» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Учет ТОО по упрощенке, какие налоги платятся и когда

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: danna123
Добавлено: #1  Чт Апр 26, 2012 19:35:24
Заголовок сообщения:

Gulya@,
ФНО 910 обязаельно ежеквартально до 15 числа второго месяца следующего за отчетным кварталом
ФНО 870 аналогично, НО в случае если у вас есть эмиссию в окр среду, если нет - то не надо
ФНО 300 - если стоите на учете по НДС



Автор: Proff
Добавлено: #2  Чт Апр 26, 2012 18:48:53
Заголовок сообщения:

эти же и сдавайте: 910 и 870


Автор: Gulya@
Добавлено: #3  Сб Апр 07, 2012 21:53:36
Заголовок сообщения:

ТОО по упрощенке образовалось в 2007 году. Какие отчеты кроме ф. 910.00, 870.00 нужно сдавать в НК? Имущества нет.


Автор: naruto.aiman
Добавлено: #4  Чт Апр 05, 2012 13:23:06
Заголовок сообщения:

Sunshine, посмотрите здесь http://balans.kz/viewtopic.php?t=28456
С ув.



Автор: Sunshine
Добавлено: #5  Чт Апр 05, 2012 12:28:46
Заголовок сообщения:

vbnz говорит:
один вопрос-одна тема.

Извините, не поняла, это к чему? :oops:

vbnz говорит:
при СНР это статья НК, не просто интересно.

Добавлено спустя 19 секунд:

ст 433

Прочитала :) если я правильно поняла соц.налог в случае специального налогового режима платится не с зарплаты а с суммы дохода?



Автор: vbnz
Добавлено: #6  Чт Апр 05, 2012 12:09:52
Заголовок сообщения:

один вопрос-одна тема.
Sunshine говорит:
И самое интересное по проводкам по зарплатам сотрудников не начисляется соц.налог.

при СНР это статья НК, не просто интересно.

Добавлено спустя 19 секунд:

ст 433



Автор: Sunshine
Добавлено: #7  Чт Апр 05, 2012 11:59:06
Заголовок сообщения: Учет ТОО по упрощенке, какие налоги платятся и когда

Уважаемые прошу вас помочь мне.
Первый раз веду учет в ТОО которая работает по упрощенке. Сейчас меня попросили подготовить налоги.
1. В базе есть начисления по зарплате за 1 квартал 2012.
И самое интересное по проводкам по зарплатам сотрудников не начисляется соц.налог.
:shock:
2. Определила сумму дохода (сложила суммы выставленных счетов-фактур), получается я сейчас плачу КПН 50% от этой суммы? и остальную сумму 50% соц.налог?
3. У них в марте появился сотрудник-нерезидент, по проводкам только ИПН возникает, это правильно? никакие больше налоги не платим? :oops:



  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ