» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Как отразить в годовом отчете затраты на покупку, продажу ОС - гос.пошлина на транспортные средства |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Бобко |
Добавлено: | #1  Ср Мар 21, 2012 13:05:09 |
Заголовок сообщения: | Как отразить в годовом отчете затраты на покупку, продажу ОС - гос.пошлина на транспортные средства |
Добрый день! По гос.пошлине у меня 2 вопроса. 1. Если мы продали старый автомобиль, при продажи оплачивали гос..пошлину - когда в учета снимали. Эту сумму я взяла на вычеты. Хочу указать ее в строке 100.00.053. Это правильно? или все таки она должна быть в приложении 100.00.030 III? засомневалась потому что у меня есть еще оплата гос.пошлины за транспорт, но по другой ситуации: 2. мы в августе купили автомобиль и платили тоже гос.пошлину в НК которую я согл.ст.118 п.2 отнесла на первоначальную стоимость ФА. Как с ней быть, чтоб она корректно "села" на стоимость ФА? Я должна ее указать в строке 100.00.030 III, потом в строке 100.00.030 VI, а потом уже в строке 100.07.004? Правильно? Запуталась я что то капитально :%): |
Автор: | Багира | ||
Добавлено: | #2  Ср Мар 21, 2012 13:45:53 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Тоже интересует этот вопрос |
Автор: | Бобко |
Добавлено: | #3  Ср Мар 21, 2012 13:48:13 |
Заголовок сообщения: | |
Ой, 1000 раз прошу прощение, не в той ветки тему создала нечаянно...перенесите плиз в темы налогового учета |
Автор: | Elis | ||||
Добавлено: | #4  Ср Мар 21, 2012 14:26:41 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Не знаю, считается ли это "два вопроса в одной теме", вроде как все же они одного касаются - госпошлины по транспорту. Но отвечу. По первому, считаю, что сумму госпошлины нужно начислять, оплачивать и брать на вычеты по строке 100.00.053. Т.к. в Налоговом Кодексе четко сказано, что входит в понятие "налоги и другие обязательные платежи в бюджет".
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
Да, вы эту госпошлину указываете по строке 100.07.004. Но указывать ее еще в 100.00.030 III, а потом отнимать по строке 100.00.030 VI я бы не стала. Это же не услуга приобретенная. |
Автор: | Бобко |
Добавлено: | #5  Ср Мар 21, 2012 15:07:47 |
Заголовок сообщения: | |
Спасибо Elis, но тогда если я не буду ставить эту сумму в строке 100.00.030 VI - то вся сумма гос пошлины попадет у меня в вычеты, а если я еще и добавлю эту сумму 100.07.004, то она у меня попадет в стоимостной баланс подгруппы на конец налогового периода и я еще и с этой суммы амортизацию начисл, ведь стоимость ОС уже увеличенная. Не будет ли необоснованное увеличение вычетов? |
Автор: | Elis | ||||
Добавлено: | #6  Ср Мар 21, 2012 16:23:32 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Бобко, как она попадет у вас в вычеты, если вы ее в строке 100.00.030 III не укажете?
В поле 100.00.030 III не указываете, потому что это не услуга и не товар. |