» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Как настроить в 1С строку 100.00.030III?

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Багира
Добавлено: #1  Ср Мар 21, 2012 17:54:27
Заголовок сообщения: Как настроить в 1С строку 100.00.030III?

Можно ли настроить в 1С чтоб то что не идет на вычет попадало в строку 100.00.030III автоматически при заполнении ф.100?


Автор: Интересная
Добавлено: #2  Ср Мар 21, 2012 19:49:13
Заголовок сообщения:

В справочнике "Статьи затрат" прописываете этот вид расходов, указываете стр.в декларации 100.00.030 III, но оюбязательно снимаете галочку " Принятие к налоговому учёту"


Автор: Багира
Добавлено: #3  Ср Мар 21, 2012 21:12:30
Заголовок сообщения:

А в строку 100.00.030 VIII эти суммы попадут?


Автор: vfhf
Добавлено: #4  Ср Мар 21, 2012 21:27:42
Заголовок сообщения:

Вот именно, 2 строки интересно можно задать?


Автор: Багира
Добавлено: #5  Ср Мар 21, 2012 21:55:37
Заголовок сообщения:

Задала только строку 100.00.030IIIH, галку убрала и в декларации суммы сели в строку 100.00.030 VIII, так все услуги, но были и ТМЦ, они ни как в строку 100.00.030 VIII не садятся, хотя при нажатии на расшифровку, там эта сумма сидит и итоговая с цифрой по ТМЦ. Ничего не понимаю, спецы помогите разобраться.


Автор: vfhf
Добавлено: #6  Ср Мар 21, 2012 22:12:01
Заголовок сообщения:

А эти ТМЗ были списаны на затраты так же настроенные как Интересная, Писала?


Автор: Багира
Добавлено: #7  Ср Мар 21, 2012 22:30:11
Заголовок сообщения:

vfhf говорит:
А эти ТМЗ были списаны на затраты так же настроенные как Интересная, Писала?

Да, точно так же, не пойму почему в строке не показывает, а в расшифровке есть.

Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:

Все статьи по невычитаемым расходам настроила одинакоко, хотя может уже чего и не вижу, уже тысячу раз смотрела, не вижу что не так.

Добавлено спустя 9 минут 51 секунду:

Ещё вопрос по этой строке, готовая продукция попадает в строку 100.00.030IIIA? Уже не варит башка. У меня по приобретенным товарам разница идет ровно на возвраты и приход готовой продукции.



Автор: С. Ромазанов
Добавлено: #8  Ср Мар 21, 2012 22:57:52
Заголовок сообщения:

Справка к форме 100.00 говорит:
- Заполнение строки 100.00.030.VIII (Стоимость работ и услуг, себестоимость ТМЗ, не относимые на вычеты на основании статьи 115 НК)
В строке 100.00.030.VIII отражаются все расходы с видом учета ПР, которые были отражены в 100.00.030.III, за исключением незавершенного строительства (2400Н), ремонтов (7900Н ), а так же списания ТМЗ и РБП на внеоборотные активы, которые были ранее отражены в строках 100.00.030.VI и 100.00.030.VII.

Также в строку включаются затраты по списанию ТМЗ на расходы, не относящиеся к предпринимательской деятельности.

В операциях по приобретению ТМЗ, не в целях предпринимательской деятельности (с видом учета ПР) возможно два режима отражения операций в форме:
- исключение из вычетов в периоде приобретения таких ТМЗ.
- исключение из вычетов в периоде отнесения таких ТМЗ на затраты.


В случае, если в периоде приобретения таких ТМЗ, уменьшать вычет отчетного года не требуется, то в настройке формы следует установить признак "Включать сведения о ПР операциях по ТМЗ в строку 100.00.030.VIII в периоде отнесения ТМЗ на затраты".


Читали справку?
Багира говорит:
готовая продукция попадает в строку 100.00.030IIIA?

Нет. И не должна.
Багира говорит:
У меня по приобретенным товарам разница идет ровно на возвраты

В 30-й строке сразу за минусом возвратов.



Автор: VFrol
Добавлено: #9  Ср Мар 21, 2012 23:05:53
Заголовок сообщения:

Багира, Надо поспать.Потом утром открыть форму 100 в 1С и нажать кнопочку ?(помощь).
Вот там и будет написано , что затраты которые попадают в строку 100.00.030... , должны иметь аналитику - статью затрат с этим кодом декларации , но кроме этого должны участвовать в операциях по НУ. Эти операции и определяют , появится ли эта затрата в строке 100.00.030VIII.
Поэтому , недостаточно просто убрать флаг "..вычет по Ну" в статье затрат, надо еще перепровести документы с этой затратой.

Добавлено спустя 4 минуты 13 секунд:

Во , Рамазаныч не поленился , справочку из 1С скопировал.



Автор: Багира
Добавлено: #10  Чт Мар 22, 2012 11:42:01
Заголовок сообщения:

VFrol говорит:
надо еще перепровести документы с этой затратой.

а как же, перепроводила. Вот это не понятно
Багира говорит:
в строке не показывает, а в расшифровке есть.


Добавлено спустя 7 минут 2 секунды:

С. Ромазанов говорит:
В случае, если в периоде приобретения таких ТМЗ, уменьшать вычет отчетного года не требуется, то в настройке формы следует установить признак "Включать сведения о ПР операциях по ТМЗ в строку 100.00.030.VIII в периоде отнесения ТМЗ на затраты".

не найду где этот признак установить, какой формы?

Добавлено спустя 5 минут 48 секунд:

Цитата:
При этом код статьи затрат должен ссылается на код строки 100.00.030.VIII.

а это как сделать?



Автор: VFrol
Добавлено: #11  Чт Мар 22, 2012 12:02:37
Заголовок сообщения:

Багира говорит:
не найду где этот признак установить, какой формы?

Если это документ "Поступление ТМЦ" , отключите флаг НУ , и увидите.



Автор: Багира
Добавлено: #12  Чт Мар 22, 2012 12:03:46
Заголовок сообщения:

Нашла спасибо.


Автор: Багира
Добавлено: #13  Пт Мар 23, 2012 10:44:06
Заголовок сообщения:

А если в документе в разных закладках есть номенклатура которая идет на вычет и есть которая не идет, тогда как сделать?


Автор: С. Ромазанов
Добавлено: #14  Пт Мар 23, 2012 16:28:21
Заголовок сообщения:

VFrol говорит:
Багира говорит:
не найду где этот признак установить, какой формы?

Если это документ "Поступление ТМЦ" , отключите флаг НУ , и увидите.

Нет, это в самой форме 100.00.
Багира говорит:
А если в документе в разных закладках есть номенклатура которая идет на вычет и есть которая не идет, тогда как сделать?

Настраивается каждый элемент статьи затрат, относится - не относится. Если снимаете галочку "Учитывать КПН" в Поступлении ТМЗ и услуг, то все операции просто не отражаются в НУ, нет никаких проводок.
Багира, вам проще пригласить консультанта, проверить ваши статьи затрат и вообще налоговый учет. А то мы долго еще будем рассуждать на тему и не по теме. А это не есть гуд.



  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ