Сроки представления:
до 17 декабря: 510.00, 400.00, 421.00
до 20 декабря: 320.00/328.00 (импорт в ноябре)
до 20 декабря: 851.00 (договор с ноября), 870.00 (разрешит.док.за ноябрь)
до 31 декабря: 101.02 АП по КПН окончательный расчет за 2024г.
Сроки уплаты:
до 20 декабря:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в ноябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за ноябрь)
до 25 декабря:
- АП по КПН за декабрь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за ноябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в ноябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
|
Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
Базовые ставки НБ РК: с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25; с 02.12.24. 15,25 Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК
|
|
1С Бюджетная конфигурация непонятность
|
Iliada
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#1 Чт Фев 22, 2007 20:14:04
|
Сообщить модератору
|
|
Привет!
Для бюджетных 1С существует план счетов, где счета выглядят таким образом
159- Расчеты по взносам социального налога -группа
159.1 Расчеты по взносам социального налога Бюджет
159.2 Расчеты по взносам социального налога Собственные средства и т.д.
Сущесвует и такой счет
171.1 Расчеты по обязательному социальному обеспечению Бюджет
Конфигурация делала проводки по соц. страхованию на счет 171.1
Я считаю, что существует единый план счетов.
Клиенты утверждают,что это неверно и, что счет 159 нужен ТОЛЬКО для соц.налога и дополнительно существует счет 159/1, где они указывают соц. отчисления причем существует БЮДЖЕТ 159 и БЮДЖЕТ 159/1.
Я добавила счет 159.С (для соц. страхования) и убрала проводки по счету 171, но не знаю правильно ли это. Как узнать кто прав?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#3 Чт Фев 22, 2007 20:56:17
|
|
|
Iliada говорит: |
Клиенты утверждают,что это неверно и, что счет 159 нужен ТОЛЬКО для соц.налога и дополнительно существует счет 159/1, где они указывают соц. отчисления причем существует БЮДЖЕТ 159 и БЮДЖЕТ 159/1. |
Много споров вначале было, когда соцстрах появился, на какой счет кидать, в некоторых конфигурациях, например писанных для Темиржолы до сих пор на субсчете соцналога.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Iliada
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#4 Пт Фев 23, 2007 14:39:42
|
Сообщить модератору
|
|
Тогда еще один вопрос.
Существует счет
177.1 Расчеты с депонентами Бюджет. (задолженность предприятия перед сотрудниками)
180.1 Расчеты с рабочими и служащими
Существует отчетный период зар.платы Месяц, т.е. на конец каждого месяца формируется отчет МО 5, в котором указываются обороты по счетам, такими как 180 - 189, 180 - 185 и т.д., и в этом отчете ( и не только) должны отображаться обороты между счетом 180 - 177, 180 - 187,
так вот, в этих графах отображаются задолженности предприятия перед сотрудниками ( 180 - 177) и сотрудников перед предприятием (180 - 187) на конец периода.
В проводках за месяц между этими счетами нет движения, как можно в отчетах анализ счета, МО и т.д., например при выборе счета 177 посмотреть суммы, если этот счет в проводках не участвует.
Допустим МО 5 сделать можно (просто посчитать + и - за период), а как быть с другими отчетами, где конкретно выбирается счет для анализа 177?
Добавлено спустя 7 часов 17 минут 13 секунд:
Если вопрос не понятен, задайте уточняющие вопросы. Очень надо!!!!
Добавлено спустя 3 часа 48 минут 35 секунд:
Спасибо.
Выяснила, что в конфе документов по проводке счета 177 нет и необходимо их дописать.
Вопрос решился.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz
|