» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Списание материалов в 1с на 8110, при закрытии периода выдает ошибку

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: VFrol
Добавлено: #1  Ср Ноя 22, 2017 15:54:20
Заголовок сообщения:

Шигаева Людмила говорит:
нашла еще вот такой комментарий к закрытию счетов.[/url]

Не понятно...



Автор: Шигаева Людмила
Добавлено: #2  Вт Ноя 21, 2017 22:34:59
Заголовок сообщения:

нашла еще вот такой комментарий к закрытию счетов.[/url]


Автор: С. Ромазанов
Добавлено: #3  Вт Ноя 21, 2017 22:27:25
Заголовок сообщения:

Ну нет, так нет. Было бы предложено.


Автор: Шигаева Людмила
Добавлено: #4  Вт Ноя 21, 2017 22:02:22
Заголовок сообщения:

Я имею ввиду "как описано" закрытие производственных счетов. А затраты собираю на производственных счетах, как обычно

Добавлено спустя 5 минут 49 секунд:

[/list]



Автор: С. Ромазанов
Добавлено: #5  Вт Ноя 21, 2017 21:56:14
Заголовок сообщения:

Всю эту прелесть в виде 8112, 8113, 8415, 8416 кто придумал?
Шигаева Людмила говорит:
делаю как описано

Жажду подробностей



Автор: Шигаева Людмила
Добавлено: #6  Вт Ноя 21, 2017 21:43:17
Заголовок сообщения:

ф


Автор: Шигаева Людмила
Добавлено: #7  Вт Ноя 21, 2017 19:18:12
Заголовок сообщения:

[/list]


Автор: VFrol
Добавлено: #8  Вт Ноя 21, 2017 18:26:05
Заголовок сообщения:

8113, 8415, 8416 ?? А можно, оборотку за месяц и оборотку по счету, ну скажем 8113


Автор: Шигаева Людмила
Добавлено: #9  Вт Ноя 21, 2017 16:21:12
Заголовок сообщения:

Здравствуйте.Только осваиваю восьмерку. Программа 1С8.3 ,рег. № 801034603. У меня не закрываются производственные счета. Перечитала все ветки,делаю как описано, а результата нет. У нас добыча ОПИ. Материалы списываю на счет 8112 ,з/плату работников-8113,на счет 8415- запчасти на ремонт, и износ на счет 8416.Вид продукции один, подразделение- основное. Все. Метод распределения накладных расходов задала в %. Документ закрытие месяца проводит,ошибку не выдает, но и счета не закрывает. Незавершенки нет. В чем дело не пойму.В ручную закрывать не хочется, наш программист сказал, что помочь не может.Одна надежда на вас. Помогите,что я делаю не так? Спасибо


Автор: Пангея
Добавлено: #10  Чт Июн 08, 2017 15:39:05
Заголовок сообщения:

Добрый день! Списываю материал на счет 8410 - накладные расходы. Указала метод распределения косвенных расходов. При закрытии месяца именно эти суммы с 8410 не списываются на 8110. В одной базе у меня все хорошо списывается, в другой нет. Может еще где-нибудь может быть ошибка?
И еще вопрос в книге-инструкции к 1С написано, что документом списание нельзя списывать активы на производственные счета. Я списываю :shock:



Автор: Raybek
Добавлено: #11  Ср Мар 14, 2012 09:10:16
Заголовок сообщения:

Трудоголик2 говорит:
marinaBUH, предлагаю закрыть производственные счета, т.к. вы производите отделочные работы из своего материала. Сч 8110 - это счет производственного учета. В него включаются материалы (как в вашем случае), з/п, налоги. В конце года вы должны закрыть производство работ по отделке.


marinaBUH,
Действительно, если Вы используете производственные счета для учета себестоимости своих услуг, Вам следует не только списывать затраты на производство (счет 8110), но и закрывать счет 8110 через счет 7010 "Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг": проводка Дт7010-Кт8110.

Теперь технически, как это сделать в "1С 8 Бухгалтерия для Казахстана":

0. На счете 8110 три аналитики: Подразделения, Номенклатурные группы, Статьи затрат.
При расчете фактической себестоимости услуг, себестоимость будет считаться только в разрезе подразделений и номенклатурных групп.
То есть, для начал Вы должны определиться:
а) Какое подразделение производит данные работы (Например: Отделочная бригада). Имеется в виду, если Вы определили несколько таких подразделений, то и надо правильно их указывать при списании затрат на 8110 и в акте на оказание произв. услуг.
б) Насколько подробно Вы хотите видеть себестоимость услуг, то есть достаточно просто видеть общую себестоимость всех отделочных работ, или хотите видеть отдельно себестоимость скажем штукатурных работ, отдельно себестоимость поклейки обоев и т.д.?
От этого зависит ассортимент вводимых номенклатурных групп: если достаточно видеть общую себестоимость отделочных работ, то вводите одну номенклатурную группу "Отделочные работы" и указываете ее в карточках номенклатур по отделочным работам.
Или же если подробно, то вводите для каждой услуги свою номенклатурную группу: для Штукатурных работ - Штукатурные работы и т.д.
В дальнейшем при вводе документов списания и актов на оказание произв. услуг: главное правильно указывать введенные номенклатурные группы в аналитике 8110. Например: раз цемент ушел на штукатурку, а не левкас, то и нужно при списании материалов на штукатурку указывать номенкл. группу "Штукатурные работы".

1. Списание затрат на отделочные работы:
А) Прямые затраты:
- материалы, проводка Дт8110-Кт1310, документ "Списание ТМЗ" (пункт главного меню "Склад")
- зарплата отделочников, проводка Дт8110-Кт3350, документ "Отражение зарплаты в регл.учете" (пункт главного меню "Зарплата" - "Бух. учет зарплаты") - предварительно надо правильно привязать способы отражения ЗП в учете к начислениям
- и т.д.
Б) Косвенные затраты, то есть если несколько ном. групп и нельзя прямо разделить затраты: "Это ушло на штукатурку, а это на левкас и т.п."
проводка Дт8410-КтХХХХ
Для того, чтобы в дальнейшем счет 8410 правильно закрывался на 8110, необходимо настроить методы распределения косвенных расходов организации (пункт главного меню "Предприятие" - "Учетная политика")

2. Реализация услуг по плановой себестоимости (указывайте в качестве плановой - цену реализации)
проводка Дт7010-Кт8110
документ "Акт об оказании производственных услуг" (пункт главного меню "Продажа")

3. Расчет и корректировка себестоимости услуг
корректировочные проводки по закрытию счетов 8110, 8410
документ "Закрытие месяца" с выбранным действием "Расчет и корректировка себестоимости продукции (услуг)" (пункт главного меню "Операции" - "Регламентные операции")

Как Вы видите ситуация не такая простая и не сводится к ответу на вопрос
marinaBUH говорит:
Как списать этот материал?


Если по ходу реализации указанной схемы возникнут дополнительные вопросы, задавайте в данной теме, ответим.



Автор: Трудоголик2
Добавлено: #12  Вт Мар 13, 2012 17:16:51
Заголовок сообщения:

marinaBUH, предлагаю закрыть производственные счета, т.к. вы производите отделочные работы из своего материала. Сч 8110 - это счет производственного учета. В него включаются материалы (как в вашем случае), з/п, налоги. В конце года вы должны закрыть производство работ по отделке.


Автор: marinaBUH
Добавлено: #13  Вт Мар 13, 2012 17:03:30
Заголовок сообщения:

Эти материалы покупала наша компания, поэтому они у нас на балансе.Разве не бывает так что субподрядная компания производит какие нибудь работы со своим материалом.


Автор: jonni_jonni
Добавлено: #14  Вт Мар 13, 2012 13:00:17
Заголовок сообщения:

Если они списывают свой материал, тогда материал не в вашем балансе, соответственно вы не можете его оприходовать в свои активы.
А так можно использовать в забалансовых счетах.
Или я не прав?



Автор: marinaBUH
Добавлено: #15  Вт Мар 13, 2012 09:51:17
Заголовок сообщения:

нет, просто хочу списать материал, что бы взять себестоимость на затраты.

Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:

а подскажите на какой счет списать



Автор: Raybek
Добавлено: #16  Пн Мар 12, 2012 19:15:29
Заголовок сообщения:

marinaBUH говорит:
Списываю на 8110, в конце года пишет ошибку что нужно сначала на производство все отправлять

А зачем Вы списываете на 8110? Хотите рассчитывать себестоимость произведенных услуг?



Автор: marinaBUH
Добавлено: #17  Пн Мар 12, 2012 15:12:19
Заголовок сообщения: Списание материалов в 1с на 8110, при закрытии периода выдает ошибку

Здравствуйте, подскажите пожалуйста кто сталкивался.Субподрядная компания производит отделочные работы где частично материал покупают сами.Как списать этот материал?
Списываю на 8110, в конце года пишет ошибку что нужно сначала на производство все отправлять.Подскажите плиз.Убьюсь ап стену



  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ