Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 17 декабря: 510.00, 400.00, 421.00
до 20 декабря: 320.00/328.00 (импорт в ноябре)
до 20 декабря: 851.00 (договор с ноября), 870.00 (разрешит.док.за ноябрь)
до 31 декабря: 101.02 АП по КПН окончательный расчет за 2024г.
Сроки уплаты:
до 20 декабря:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в ноябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за ноябрь)
до 25 декабря:
- АП по КПН за декабрь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за ноябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в ноябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23%
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 51 688
  • с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000.
  • Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
  • Базовые ставки НБ РК: с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25; с 02.12.24. 15,25 Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Как сделать, чтобы на печать выводилс...
    Новый акт выполненных работ, указание периода в столбце дата выполнения работ
    Акт выполненных работ или Реализация ТМЗ (работ, услуг)?
    Различия между актом выполненных работ и актом приемки - сдачи работ
    акт выполненных работ
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Как составлять акт выполненных работ неплательщику НДС?     
    Лиза
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Пт Апр 23, 2010 12:17:18   

    Выиграли тендер по госзакупкам СМР. Плательщиками НДС не являемся. В договоре и смете работы указаны с НДС. Как составлять акт выполненных работ? Если не начислять НДС, то получается стоимость выполненных работ будет меньше. Не будет ли из-за это проблем с заказчиком? И как быть, если во втором квартале уже будем плательщиками НДС (превысим необлагаемый оборот).

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3518 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Пт Апр 23, 2010 13:10:21 Сказали Спасибо❤   

    Лиза говорит:
    Не будет ли из-за это проблем с заказчиком?

    Вот это решить в первую очередь, хотя по документам из тендера они должны понимать что Вы
    Лиза говорит:
    Плательщиками НДС не являемся

    Лиза говорит:
    Если не начислять НДС, то получается стоимость выполненных работ будет меньше.

    Да.
    Лиза говорит:
    И как быть, если во втором квартале уже будем плательщиками НДС (превысим необлагаемый оборот).

    А почему бы и не встать на учет добровольно, ст.569 налог.кодекса.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    AndreyD
    Сертификат CAP
    Спасибки: +226 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Пт Апр 23, 2010 13:13:52 Сказали Спасибо❤   

    Лиза говорит:
    то получается стоимость выполненных работ будет меньше

    в данном случае удобно заключить договор с указанием цены "без НДС" на сметную стоимость
    в случае если оформляете в текущем периоде, (не являясь плательщиком НДС) ф.2а - без НДС, ф3 накже без указания + счет-фактура. В случае предоставления в период после оформления (также будет зависить когда вы получите св-во, а в нем указывается конкретная дата с какого числа вы будете плательщиком) выставляете документы с НДС
    в случае если договор заключается в рамках стоимости тендерной документации проблем не будет.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Дария Кайратовна
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Пт Апр 23, 2010 13:15:15 Сообщить модератору   

    Елена Т
    Как раз-таки в договоре и в смете все указано с НДС.
    Лиза
    На месте Заказчиков я бы возмутилась, что в документах все указано с НДС, а фактически Вы не являетесь плательщиками НДС. Вдруг они ожидают зачетный НДс от Вас, а тут - ....
    Поддерживаю Елену Т по поводу добровольной постановки.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Shurik
    1С8 Профессионал
    Спасибки: +48 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Пт Май 06, 2016 14:19:31   

    Добрый день!
    Ситуация следующая: ТОО - поставщик, не плательщик НДС. По гос закупкам прошел договор с НДС. Созваниваюсь с бухгалтером, предлагаю после оплаты им вернуть НДС или что бы они вообще нам НДС не оплачивали, а акт и сч. фактуру выписать на сумму без учета НДС. В ответ от меня попросили выписать документы на полную стоимость (включая НДС), оплатят нам полностью, а мы потом сами должны будем НДС перечислить в бюджет.
    Подскажите как правильно? Embarassed

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ирина Локтионова
    Команда Баланса
    Спасибки: +4624 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Пт Май 06, 2016 14:52:53   

    Если вы неплательщики НДС, то вам НДС в бюджет перечислять не на до.

    Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:

    И счет-фактуру вы им должны выписать без НДС.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Shurik
    1С8 Профессионал
    Спасибки: +48 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Ср Май 11, 2016 13:04:37   

    Ирина Локтионова говорит:
    НДС в бюджет перечислять не на до


    Дело в том, что покупатель ГУ. Договор прошел через казначейство с общей суммой включая НДС по 159 специфике. Покупатель настаивает на том, что бы АВР и СФ были на общую сумму (Мы не плательщики НДС и я по любому выписываю без НДС).

    Я вот как думаю:
    1. Выписать АВР и СФ на общую сумму (Пример: 1120)
    2. Выписать дополнительную СФ и АВР за минусом суммы НДС ( Пример:-120)
    3. Письмо о том, что мы не являемся плательщиками с просьбой признать общую сумму сделки за минусом суммы НДС (Пример:1000)

    Правильно ЛИ будет так?
    Кто нибудь сталкивался?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    vbnz
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1116 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Ср Май 11, 2016 13:27:23   

    Shurik говорит:
    Выписать АВР и СФ на общую сумму

    указать без НДС.
    все.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2025 Hosting hoster.kz