Сроки представления:
до 17 декабря: 510.00, 400.00, 421.00
до 20 декабря: 320.00/328.00 (импорт в ноябре)
до 20 декабря: 851.00 (договор с ноября), 870.00 (разрешит.док.за ноябрь)
до 31 декабря: 101.02 АП по КПН окончательный расчет за 2024г.
Сроки уплаты:
до 20 декабря:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в ноябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за ноябрь)
до 25 декабря:
- АП по КПН за декабрь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за ноябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в ноябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
|
Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23%
с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 51 688
с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000.
Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
Базовые ставки НБ РК: с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25; с 02.12.24. 15,25 Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК
|
|
Как составлять акт выполненных работ неплательщику НДС?
|
|
#1 Пт Апр 23, 2010 12:17:18
|
|
|
Выиграли тендер по госзакупкам СМР. Плательщиками НДС не являемся. В договоре и смете работы указаны с НДС. Как составлять акт выполненных работ? Если не начислять НДС, то получается стоимость выполненных работ будет меньше. Не будет ли из-за это проблем с заказчиком? И как быть, если во втором квартале уже будем плательщиками НДС (превысим необлагаемый оборот).
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#2 Пт Апр 23, 2010 13:10:21 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Лиза говорит: |
Не будет ли из-за это проблем с заказчиком? |
Вот это решить в первую очередь, хотя по документам из тендера они должны понимать что Вы
Лиза говорит: |
Плательщиками НДС не являемся |
Лиза говорит: |
Если не начислять НДС, то получается стоимость выполненных работ будет меньше. |
Да.
Лиза говорит: |
И как быть, если во втором квартале уже будем плательщиками НДС (превысим необлагаемый оборот). |
А почему бы и не встать на учет добровольно, ст.569 налог.кодекса.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#3 Пт Апр 23, 2010 13:13:52 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Лиза говорит: |
то получается стоимость выполненных работ будет меньше |
в данном случае удобно заключить договор с указанием цены "без НДС" на сметную стоимость
в случае если оформляете в текущем периоде, (не являясь плательщиком НДС) ф.2а - без НДС, ф3 накже без указания + счет-фактура. В случае предоставления в период после оформления (также будет зависить когда вы получите св-во, а в нем указывается конкретная дата с какого числа вы будете плательщиком) выставляете документы с НДС
в случае если договор заключается в рамках стоимости тендерной документации проблем не будет.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Дария Кайратовна
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#4 Пт Апр 23, 2010 13:15:15
|
Сообщить модератору
|
|
Елена Т
Как раз-таки в договоре и в смете все указано с НДС.
Лиза
На месте Заказчиков я бы возмутилась, что в документах все указано с НДС, а фактически Вы не являетесь плательщиками НДС. Вдруг они ожидают зачетный НДс от Вас, а тут - ....
Поддерживаю Елену Т по поводу добровольной постановки.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#5 Пт Май 06, 2016 14:19:31
|
|
|
Добрый день!
Ситуация следующая: ТОО - поставщик, не плательщик НДС. По гос закупкам прошел договор с НДС. Созваниваюсь с бухгалтером, предлагаю после оплаты им вернуть НДС или что бы они вообще нам НДС не оплачивали, а акт и сч. фактуру выписать на сумму без учета НДС. В ответ от меня попросили выписать документы на полную стоимость (включая НДС), оплатят нам полностью, а мы потом сами должны будем НДС перечислить в бюджет.
Подскажите как правильно?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#6 Пт Май 06, 2016 14:52:53
|
|
|
Если вы неплательщики НДС, то вам НДС в бюджет перечислять не на до.
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
И счет-фактуру вы им должны выписать без НДС.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#7 Ср Май 11, 2016 13:04:37
|
|
|
Ирина Локтионова говорит: |
НДС в бюджет перечислять не на до |
Дело в том, что покупатель ГУ. Договор прошел через казначейство с общей суммой включая НДС по 159 специфике. Покупатель настаивает на том, что бы АВР и СФ были на общую сумму (Мы не плательщики НДС и я по любому выписываю без НДС).
Я вот как думаю:
1. Выписать АВР и СФ на общую сумму (Пример: 1120)
2. Выписать дополнительную СФ и АВР за минусом суммы НДС ( Пример:-120)
3. Письмо о том, что мы не являемся плательщиками с просьбой признать общую сумму сделки за минусом суммы НДС (Пример:1000)
Правильно ЛИ будет так?
Кто нибудь сталкивался?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2025 Hosting hoster.kz
|