» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Учет ТОО по упрощенке, какие налоги платятся и когда |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Sunshine |
Добавлено: | #1  Чт Апр 05, 2012 11:59:06 |
Заголовок сообщения: | Учет ТОО по упрощенке, какие налоги платятся и когда |
Уважаемые прошу вас помочь мне. Первый раз веду учет в ТОО которая работает по упрощенке. Сейчас меня попросили подготовить налоги. 1. В базе есть начисления по зарплате за 1 квартал 2012. И самое интересное по проводкам по зарплатам сотрудников не начисляется соц.налог. :shock: 2. Определила сумму дохода (сложила суммы выставленных счетов-фактур), получается я сейчас плачу КПН 50% от этой суммы? и остальную сумму 50% соц.налог? 3. У них в марте появился сотрудник-нерезидент, по проводкам только ИПН возникает, это правильно? никакие больше налоги не платим? :oops: |
Автор: | vbnz | ||
Добавлено: | #2  Чт Апр 05, 2012 12:09:52 | ||
Заголовок сообщения: | |||
один вопрос-одна тема.
при СНР это статья НК, не просто интересно. Добавлено спустя 19 секунд: ст 433 |
Автор: | Sunshine | ||||
Добавлено: | #3  Чт Апр 05, 2012 12:28:46 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Извините, не поняла, это к чему? :oops:
Прочитала :) если я правильно поняла соц.налог в случае специального налогового режима платится не с зарплаты а с суммы дохода? |
Автор: | naruto.aiman |
Добавлено: | #4  Чт Апр 05, 2012 13:23:06 |
Заголовок сообщения: | |
Sunshine, посмотрите здесь http://balans.kz/viewtopic.php?t=28456 С ув. |
Автор: | Gulya@ |
Добавлено: | #5  Сб Апр 07, 2012 21:53:36 |
Заголовок сообщения: | |
ТОО по упрощенке образовалось в 2007 году. Какие отчеты кроме ф. 910.00, 870.00 нужно сдавать в НК? Имущества нет. |
Автор: | Proff |
Добавлено: | #6  Чт Апр 26, 2012 18:48:53 |
Заголовок сообщения: | |
эти же и сдавайте: 910 и 870 |
Автор: | danna123 |
Добавлено: | #7  Чт Апр 26, 2012 19:35:24 |
Заголовок сообщения: | |
Gulya@, ФНО 910 обязаельно ежеквартально до 15 числа второго месяца следующего за отчетным кварталом ФНО 870 аналогично, НО в случае если у вас есть эмиссию в окр среду, если нет - то не надо ФНО 300 - если стоите на учете по НДС |