талона,и наличие документа подтверждающего факт оплаты этого эл.билета ( например платежка из банка), и еще реквизиты указываете перевозчика а не реализатора |
Автор: | esiphi | ||
Добавлено: | #3  Вт Фев 21, 2012 12:33:11 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Предлагаю: 1.Дт 3310-Кт 1030. 2.Дт 1251-Кт 3310-Бух.справка-счет. 3.Дт 7210-Кт 1251-Авансовый отчет. 4.Дт 1420-Кт 1251- то же. С ув. |
Автор: | рыжик1966 |
Добавлено: | #4  Вт Фев 21, 2012 12:33:26 |
Заголовок сообщения: | |
НДС в зачет на основании эл.билета вы взять можете согласно статьи 256 пункт 2 пп7-8. только обязательно наличие посадочного талона,и наличие документа подтверждающего факт оплаты этого эл.билета ( например платежка из банка), и еще реквизиты указываете перевозчика а не реализатора |
Автор: | Асель999 | ||||
Добавлено: | #5  Вт Фев 21, 2012 12:38:49 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
а если пасадочного нет?но есть копия паспорта с отметкой что он на самом деле летал? Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
Я оплачиваю агентству безнал.расчетом,если я буду контрагента ставить Эйр Астану,как мне закрыть потом это агенство?проводки какие будут? |
Автор: | esiphi | ||||
Добавлено: | #6  Вт Фев 21, 2012 12:43:38 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Нет зачета НДС
С ув. |
Автор: | Асель999 | ||
Добавлено: | #7  Вт Фев 21, 2012 12:47:42 | ||
Заголовок сообщения: | |||
не пойму а как это показывать в 300форме?кого показывать реализатора или перевозчика? :oops: |
Автор: | EVAS |
Добавлено: | #8  Вт Фев 21, 2012 12:58:24 |
Заголовок сообщения: | |
дт3310-кт1030 - это вы оплатили агенству дт 1251(сотрудник) - кт3310 - поступление ТМЗ закрыли оплату дт 7210 (расх на проезд) - кт 1251 (сотрудник) - АвОтч закрыли задолженность сотрудника ну и дт 1420 - кт1251 - АвОтч |
Автор: | Lisa |
Добавлено: | #9  Вт Фев 21, 2012 12:59:38 |
Заголовок сообщения: | |
В 300 вы указываете в строке 300.00.014 - где указано : по прочим документам, установленным статьёй 256 НК. По поводу посадочного талона: он нужен если перелёт внутри Казахстана, чтобы взять в зачёт НДС, если это международный перелёт, который облагается НДС по 0 ставке, тогда не обязателен талон. |
Автор: | Асель999 |
Добавлено: | #10  Вт Фев 21, 2012 18:33:03 |
Заголовок сообщения: | |
Спасибо всем,жму спасибку :) |
Автор: | Юля-Красотуля |
Добавлено: | #11  Чт Фев 23, 2012 15:12:22 |
Заголовок сообщения: | |
а во входящей счет-фактуре при электронном билет надо что-нибудь забивать? или НДС выделить, но входящую оставить пустую? |
Автор: | Lisa |
Добавлено: | #12  Чт Фев 23, 2012 15:22:04 |
Заголовок сообщения: | |
счёт-фактуру входящую не формируем, только через документ услуги сторонних организаций и в общей части док-та выбираем вид НДС по прочим документам. |
Автор: | Юля-Красотуля | ||
Добавлено: | #13  Чт Фев 23, 2012 15:38:01 | ||
Заголовок сообщения: | |||
а разве в 8.2 есть такой вид? в 7.7 я видела, а в 8.2-не вижу |
Автор: | Lisa |
Добавлено: | #14  Чт Фев 23, 2012 15:39:57 |
Заголовок сообщения: | |
к сожалению по 8.2 не помогу. |